﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Atti_di_Concessione><Element><ID>538</ID><Data>20/04/2019</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>03298850169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA ISOLA PER L'INSERIMENTO DI C.A. C/O IL LABORATORIO SOCIO - OCCUPAZIONALER GESTITO DALLA COOPERATIVA "IL SEGNO" - PERIODO 01.01.2019/31.12.2019</Oggetto><Importo>1606,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 155 DEL 20.03.2019</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>537</ID><Data>21/03/2019</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE AMICI DI CARVISI E CABANETTI</Nome><Codice_Fiscale>91037400164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CARVISI 32</Indirizzo><Comune>MAPELLO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASS.NE AMICI DI CARVISI E CABANETTI A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CHE LA STESSA SOSTERRA' PER LA GESTIONE DEL CENTRO CAPPELLINI PIRRONE PER L'ANNO 2019</Oggetto><Importo>1600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 157 DEL 21.03.2019</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>535</ID><Data>20/03/2019</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>03298850169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA PER L'INSERIMENTO DI P.F. C/O IL LABORATORIO SOCIO-OCCUPAZIONALE GESTITO DALLA COOPERATIVA IL POZZO - PERIODO 01.01.2019/31.12.2019</Oggetto><Importo>1606,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 154 DEL 20.03.2019</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>536</ID><Data>20/03/2019</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE</Nome><Codice_Fiscale>03298850169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER L'INSERIMENTO DI M.R. PRESSO IL CDD DI BONATE SOTTO</Oggetto><Importo>9500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 103 DEL 20.02.2019</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>531</ID><Data>26/02/2019</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>03298850169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO CONSEGUENTE ALL'INSERIMENTO DI T.G. PRESSO IL LABORATORIO SOCIO-OCCUPAZIONALE GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO" A BREMBATE SOPRA. </Oggetto><Importo>1606,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 117 DEL 26/02/2019</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>533</ID><Data>25/02/2019</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03298850169</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE A TITOLO DI QUOTA FISSA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2019 E A TITOLO DI SERVIZIO DI TUTELA MINORI</Oggetto><Importo>48372,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 114 DEL 25/02/2019</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>530</ID><Data>25/02/2019</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE</Nome><Codice_Fiscale>03298850169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE A TITOLO DI QUOTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE ANNO 2019 PER L'INSERIMENTO DI B.G. PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO CASTELLO DI CAPRIATE S.G.</Oggetto><Importo>6026,95</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 113 DEL 25/02/2019</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>532</ID><Data>21/02/2019</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GENITORI AFFIDATARI DEL MINORE T.S.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>OMESSO</Indirizzo><Comune>OMESSO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DEL MINORE T.S. IN ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO EMESSO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA N. 5085/2018. GENNAIO-DICEMBRE 2019</Oggetto><Importo>4320,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 106 DEL 21/02/2019</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>529</ID><Data>21/02/2019</Data><Settore>PUBBLICA ISTRUZIONE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>I TEREMOCC DE TEREN</Nome><Codice_Fiscale>91031410169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PODISTICO "I TEREMOCC DE TEREN" A TITOLO DI CONSTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019</Oggetto><Importo>3000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 105 DEL 21/02/2019</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>534</ID><Data>14/02/2019</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GENITORI AFFIDATARI DEL MINORE C.M.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>OMESSO</Indirizzo><Comune>OMESSO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE C.M. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER L'ANNO 2019</Oggetto><Importo>2700,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 93 DEL 14.02.2019</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>528</ID><Data>10/01/2019</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>ALESSANDRA VILLA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SIAE</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Viale A. Locatelli, 125</Indirizzo><Comune>DALMINE</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA SIAE AGENZIA DI DALMINE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE PER GLI EVENTI CULTURALI PROGRAMMATI DALL'UFFICIO BIBLIOTECA E CULTURA PER L'ANNO 2019</Oggetto><Importo>1500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 20 DEL 10.01.2019</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>527</ID><Data>08/01/2019</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SMART-ITSOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE</Nome><Codice_Fiscale>08394320967     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CASORETTO 41/A</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SMART IT SOCIETA' COOPERATIVA DI MILANO DELL'ANIMAZIONE DURANTE LA SERATA DELLA CONSEGNA BORSE DI STUDIO</Oggetto><Importo>242,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 11 DEL 08.01.2019</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>509</ID><Data>03/01/2019</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.</Nome><Codice_Fiscale>02605730163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA FURIETTI 17</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A MILANO PER LA VISIONE DEL MUSICAL "CHORUS LINE" </Oggetto><Importo>490,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 639 DEL 13.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>510</ID><Data>03/01/2019</Data><Settore>SEGRETERIA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Giacomo Venezian, 1</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI INSEGNANTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D'ISOLA</Oggetto><Importo>3000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 625 DEL 10.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>522</ID><Data>28/12/2018</Data><Settore>SEGRETERIA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Società Nord Broker s.r.l.  </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Alabarde, 1</Indirizzo><Comune>Darfo Boario Terme </Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA' OFFREDI MICHELA S.A.S DI LOVERE - AGENZIA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI-E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A FAVORE DELLE PERSONE CHE SV</Oggetto><Importo>400,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 678 DEL 28/12/2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>524</ID><Data>27/12/2018</Data><Settore>SEGRETERIA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA LAVORARE INSIEME</Nome><Codice_Fiscale>01603020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Passaggio della Costituzione 1</Indirizzo><Comune>almè</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE DI ALME'   A SEGUITO DI RDO GESTITA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE   E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.983,80 - SMART CIG ZCE2658101</Oggetto><Importo>8983,80</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>det. n. 676 del 27.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>525</ID><Data>27/12/2018</Data><Settore>SEGRETERIA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>NORD BROKER SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Alabarde 1</Indirizzo><Comune> Darfo Boario Terme </Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI UNIPOLSAI - DIVISIONE UNIPOL - AGENZIA EUROCONSULTING SRL  DI BERGAMO A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA "FURTO"  E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.967,50 - SMART CIG Z032680949.</Oggetto><Importo>9967,50</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 677 DEL 27/12/2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>526</ID><Data>27/12/2018</Data><Settore>SEGRETERIA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>CENTRO 24 ORE</Nome><Codice_Fiscale>07117430012     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via S. Secondo, 3</Indirizzo><Comune>TORINO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CENTRO 24 ORE DI TORINO   A SEGUITO DI RDO GESTITA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA  E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 - PERIODO</Oggetto><Importo>7000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 675 DEL 27.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>518</ID><Data>20/12/2018</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SCUOLAUFFICIO S.R.L.</Nome><Codice_Fiscale>01831450166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BORGO PALAZZO 205</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CONCORSO "BORSE DI STUDIO PROGETTO BIBLIOTECA" A FAVORE DELLA CLASSE VINCITRICE</Oggetto><Importo>250,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 656 DEL 20.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>521</ID><Data>19/12/2018</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Dott.ssa Chiappa Maddalena </Nome><Codice_Fiscale>CHPMDL54R70A794J</Codice_Fiscale><Partita_Iva>01925510164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA SAN TOMASO DE CALVI 8</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DOTT.SSA CHIAPPA MADDALENA A SEGUITO DI RDO GESTITA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z6A2616867</Oggetto><Importo>8662,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 653 DEL 19.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>520</ID><Data>18/12/2018</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>LOCATELLI PIETRO</Nome><Codice_Fiscale>LCTPTR95M08G856S</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA MICCA 296</Indirizzo><Comune>CALUSCO D'ADDA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON IL SIGNOR LOCATELLI PIETRO DI CALUSCO D'ADDA PER UNA ESIBIZIONE ITINERANTE DI CORNAMUSE DA SVOLGERSI IN DATA 24 E 25 DICEMBRE. SMART CIG ZCB266048F</Oggetto><Importo>678,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 646 DEL 18.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>519</ID><Data>17/12/2018</Data><Settore>PUBBLICA ISTRUZIONE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOP'ERATIVA ALCHIMIA</Nome><Codice_Fiscale>01738900164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA SAN BERNARDINO 59</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI  ALCHIMIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A SEGUITO DI RDO GESTITA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L' AVVIO E GESTIONE DI UN PROGETTO DI AGGREGAZIONE RIVOLTO AI GIOVANI PREADOLESCENTI E CONSEG</Oggetto><Importo>5250,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 644 DEL 17.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>513</ID><Data>17/12/2018</Data><Settore>SEGRETERIA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>POSTE ITALIANE Spa</Nome><Codice_Fiscale>97103880585     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01114601006</Partita_Iva><Indirizzo>VIALE EUROPA 190</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI POSTE ITALIANA SPA A SEGUITO DI RDO GESTITA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA </Oggetto><Importo>16600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 645 DEL 17.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>514</ID><Data>14/12/2018</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SUAE</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Viale A. Locatelli, 125</Indirizzo><Comune>DALMINE</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA SIAE DI DALMINE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE PER GLI EVENTI NATALIZI</Oggetto><Importo>187,07</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 640 DEL 14.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>515</ID><Data>13/12/2018</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>VOISING CHORUS ON THE MOVE</Nome><Codice_Fiscale>95203810163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Guido Sylva, 1</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA SERATA GOSPEL DA SVOLGERSI PRESSO IL TEATRO DELL'ORATORIO IN DATA 6 GENNAIO 2019</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 638 DEL 13.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>517</ID><Data>11/12/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FONDAZIONE CASA AMICA</Nome><Codice_Fiscale>95048290167     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via per Grumello, 10</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 647 DEL 18.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>523</ID><Data>11/12/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DUSSMANN SERVICE SRL</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Papa Giovanni XXIII, 4</Indirizzo><Comune>Capriate S. Gervasio</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO  A  FAVORE DI ANZIANI E/O PERSONE IN DIFFICOLTA ANNO 2018 . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300,00. CIG. 6757500169</Oggetto><Importo>3300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 632 DEL 11.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>503</ID><Data>10/12/2018</Data><Settore>PUBBLICA ISTRUZIONE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VIRGINIA GIORGIO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>A.S.D. AURORA CALCIO</Nome><Codice_Fiscale>04160050169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA ROMA 38</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER STAGIONE AGONISTICA 2018/2019</Oggetto><Importo>15000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 582 DEL 24/11/2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>506</ID><Data>10/12/2018</Data><Settore>SEGRETERIA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Wolters Kluwer Italia S.r.l.</Nome><Codice_Fiscale>10209790152     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via dei Missaglia, 97</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO AL SISTEMA "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" ON LINE</Oggetto><Importo>11580,40</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 624 DEL 10.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>516</ID><Data>05/12/2018</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>LEGGERE S.R.L.</Nome><Codice_Fiscale>02511020162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via per Grumello, 57</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Importo>8200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 606 DEL 05.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>505</ID><Data>04/12/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA DEI VIGNALI 23</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANA - SEZIONE DI BERGAMO - GRUPPO DI TERNO D'ISOLA - SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITA' DEL 2018</Oggetto><Importo>10000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 603 DEL 04.12.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>508</ID><Data>27/11/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AGENZIA DELLE ENTRATE</Nome><Codice_Fiscale>06363391001     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>via Cristoforo Colombo n. 426</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI D'AFFITTO ANNO 2018</Oggetto><Importo>440,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 585 DEL 27.11.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>507</ID><Data>12/11/2018</Data><Settore>SEGRETERIA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO</Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA GIUSEPPE BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZI COMPLEMENTARI RESI NEL PERIODO SET 2018 / GEN 2018</Oggetto><Importo>1141,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 550 DEL 12.11.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>502</ID><Data>05/11/2018</Data><Settore>PUBBLICA ISTRUZIONE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VIRGINIA GIORGIO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>A.S.D. ORATORIO TERNO CALCIO</Nome><Codice_Fiscale>910497880165    </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA MILANO 12</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE STAGIONE 2018/2019</Oggetto><Importo>1500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 531 DEL 05/11/2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>511</ID><Data>25/10/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FONDAIONE CASA AMICA</Nome><Codice_Fiscale>02795850169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA GRUMELLO 1D</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DEL "FONDO DI GARANZIA" NELL'INTERESSE DI B.D.</Oggetto><Importo>3448,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 515 DEL 25.10.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>501</ID><Data>17/10/2018</Data><Settore>PUBBLICA ISTRUZIONE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VIRGINIA GIORGIO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ISTITUTO COMPRENSIVO P.C. ALBISETTI</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA DEI VIGNALI, 19</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>EROGAZIONE FONDI ORDINARI P.O.E. A.S. 2018/2019</Oggetto><Importo>40000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>EROGAZIONE FONDI</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 481 DEL 11/10/2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>512</ID><Data>12/10/2018</Data><Settore>SEGRETERIA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE DONE DE TEREN</Nome><Codice_Fiscale>91048110166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA LARGO DEL ROCCOLO 17</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA MUSICA D'INSIEME ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N. 484 DEL 12.10.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>497</ID><Data>05/10/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>BLANDIZZI EMANUELE</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>R.S.A. ISTITUTO SAN GIUSEPPE DELLE ORSOLINE</Nome><Codice_Fiscale>00660710161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BELLAVISTA N.3</Indirizzo><Comune>VILLA D'ADDA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INSERIMENTO DI C.P. PERIODO 01/08/2018 AL 31/12/2018 PRESSO R.S.A. ISTITUTO SAN GIUSEPPE DELL ORSOLINE</Oggetto><Importo>3360,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 389 DEL 06-08-2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>498</ID><Data>05/10/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>BLANDIZZI EMANUELE</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME</Nome><Codice_Fiscale>01603020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>PASSAGGIO DELLA COSTITUZIONE, 1</Indirizzo><Comune>ALME'</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI A.T. </Oggetto><Importo>3585,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET.162 DEL 23-03-2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>499</ID><Data>02/10/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI</Nome><Codice_Fiscale>91004420161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI, 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO PER FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2018</Oggetto><Importo>3200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 462 DEL 02-10-2018 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>500</ID><Data>02/10/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO</Nome><Codice_Fiscale>82005730161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATI A FACILITARE LA FREQUENZA ALL'ASILO NIDO A.S. 2018-2019</Oggetto><Importo>40000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 482 DEL 12/10/2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>496</ID><Data>03/09/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SOCIALE LA GRANDE CASA</Nome><Codice_Fiscale>07501030154     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA PETRARCA, 146</Indirizzo><Comune>SESTO SAN GIOVANNI</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INSERIMENTO MINORE V.S. NEL CENTRO DIURNO TERRA DI MEZZO</Oggetto><Importo>7252,26</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET.294 DEL 11-06-2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>495</ID><Data>27/08/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DON VITTORIO DATTRINO SPA</Nome><Codice_Fiscale>02040010023     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA F.LLI BARBERIS N.17</Indirizzo><Comune>SALUGGIA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE C.M. PRESSO LA COMUNITÀ' FALAMI</Oggetto><Importo>12987,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N.347 DEL 11-07-2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>504</ID><Data>27/07/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE </Nome><Codice_Fiscale>91002350162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA 7 MARTIRI, 18</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER IL CRE 2018</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 374 DEL 27/07/2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>492</ID><Data>27/07/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>03298850169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI M.R. PRESSO IL CDD DI BONATE SOTTO ANNO 2018</Oggetto><Importo>7317,23</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 310 DEL 26/06/2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>494</ID><Data>27/07/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO</Nome><Codice_Fiscale>03298850169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI T.G. PRESSO LABORATORIO SOCIO OCCUPAZIONALE GESTITO DALLA SOC. COOP. SOCIALE IL SEGNO A BREMBATE SOPRA</Oggetto><Importo>1606,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N.337 DEL 03-07-2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>490</ID><Data>13/07/2018</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VIRGINIA GIORGIO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>C.I.F. TERNESE GRUPPO GENITORI INSIEME</Nome><Codice_Fiscale>91025580167     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA ROMA 8</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO EXTRASCUOLA 2017/2018</Oggetto><Importo>1500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET.318 DEL 28/06/2018 DELIBERA DI GIUNTA 35/2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>493</ID><Data>03/07/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO</Nome><Codice_Fiscale>03298850169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI, 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI F.T. PRESSO LABORATORIO IL POZZO PERIODO 01.01.2018-31.12.2020</Oggetto><Importo>1320,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 338 DEL 03/07/2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>488</ID><Data>26/06/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ISTITUTO PALAZZOLO DELLE SUORE POVERELLE</Nome><Codice_Fiscale>00533470167     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA SAN BERNARDINO, 56</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INSERIMENTO MINORE R.A.N.B. PRESSO COMUNITÀ' CASA FELICINA</Oggetto><Importo>25856,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 235 DEL 07-05-2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>489</ID><Data>15/06/2018</Data><Settore>PUBBLICA ISTRUZIONE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>GIORGIO VIRGINIA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>POLISPORTIVA DILETTANTISTICA  DI TERNO D'ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>0210346016      </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CASOLINI, 3</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SEZIONE BOCCE STAGIONE 2017-2018</Oggetto><Importo>2000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 300 DEL 15.06.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>486</ID><Data>04/06/2018</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>ALESSANDRA VILLA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA</Nome><Codice_Fiscale>9000410168      </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA DANTE A., 28</Indirizzo><Comune>GAZZANIGA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTO "MUSICA IN"</Oggetto><Importo>1500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 263 DEL 18-05-2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>487</ID><Data>04/06/2018</Data><Settore>SERVIZI SOCIALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>PROGETTO LUDOESTATE 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Importo>1500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 273 DEL 24-05-2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>485</ID><Data>26/05/2018</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE </Nome><Codice_Fiscale>91002350162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA 7 MARTIRI, 20</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER NOLEGGIO TRANSENNE IN OCCASIONE DEL 34°PALIO DELLE CONTRADE TERNESI</Oggetto><Importo>1200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET.245 DEL 12.05.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>484</ID><Data>10/05/2018</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE SOLLIEVO</Nome><Codice_Fiscale>91082580168     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI, 9</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ANNO 2018</Oggetto><Importo>1300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 42 DEL 23.01.2018 + DET. 220 DEL 21.04.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>482</ID><Data>21/04/2018</Data><Settore>BILBIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>ALESSANDRA VILLA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRUPPO FOLKLORISTICO MUSICALE LA GARIBALDINA</Nome><Codice_Fiscale>82006930166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CASOLINI 7</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER I PROGETTI DA REALIZZARE ANNO 2018</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 176 DEL 03-04-2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>483</ID><Data>21/04/2018</Data><Settore>PUBBLICA ISTRUZIONE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VIRGINIA GIORGIO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRUPPO PODISTICO I TEREMOCC DE TEREN</Nome><Codice_Fiscale>91031410169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PODISTICO I TEREMMOCC DE TEREN A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ANNO 2018</Oggetto><Importo>3000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N.152-2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>480</ID><Data>23/03/2018</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>ALESSANDRA VILLA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE AMICI DI CARVISI E CABANETTI</Nome><Codice_Fiscale>91037400164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CARVISI, 587</Indirizzo><Comune>MAPELLO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO CAPPELLINI PIRRONE ANNO 2018</Oggetto><Importo>1600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET.161 DEL 23.03.2018 + DEL.GIUNTA N.32 DEL 21.03.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>479</ID><Data>08/03/2018</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SERENA</Nome><Codice_Fiscale>01957640160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01957640160</Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA SANT'ANTONIO DA PADOVA</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DI FREQUENZA SIG. G.R. PRESSO CSE SPAZIO AUTISMO DI BERGAMO ANNO 2018</Oggetto><Importo>4305,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET.137 DEL 08.03.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>478</ID><Data>03/01/2018</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO</Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI, 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZI COMPLEMENTARI PERIODO SETTEMBRE 2017 - DICEMBRE 2018</Oggetto><Importo>4200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET.622 DEL 19.12.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>471</ID><Data>14/12/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>A.S.D. ORATORIO TERNO CALCIO</Nome><Codice_Fiscale>910497880165    </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA MILANO, 12</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER STAGIONE AGONISTICA SETT. 2017-AGOSTO 2018</Oggetto><Importo>18170,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N.614 DEL 14.12.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>474</ID><Data>12/12/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VIRGINIA GIORGIO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE MOSAICO</Nome><Codice_Fiscale>95116050162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA E. SCURI, 1/C</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>QUOTA PROGETTAZIONE BANDO ORDINARIO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2018</Oggetto><Importo>2400,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONVENZIONE</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 603 DEL 12.12.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>475</ID><Data>12/12/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VIRGINIA GIORGIO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE MOSAICO</Nome><Codice_Fiscale>95116050162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA E. SCURI, 1/C</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018</Oggetto><Importo>200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONVENZIONE</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 605 DEL 12.12.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>472</ID><Data>06/12/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ISTITUTO COMPRENSIVO P.C. ALBISETTI</Nome><Codice_Fiscale>91026020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA VIGNALI, 19</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>EROGAZIONE FONDI ORDINARI P.O.E. A.S. 2017-2018 - PRIMA PARTE 2017+SECONDA PARTE 2018</Oggetto><Importo>63714,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>LEGGE 328/2000 - DET. 589 DEL 06.12.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>469</ID><Data>05/12/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>BLANDIZZI EMANUELE</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO</Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI, 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO LUDO ESTATE 2017</Oggetto><Importo>1500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N.534 DEL 16.11.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>477</ID><Data>30/11/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI</Nome><Codice_Fiscale>91008370164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA DEI VIGNALI, 23</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO PER PROGETTO SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO</Oggetto><Importo>5900,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 573 DEL 30.11.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>470</ID><Data>25/11/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>BLANDIZZI EMANUELE</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE - ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO</Nome><Codice_Fiscale>91002350162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA MILANO, 12</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL CRE ANNO 2017</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N.560 DEL 25.11.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>476</ID><Data>14/11/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO</Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO DISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO A FACILITARE LA FREQUENZA ALL'ASILO NIDO GATTON GATTONI </Oggetto><Importo>15700,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 531 DEL 14.11.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>466</ID><Data>21/10/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRUPPO FOLKLORISTICO MUSICALE LA GARIBALDINA</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CASOLIINI 7</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA PER IL 145 ANNIVERSARIO</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT. 497 DEL 21.10.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>473</ID><Data>20/10/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>A.S.D. AURORA CALCIO</Nome><Codice_Fiscale>04160050169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA DELLO SPORT</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO STAGIONE AGONISTICA 2017/2018.</Oggetto><Importo>15170,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET.493 DEL 20.10.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>468</ID><Data>12/10/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELE BLANDIZZI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI</Nome><Codice_Fiscale>91004420161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2017</Oggetto><Importo>3200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT.471 DEL 12.10.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>467</ID><Data>25/08/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO</Oggetto><Importo>1400,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N.384 DEL 25.08.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>464</ID><Data>12/06/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRUPPO FOLKLORISTICO MUSICALE "LA GARIBALDINA"</Nome><Codice_Fiscale>82006930166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CASOLINI, 7</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO FOLKLORISTICO MUSICALE LA GARIBALDINA DI TERNO D'ISOLA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CHE LA STESSA SOSTERRA' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 2017</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT. 276 DEL 07.06.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>465</ID><Data>19/05/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE</Nome><Codice_Fiscale>91002350162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA 7 MARTIRI, 20</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPETTACOLO INIZIALE PALIO DELLE CONTRADE</Oggetto><Importo>1200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>EROGAZIONE CONTRIBUTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT. 249 DEL 19.05.2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>491</ID><Data>18/05/2017</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRUPPO PODISTICO I TEREMOCC DE TEREN</Nome><Codice_Fiscale>91037400164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ANNO 2017</Oggetto><Importo>4100,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET.245/2017</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>481</ID><Data>02/05/2017</Data><Settore>BIBLIOTECA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>ALESSANDRA VILLA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE AMICI DI CARVISI E CABANETTI</Nome><Codice_Fiscale>91037400164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CARVISI, 587</Indirizzo><Comune>MAPELLO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO CAPPELLINI PIRRONE ANNO 2017</Oggetto><Importo>1600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET.02/05/2017+ DET.160 DEL 23.03.2018+ DEL. GIUNTA 79 DEL 27.04.2017 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>462</ID><Data>27/12/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PREDA ROBERTA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI BERGAMO</Nome><Codice_Fiscale>00636460164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00636460164</Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA MATTEOTTI N. 27</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGAMO</Oggetto><Importo>1164,42</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT N. 641 RGD DEL 27.12.2016</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>463</ID><Data>27/12/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Preda Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>A.N.U.S.C.A.</Nome><Codice_Fiscale>90000910373     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>90000910373</Partita_Iva><Indirizzo>VIA DEI MILLE N. 35 e/f</Indirizzo><Comune>CASTEL SAN PIETRO TERME</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.N.U.S.C.A. PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017</Oggetto><Importo>130,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT N. 643 DEL 27.12.2016</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>443</ID><Data>19/12/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE AMICI CARVISI CABANETTI</Nome><Codice_Fiscale>91037400164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CARVISI</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI CARVISI E CABANETTI A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CHE LA STESSA EFFETTUERA' PER LA GESTIONE DEL CENTRO CAPPELLINI PIRRONE. SMART CIG ZD1B8D1C0</Oggetto><Importo>1600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>ART. 12 LEGGE 241/1990</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>457</ID><Data>12/12/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>A.S.D. ORATORIO TERNO</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>91049780165</Partita_Iva><Indirizzo>TERNO D'ISOLA</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "A.S.D ORATORIO TERNO" A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA  CHE LA STESSA SOSTERRÀ DURANTE LA STAGIONE AGONISTICA 2016/2017.</Oggetto><Importo>1500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>LEGGE 328/2000</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>461</ID><Data>07/12/2016</Data><Settore>GESTIONE TERRITORIO </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERANGELO PREVITALI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA DEI VIGNALI</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI E CONTRIBUTO PER 55° ANNIVERSARIO</Oggetto><Importo>6500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 440 + 508 + 577</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>444</ID><Data>05/12/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELA MESSI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ANA-SEZIONE DI BERGAMO-GRUPPO TERNO D'ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>91008370164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA DEI VIGNALI, 23</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>A.N.A. - SEZIONE DI BERGAMO - GRUPPO DI TERNO D'ISOLA - SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO. IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA DELLE SPESE AFFRONTATE.</Oggetto><Importo>38060,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>EROGAZIONE CONTRIBUTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>456</ID><Data>24/11/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ISTITUTO COMPRENSIVO "P.C. ALBISETTI" DI TERNO D'ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>91026020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>TERNO D'ISOLA</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>P.O.E. ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO FONDI ORDINARI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "P.C. ALBISETTI" DI TERNO D'ISOLA</Oggetto><Importo>72000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>LEGGE 328/2000</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>454</ID><Data>20/10/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRUPPO PODISTICO "I TEREMOCC DE TEREN"</Nome><Codice_Fiscale>91031410169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>TERNO D'ISOLA</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PODISTICO "I TEREMOCC DE TEREN" A TITOLO DI CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016.</Oggetto><Importo>1500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>LEGGE 328/2000</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>455</ID><Data>20/10/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE C.I.F.</Nome><Codice_Fiscale>91025580167     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>TERNO D'ISOLA</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE C.I.F. TERNESE - GRUPPO GENITORI INSIEME - PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO EXTRASCUOLA 2016/2017".</Oggetto><Importo>1500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>LEGGE 328/2000</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>450</ID><Data>17/10/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELA MESSI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI</Nome><Codice_Fiscale>91004420161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI, 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI TERNO D'ISOLA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA  DELLE SPESE CHE LA STESSA SOSTERRA' PER L'ATTUAZIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DEGLI ANZIANI.</Oggetto><Importo>3250,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINA N° 462 R.G. DEL 17.10.16</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>460</ID><Data>05/10/2016</Data><Settore>GESTIONE TERRITORIO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERANGELO PREVITALI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FE.V.A.P.I.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO</Oggetto><Importo>2000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINA 443 05.10.2016</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>458</ID><Data>04/10/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE "LE GRU DI SADAKO"</Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>TERNO D'ISOLA</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASS. "LE GRU DI SADAKO" A TITOLO DI C. ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CHE LA STESSA SOSTERRÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA E PROGETTO SOCIALE" DA ATTUARSI NEL CORSO DELL'A.S 16/17</Oggetto><Importo>53600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>LEGGE 328/2000</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>449</ID><Data>20/09/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELA MESSI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SEZIONE AVIS TERNO D'ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>91005630164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA IV NOVEMBRE, 1/A</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>50°ANNIVERSARIO FONDAZIONE DELLA SEZIONE AVIS COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINA N° 401 R.G. DEL 20.09.16</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>441</ID><Data>16/08/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PREDA ROBERTA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI BERGAMO</Nome><Codice_Fiscale>00636460164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00636460164</Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA MATTEOTTI N. 27</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGAMO</Oggetto><Importo>2556,20</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT N. 84 RGD DEL 16.02.2016</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>442</ID><Data>16/08/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PREDA ROBERTA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA G.M. SCOTTI N. 45</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI Euro 880,00 PER L'ACQUISTO DI N. 2000 CARTE D'IDENTITA'.</Oggetto><Importo>880,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT N. 212 DEL 16.05.2016</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>448</ID><Data>01/08/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELA MESSI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PARROCCHIA DI SAN VITTORE - ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO </Nome><Codice_Fiscale>91002350162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA MILANO,</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN VITTORE  - ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCODI TERNO D'ISOLA  A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO  A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DALLA STESSA SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DEL CRE ANNO 2016</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETEMINA N° 351 R.G. DEL 01.08.16</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>453</ID><Data>29/07/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELA MESSI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE SOLLIEVO</Nome><Codice_Fiscale>91032580168     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>TERNO D'ISOLA</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ASSOCIAZIONE SOLLIEVO - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO DA EROGARSI PER L'ANNO 2016</Oggetto><Importo>1300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>LEGGE 328/2000</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>452</ID><Data>21/07/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>A.S.D. AURORA CALCIO</Nome><Codice_Fiscale>04160050169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>TERNO D'ISOLA</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>A.S.D AURORA CALCIO - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO STAGIONE AGONISTICA 2016/2017</Oggetto><Importo>20000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>LEGGE 328/2000</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>446</ID><Data>15/07/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELA MESSI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FAMIGLI AFFIDATARIA</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>TERNO D'ISOLA</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALL'AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE X (N°1 DELL'ELENCO)  IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO EMESSO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA - ANNO 2016.</Oggetto><Importo>2700,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINA N° 318 R.G. DEL 15.07.16</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>447</ID><Data>12/07/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELA MESSI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FAMIGLIA AFFIDATARIA</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>TERNO D'ISOLA</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AVVIO DELL'AFFIDO FAMILIARE DIURNO A FAVORE DEI MINORI X (N°10 E N°11 DELL'ELENCO)  . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER IL PERIODO 15 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Importo>1755,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINA N° 318 R.G. DEL 12.07.16</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>435</ID><Data>30/06/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Villa Alessandra</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PARROCCHIA DI TERNO D'ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>91002350162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>p.zza 7 martiri</Indirizzo><Comune>terno d'isola</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI S. VITTORE MARTIRE A TITOLO DI CONTRIBTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CHE LA STESSA SOSTERRA' PER L'ATTUAZIONE DEL PALIO DELLE CONTRADE</Oggetto><Importo>500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>EROGAZIONE CONTRIBUTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT 245 RGD 08.06.2016</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>436</ID><Data>30/06/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI</Nome><Codice_Fiscale>91047170161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>p.zza 7 martiri</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CHE LA STESSA SOSTERRA' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "TERNO SUMMER FEST"</Oggetto><Importo>1700,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>EROGAZIONE CONTRIBUTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT 244 RGD 08.06.2016</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>437</ID><Data>30/06/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE DONE DE TEREN</Nome><Codice_Fiscale>91048110166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CHE L'ASSOCIAZIONE DONE DE TEREN SOSTERRA' PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI PER L'ANNO 2016. </Oggetto><Importo>300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT 229 RGD 31.05.2016</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>438</ID><Data>30/06/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PROMOISOLA</Nome><Codice_Fiscale>91019780161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA LEGIONARI DI POLONIA</Indirizzo><Comune>PONTE SAN PIETRO</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE PROMOISOLA. IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Importo>1598,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>EROGAZIONE CONTRIBUTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT 563 DEL 15.12.15</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>439</ID><Data>30/06/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO</Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CHE LA STESSA SOSTERRA' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURA ANNO 2016</Oggetto><Importo>3600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT 256 RGD  DEL 13.06.2016</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>440</ID><Data>30/06/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRUPPO FOLKLORISTICO MUSICALE LA GARIBALDINA</Nome><Codice_Fiscale>BNLDGI85C20A794G</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CASOLINI, 7</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO FOLKLORISTICO MUSICALE LA GARIBALDINA DI TERNO D'ISOLA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CHE LA STESSA SOSTERRA' PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI PER L'ANNO 2016</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>EROGAZIONE CONTRIBUTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT 257 RGD 13.06.2016</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>445</ID><Data>31/05/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELA MESSI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE "GRU DI SADAKO"</Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02418810160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI, 27/I</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE " LE GRU DI SADAKO"  A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CHE LA STESSA SOSTERRA' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "LUDOESTATE 2016".</Oggetto><Importo>1500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINA N° 232 R.G. DEL 31.05.16</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>451</ID><Data>10/02/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>EMANUELA MESSI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BENEFICIARIO X</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>TERNO D'ISOLA</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE FONDO DI EMERGENZA ABITATIVO A FAVORE DEL SIG. X</Oggetto><Importo>1500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>LEGGE 328/2000</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>434</ID><Data>12/01/2016</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Preda Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>A.N.U.S.C.A.</Nome><Codice_Fiscale>90000910373     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>90000910373</Partita_Iva><Indirizzo>VIA DEI MILLE N. 35 e/f</Indirizzo><Comune>CASTEL SAN PIETRO TERME</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.N.U.S.C.A. PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016</Oggetto><Importo>130,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT N. 11 DEL 12.01.2016</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>432</ID><Data>28/10/2015</Data><Settore>GESTIONE DEL TERRITORIO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERANGELO PREVITALI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FEVAPI - DISTRETTO AVAP TERNO D'ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>91049400160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>91049400160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI VOLONTARI AREE PUBBLICHE ISOLA BERGAMASCA E VALLE SAN MARTINO - DISTRETTO AVAP DI TERNO D'ISOLA (FE.V.A.P.I.)</Oggetto><Importo>1700,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT. RGD NR 466 -  2015</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>433</ID><Data>28/10/2015</Data><Settore>GESTIONE DEL TERRITORIO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERANGELO PREVITALI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI TERNO D'ISOLA NUCLEO PROTEZIONE CIVILE</Nome><Codice_Fiscale>91008370164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>91008370164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA DEI VIGNALI N 23</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - NUCLEO PROTEZIONE  CIVILE  ALPINI  TERNO  D'ISOLA.</Oggetto><Importo>1700,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DT. RGD NR 465/2015</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>431</ID><Data>26/03/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ICM CREDIT MANAGEMENT SRL</Nome><Codice_Fiscale>08225980963     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>08225980963</Partita_Iva><Indirizzo>VIA UMBRIA 10</Indirizzo><Comune>SEGRATE</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Attività recupero crediti arretrati insoluti: impegno di spesa per competenze spettanti alla Società I.C.M. Credit Management Srl  di Seriate Cig Z1213900C2 </Oggetto><Importo>2049,18</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. n. 141/2015</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>430</ID><Data>23/02/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Economiche Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>QUI! GROUP S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>03105300101     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01241770997</Partita_Iva><Indirizzo>VIA XX SETTEMBRE 29/7</Indirizzo><Comune>GENOVA</Comune><Cap>16121</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Convenzione consip "Buoni pasto ed.6 - lotto 1" ottobre 2013-ottobre 2015.Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente. Cig n.Z99133713A</Oggetto><Importo>2357,60</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione Consip</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 75</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>429</ID><Data>10/02/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FRATERNITA' SISTEMI - societa' coop. sociale ONLUS		</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0238395098 </Partita_Iva><Indirizzo>Via Trepola 195</Indirizzo><Comune>Ospitaletto</Comune><Cap>25035</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa con la Coop. Fraternità Sistemi per l'attività di recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e imposta municipale propria (IMU)- Cig Z70131B0E3</Oggetto><Importo>4098,36</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione ai sensi dell'art.5 Legge 381/1991 in essere al 01.01.2015</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. n.63</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>421</ID><Data>29/01/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GLOBAL POWER SPA</Nome><Codice_Fiscale>03443420231     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03443420231</Partita_Iva><Indirizzo>CORSO MILANO 55</Indirizzo><Comune>VERONA</Comune><Cap>00144</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali cig 611099154D </Oggetto><Importo>140245,90</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione Consip</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 51</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>422</ID><Data>29/01/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>TELECOM S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00488410010</Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA DEGLI AFFARI 2</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20123</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali cig  ZDC12F9458 </Oggetto><Importo>2295,08</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto - contratto già in essere al 01.01.2015</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 51</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>423</ID><Data>29/01/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BiG TLC SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03430290167</Partita_Iva><Indirizzo>VIA C.MAFFEI 14/A</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24121</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali cig  ZF612F947D </Oggetto><Importo>15081,97</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto - contratto già in essere al 01.01.2015 </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 51</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>424</ID><Data>29/01/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>POSTEMOBILE S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>06874351007     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>06874351007</Partita_Iva><Indirizzo>VIA AURELIA N.866</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>24121</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali cig Z8A12F94CB  </Oggetto><Importo>819,67</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto - contratto già in essere al 01.01.2015 </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 51</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>425</ID><Data>29/01/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>VODAFONE OMNITEL NV</Nome><Codice_Fiscale>93026890017     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>08539010010</Partita_Iva><Indirizzo>VIA JERVIS N.13</Indirizzo><Comune>IVREA</Comune><Cap>10015</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali cig ZD012F9508  </Oggetto><Importo>122,95</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto -  contratto già in essere al 01.01.2015</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 51</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>426</ID><Data>29/01/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>E.ON ENERGIA S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03429130234</Partita_Iva><Indirizzo>VIA E.FERMI 15</Indirizzo><Comune>VERONA</Comune><Cap>37135</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali cig ZB412F9554 </Oggetto><Importo>14262,29</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto - contratto già in essere al 01.01.2015</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 51</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>427</ID><Data>29/01/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COFELY ITALIA SPA (MIECI SRL)</Nome><Codice_Fiscale>07149930583     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01698911003</Partita_Iva><Indirizzo>VIA OSTIENSE 333</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00146</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali cig 6111210A05  </Oggetto><Importo>115163,93</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione Consip</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 51</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>428</ID><Data>29/01/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>HIDROGEST SPA</Nome><Codice_Fiscale>03071180164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03071180164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PRIVATA BERNASCONI N. 13</Indirizzo><Comune>SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</Comune><Cap>24039</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali cig Z4C12F95BB  </Oggetto><Importo>14754,10</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto - proiprietario gestore rete idrica com.le</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 51</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>420</ID><Data>28/01/2015</Data><Settore>Ufficio Pubblica Istruzione</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>L'edicola di Paris Pietro</Nome><Codice_Fiscale>PRSPTR85A21G856U</Codice_Fiscale><Partita_Iva>03706620162</Partita_Iva><Indirizzo>Via Mercato n. 25</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di cedole librarie anno scolastico 2014/2015 a favore degli alunni della scuola primaria residenti a Terno d'Isola</Oggetto><Importo>2952,02</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Decreto Legislativo 297/94</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>418</ID><Data>22/01/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>TOTALERG S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>00051570893     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00051570893</Partita_Iva><Indirizzo>Viale dell'industria 92</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00144</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura nell'anno 2015 di carburante per autotrazione mediante fuel card Totalerg spa - adesione convenzione Consip "carburante rete fuel card 5 - lotto 1" gennaio 2013 - dicembre 2015 cig. n.Z4A12B91A9</Oggetto><Importo>11475,41</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione Consip</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. n.24/2015</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>419</ID><Data>16/01/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ICM CREDIT MANAGEMENT SRL</Nome><Codice_Fiscale>08225980963     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>08225980963</Partita_Iva><Indirizzo>VIA UMBRIA 10</Indirizzo><Comune>SEGRATE</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione a favore della I.C.M. Credit Management Srl per competenze spettanti derivanti dall'attività di recupero crediti arretrati - Cig ZBF12C31A3</Oggetto><Importo>1783,50</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. n. 34/2015</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>417</ID><Data>15/01/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DUSSMANN SERVICE SRL  - societa' unipersonale</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00124140211</Partita_Iva><Indirizzo>Via San Gregorio 55</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20124</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della società Dussmann Service S.r.l. per il servizio di ristorazione del personale dipendente periodo gennaio - agosto 2015. Cig.n.Z2A12C1E11</Oggetto><Importo>1442,31</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara d'appalto approvata con d.t. n.392/2013 </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. n.32/2015</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>416</ID><Data>10/01/2015</Data><Settore>Gestione Risorse Economiche Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ATO - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROVINCIA DI BERGAMO</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva> 0063960016</Partita_Iva><Indirizzo>VIA NOVELLI N.11</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24122</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Liquidazione quota provinciale su insediamenti produttivi anno 2013</Oggetto><Importo>1227,53</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Legge 388/2000 art.141 - Delibera CIPE n.52/2002</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 10/2015</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>459</ID><Data>01/01/2015</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE "LE GRU DI SADAKO"</Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>TERNO D'ISOLA</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>     </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASS. "LE GRU DI SADAKO" A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE CHE LA STESSA SOSTERRÀ PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' DA ATTUARSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016</Oggetto><Importo>49792,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>LEGGE 328/2000</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>399</ID><Data>31/12/2014</Data><Settore>aff.generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>dott.Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Dussnamm Service s.r.l</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00124140211</Partita_Iva><Indirizzo>via S.Gregorio 55</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20124</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO A FAVORE DI ANZIANI</Oggetto><Importo>2500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>412</ID><Data>20/12/2014</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>System service</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03578730164</Partita_Iva><Indirizzo>viale del partigiano 32</Indirizzo><Comune>treviglio</Comune><Cap>24047</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>D.LGS  81/08 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SYSTEM SERVICE DI  TREVIGLIO  PER  VISITE  MEDICHE  SPECIALISTICHE  PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2014. CIG Z64126ACC4.</Oggetto><Importo>1346,88</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione RGD 624/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>406</ID><Data>19/12/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Pavimenti Nobili Srl</Nome><Codice_Fiscale>00873350169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00873350169</Partita_Iva><Indirizzo>Via G. Moroni n. 276</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24127</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per sostituzione pavimentazione in laminato Scuola Infanzia</Oggetto><Importo>4118,72</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Procedura RDO SINTEL affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>art. 125 D.Lgs. 163/2006</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>407</ID><Data>19/12/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FRATERNITA' SISTEMI - societa' coop. sociale ONLUS		</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0238395098 </Partita_Iva><Indirizzo>Via Trepola 195</Indirizzo><Comune>Ospitaletto</Comune><Cap>25035</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento servizio emissione accertamenti TIA/TARES alla Società Coop.Onlus Fraternità Sistemi - Cig ZEE125D114</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento in economia</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 610</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>408</ID><Data>19/12/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Economiche Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PUBLICONSUL SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02238340166</Partita_Iva><Indirizzo>P.ZZA XIII MARTIRI NR.8</Indirizzo><Comune>LOVERE</Comune><Cap>24065</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Servizio di elaborazione contabilità Iva anno 2015, redazione e presentazione della relativa dichiarazione annuale. Impegno di spesa a favore della società Publiconsul Srl Cig n.Z881262C39</Oggetto><Importo>3050,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 611</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>414</ID><Data>19/12/2014</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Sangalli spa</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00811590165</Partita_Iva><Indirizzo>via san cassiano 8</Indirizzo><Comune>mapello</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG), PER L'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE FOSSO DI VIA DEL LAGO. CIG ZC30E3FAFF - CIG ZA61266E28</Oggetto><Importo>21266,85</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione RGD 619/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>413</ID><Data>15/12/2014</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FGS srl</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01557310164</Partita_Iva><Indirizzo>via cremasca 90</Indirizzo><Comune>azzano san paolo</Comune><Cap>24052</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FGS SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015. CIG ZA 91247606</Oggetto><Importo>1464,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione RGD 597/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>405</ID><Data>15/12/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Fondazione Casa-Amica</Nome><Codice_Fiscale>95048290167     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>95048290167</Partita_Iva><Indirizzo>via Grumello, 10</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24127</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Approvazione inserimento Sig.ra B.A. presso la struttura protetta "Casa a colori". Impegno di spesa a favore della fondazione Casa-Amica. SMART CIG. Z6E124671A.</Oggetto><Importo>1600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE RGD 594/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>397</ID><Data>12/12/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Sala Flavia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO</Nome><Codice_Fiscale>82001930179     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CAREBBIO 32</Indirizzo><Comune>CAZZAGO SAN MARTINO</Comune><Cap>25046</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Liquidazione al Comune di Cazzago San Martino (BS) della quota parte delle spese per Convenzione di Segreteria periodo gennaio-giugno 2014</Oggetto><Importo>23264,67</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale - art.6</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 591</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>394</ID><Data>12/12/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Istituto Comprensivo P.C. Albisetti</Nome><Codice_Fiscale>91026020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via dei Vignali n. 19</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>P.O.E. Anno scolastico 2014/2015 - Erogazione fondi ordinari a favore dell'istituto comprensivo "P.C. Albisetti" di Terno d'Isola.</Oggetto><Importo>72965,82</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 528/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>395</ID><Data>12/12/2014</Data><Settore>Affari Generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pasquini Pierluigi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO </Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02418810160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Piano dell'offerta educativa anno scolastico 2014/2015 - Servizi a favore dell'infanzia e progetto sociale - integrazione impegno di spesa a favore dell'associazione socio-culturale "Le Gru di Sadako".</Oggetto><Importo>1884,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 561/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>409</ID><Data>10/12/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento> Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Nord Broker s.r.l.</Nome><Codice_Fiscale>02538210986     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02538210986</Partita_Iva><Indirizzo>Via Alabarde 1</Indirizzo><Comune>Darfo Boario Terme (BS)</Comune><Cap>25047</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione di spesa a favore della Nord Broker  srl di Darfo Boario - CIG Z44122E152</Oggetto><Importo>26037,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 586/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>411</ID><Data>09/12/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Nord Broker s.r.l.</Nome><Codice_Fiscale>02538210986     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02538210986</Partita_Iva><Indirizzo>Via Alabarde 1</Indirizzo><Comune>Darfo Boario Terme (BS)</Comune><Cap>25047</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione di spesa a favore della Nord Broker  srl di Darfo Boario - CIG ZF41224AB4</Oggetto><Importo>8335,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 583/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>410</ID><Data>06/12/2014</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Proximalab sas </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03424200164</Partita_Iva><Indirizzo>via santa maria 13</Indirizzo><Comune>carvico</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI E C. DI CARVICO (BG) PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESSO L' UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO E L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DI NR. 03 PC  MARCA HP, NR. 03 MONITOR LCD MARCA PHIL</Oggetto><Importo>3162,24</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione RGD 581/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>398</ID><Data>04/12/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>UTENTI DIVERSI</Nome><Codice_Fiscale>    000000000000</Codice_Fiscale><Partita_Iva>00000000000</Partita_Iva><Indirizzo>0000000000000000000000</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Rimborso somme versate erroneamente dai contribuenti a titolo di Ici e Imu anni d'imposta 2008-2009-2012-2014</Oggetto><Importo>3728,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Art. 12 Regolamento Comunale approvato con delibera di c.c. 93/2004 -92/2005 e art.14 Regolamento Comunale approvato con delibera di c.c. n.38/2012</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 580</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>402</ID><Data>28/11/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Ditta Biblio S.r.l.</Nome><Codice_Fiscale>01999530262     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01999530262</Partita_Iva><Indirizzo>Via dell'Artigianato, 17</Indirizzo><Comune>Vedelago</Comune><Cap>31050</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Fornitura di 4 tavoli da dare in dotazione alla biblioteca comunale. Affidamento mediante ricorso al sistema mepa per il tramite di un o.d.a. inviato alla ditta Biblio S.r.l. di Vedelago (TV) CIG Z6611FA13E.</Oggetto><Importo>1391,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE  RGD 573/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>392</ID><Data>27/11/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PROVINCIA DI BERGAMO</Nome><Codice_Fiscale>00639600162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00639600162</Partita_Iva><Indirizzo>Via Tasso 8</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Riversamento tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (T.E.F.A.) alla Provincia di Bergamo - anno 2014</Oggetto><Importo>40000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>art.19 D.Lgs 504/1992 - art.1 c.666 Legge 147/2013</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>art.19 D.Lgs 504/1992 - art.1 c.666 Legge 147/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>393</ID><Data>27/11/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Carrara Impermeabilizzazione</Nome><Codice_Fiscale>02720690169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02720690169</Partita_Iva><Indirizzo>Via Colle di Zambla 6/b</Indirizzo><Comune>Oneta </Comune><Cap>24020</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore di "Carrara Simone Impermeabilizzazioni" per l'esecuzione dei lavori di riparazione infiltrazioni del tetto e gronda cappelletta presso il cimitero comunale. Procedura Sintel.</Oggetto><Importo>1891,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 570_2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>390</ID><Data>26/11/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COFELY ITALIA SPA (MIECI SRL)</Nome><Codice_Fiscale>07149930583     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01698911003</Partita_Iva><Indirizzo>VIA OSTIENSE 333</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00146</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per la fornitura di gas metano e acqua utenze comunali anno 2014</Oggetto><Importo>13577,19</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione Consip</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 567</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>391</ID><Data>26/11/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>HIDROGEST SPA</Nome><Codice_Fiscale>03071180164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03071180164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PRIVATA BERNASCONI N. 13</Indirizzo><Comune>SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</Comune><Cap>24039</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per la fornitura di gas metano e acqua utenze comunali anno 2014</Oggetto><Importo>14294,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 567</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>401</ID><Data>18/11/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Comunità dell'Isola Bergamasca</Nome><Codice_Fiscale>82006220162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>82006220162</Partita_Iva><Indirizzo>Via Legionari di Polonia, 5</Indirizzo><Comune>Ponte San Pietro</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione di euro 3981,00, quale quota di adesione anno 2014 alla comunità dell'isola bergamasca.</Oggetto><Importo>3981,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 555/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>388</ID><Data>17/11/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Economiche Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>QUI! GROUP S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>03105300101     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01241770997</Partita_Iva><Indirizzo>VIA XX SETTEMBRE 29/7</Indirizzo><Comune>GENOVA</Comune><Cap>16121</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Convenzione consip "Buoni pasto ed.6 - lotto 1" ottobre 2013-ottobre 2015.Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente. Cig n.Z7211C5364</Oggetto><Importo>2000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione Consip</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 548</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>389</ID><Data>13/11/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AGENZIA DELLE ENTRATE</Nome><Codice_Fiscale>  06363391001   </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>L.GO BELOTTI N.3</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Saldo IMU anno 2014 - terreni agricoli e aree fabbricabili di proprietà del Comune siti nel Comune di Sotto il Monte, Cortenuova e Chignolo d'Isola</Oggetto><Importo>8779,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Art.13 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n.214</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 541</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>404</ID><Data>11/11/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Dussnamm Service s.r.l</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00124140211</Partita_Iva><Indirizzo>via S.Gregorio 55</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20124</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per servizio pasti a domiciliio a favore di anziani.</Oggetto><Importo>2500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 535/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>396</ID><Data>06/11/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Associazione CIF </Nome><Codice_Fiscale>91025580167     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Bravi n. 16</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>POE Anno Scolastico 2014/2015 - Progetto Spazio Compiti proposto dall'Associazione CIF - Genitori Insieme di Terno d'Isola. Impegno di spesa e liquidazione primo acconto.</Oggetto><Importo>7200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione POE Anno Scolastico 2014/2015</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.09.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>378</ID><Data>06/11/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Associazione Done de Teren</Nome><Codice_Fiscale>91048110166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Largo del Roccolo n. 17</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>PROGETTO "MUSICA D'INSIEME" PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE DONE DE TEREN - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2014/2015.</Oggetto><Importo>3000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 525/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>380</ID><Data>06/11/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>NUOVA AURORA TERNO</Nome><Codice_Fiscale>03771570169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03771570169</Partita_Iva><Indirizzo>VIA MILANO, 2</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ASSOCIAZIONE SPORTIVA "NUOVA AURORA TERNO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDIARIO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2013.</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 526/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>377</ID><Data>05/11/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Cooperativa Sociale Il Segno</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva> 0231490016</Partita_Iva><Indirizzo>Via Begnis n. 21</Indirizzo><Comune>Ponte San Pietro</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO DI PONTE SAN PIETRO - CIG N. 5635860ACA.</Oggetto><Importo>5200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 522/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>338</ID><Data>05/11/2014</Data><Settore>affari generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pasquini dott. Pierluigi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO </Nome><Codice_Fiscale>03298850169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03298850169</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI </Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>2430 </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa  e liquidazione a favore dell'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino di Terno d'Isola a titolo di quota fissa di compartecipazione anno 2014 ( secondo semestre)</Oggetto><Importo>15926,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>diretta </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>415</ID><Data>31/10/2014</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Monzani Ambiente srl</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03256650163</Partita_Iva><Indirizzo>via cascina sega 1</Indirizzo><Comune>Bonate Sotto</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MONZANI AMBIENTE S.R.L. DI BONATE SOTTO (BG) PER L'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE E SPURGO TRONCO FOGNATURA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO E PALAZZETTO DELLO SPORT. INTEGRAZIONE. CIG ZDE1278ECD</Oggetto><Importo>1903,20</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione rgd 514/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>334</ID><Data>30/10/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>HIDROGEST SPA</Nome><Codice_Fiscale>03071180164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03071180164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PRIVATA BERNASCONI N. 13</Indirizzo><Comune>SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</Comune><Cap>24039</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua e servizi di telefonia utenze comunali anno 2014</Oggetto><Importo>1200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 509</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>335</ID><Data>30/10/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>E.ON ENERGIA S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03429130234</Partita_Iva><Indirizzo>VIA E.FERMI 15</Indirizzo><Comune>VERONA</Comune><Cap>37135</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua e servizi di telefonia utenze comunali anno 2014</Oggetto><Importo>1500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 509</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>336</ID><Data>30/10/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BiG TLC SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03430290167</Partita_Iva><Indirizzo>VIA C.MAFFEI 14/A</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24121</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua e servizi di telefonia utenze comunali anno 2014</Oggetto><Importo>2200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 509</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>337</ID><Data>30/10/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ENI S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>00484960588     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00905811006</Partita_Iva><Indirizzo>P.ZZA ENRICO MATTEI 1</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00144</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua e servizi di telefonia utenze comunali anno 2014</Oggetto><Importo>30000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 509</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>376</ID><Data>28/10/2014</Data><Settore>Affari Generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pasquini Pierluigi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>A.S.D. Oratorio Terno</Nome><Codice_Fiscale>91049780165     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA MILANO, 12</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORATORIO TERNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014.</Oggetto><Importo>3000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 502/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>333</ID><Data>21/10/2014</Data><Settore>Ufficio Pubblica Istruzione</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Cartolibreria Alessia</Nome><Codice_Fiscale>BSLLDN73T61G288B</Codice_Fiscale><Partita_Iva>02720080163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Casolini n. 1/A</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di cedole librarie anno scolastico 2014/2015 a favore degli alunni della scuola primaria residenti a Terno d'Isola</Oggetto><Importo>9388,34</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Decreto Ministeriale n. 609 del 07.08.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>344</ID><Data>17/10/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Villa dott.ssa Alessandra</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>coop. soc. Zeroventi</Nome><Codice_Fiscale>03019130172     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03019130172</Partita_Iva><Indirizzo>Via Renato Serra, 18</Indirizzo><Comune>Brescia</Comune><Cap>25128</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>POE progetto "Piccoli lettori crescono". Impegno di spesa per il progetto "le mappe blu", letture per la scuola primaria</Oggetto><Importo>1440,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione Sistema Bibliotecario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. 486 del 17.10.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>375</ID><Data>17/10/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>coop. soc. Zeroventi</Nome><Codice_Fiscale>03019130172     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03019130172</Partita_Iva><Indirizzo>Via Renato Serra, 18</Indirizzo><Comune>Brescia</Comune><Cap>25128</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA "MAPPE BLU" PREVISTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PICCOLI LETTORI CRESCONO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA NORD OVEST DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ZEROVENTI DI BRESCIA. - CIG. Z72110A00F E Z1611098R9.</Oggetto><Importo>1680,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE  RGD 486/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>332</ID><Data>07/10/2014</Data><Settore>Uff. gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Studio legale Bertuzzi, Venturi, Sina &amp; associati</Nome><Codice_Fiscale>82005730161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02589440987</Partita_Iva><Indirizzo>via Armando Diaz, 9</Indirizzo><Comune>brescia</Comune><Cap>25121</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE BERTUZZI, VENTURI, SINA &amp; ASSOCIATI DI BRESCIA PER L'ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA NICOLO' / COMUNE DI TERNO D'ISOLA. SALDO. CIG. ZC7111DA2B</Oggetto><Importo>2600,68</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinaizone RGD nr. 462 del 07102014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>354</ID><Data>06/10/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dr. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Studio legale Bertuzzi, Venturi, Sina &amp; associati</Nome><Codice_Fiscale>82005730161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02589440987</Partita_Iva><Indirizzo>Via Armando Diaz, 9</Indirizzo><Comune>Brescia</Comune><Cap>25121</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CAUSE COMUNE DI TERNO D' ISOLA/PROVINCIA DI BERGAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE BERTUZZI,VENTURI, SINA &amp; ASSOCIATI E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Importo>2743,20</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinaizone RGD 458/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>329</ID><Data>29/09/2014</Data><Settore>Uff. gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Sibestar S.r.l.</Nome><Codice_Fiscale>01917530162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01917530162</Partita_Iva><Indirizzo>Largo delle Industrie, 2</Indirizzo><Comune>Torre Boldone</Comune><Cap>24020</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "SIBESTAR S.R.L." DI TORRE BOLDONE (BG) PER L'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI DUE DISSUASORI STRADALI MOBILI SITI IN VIA DEI VIGNALI. CIG ZCA10F968A</Oggetto><Importo>1261,50</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 448 del 29/09/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>373</ID><Data>27/09/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Associazione Mosaico</Nome><Codice_Fiscale>95116050162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03173330162</Partita_Iva><Indirizzo>Via E. Scuri n. 1/C</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24128</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PROGETTAZIONE BANDO ANNO 2014.</Oggetto><Importo>1550,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE RGD 445/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>374</ID><Data>27/09/2014</Data><Settore>Affari Generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pasquini Pierluigi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO </Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02418810160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA E PROGETTO SOCIALE- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE "LE GRU DI SADAKO" ED EROGAZIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Importo>48500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 446/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>372</ID><Data>26/09/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE A.D.T.P.S.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02981940162</Partita_Iva><Indirizzo>VIALE DELLO SPORT</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA (BG)</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ASSOCIAZIONE A.D.T.P.S. DI TERNO D'ISOLA - IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Importo>10000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE  RGD 442/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>331</ID><Data>26/09/2014</Data><Settore>Uff. gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Enel Sole Srl</Nome><Codice_Fiscale>02322600541     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>05999811002</Partita_Iva><Indirizzo>V.le Tor di quinto 45/47 </Indirizzo><Comune>Roma</Comune><Cap>00191</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL PER PRESTAZIONI INERENTI LA GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2014. CIG Z0310F5428. INTEGRAZIONE</Oggetto><Importo>1639,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 444 DEL 26/09/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>371</ID><Data>25/09/2014</Data><Settore> AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRUPPO PODISTICO I TEREMOCC DE TEREN</Nome><Codice_Fiscale>91031410169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03133520167</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI N. 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>GRUPPO PODISTICO "I TEREMOCC DE TEREN" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Importo>4500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE RGD 433/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>370</ID><Data>24/09/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DUSSMANN SERVICE</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00124140211</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 4</Indirizzo><Comune>CAPRIATE SAN GERVASIO </Comune><Cap>24042</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI INSGNANTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D'ISOLA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Importo>22500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE  RGD 432/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>330</ID><Data>24/09/2014</Data><Settore>Uff. gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Proxima Lab</Nome><Codice_Fiscale>03424200164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03424200164</Partita_Iva><Indirizzo>Via S. Maria, 13 </Indirizzo><Comune>Carvico </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI  A    PER  3  IN DI . N.  SPESA  FAVORE  E C.  PER  N.10 SERVER,  PC  BIBLIOTECA,  N. CIG Z7510EB2B6</Oggetto><Importo>1523,92</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 431 del 24.09.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>369</ID><Data>18/09/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI PONTE SAN PIETRO</Nome><Codice_Fiscale>00250450160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00250450160</Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA LIBERTA' , 1</Indirizzo><Comune>PONTE SAN PIETRO (BG)</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 PER LA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA NORD OVEST.</Oggetto><Importo>6989,98</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE RGD 426/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>387</ID><Data>18/09/2014</Data><Settore>AFF.GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOTT. PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI TERNO D'ISOLA - SERVZIO DI TRASPORTO ASSISTITO</Nome><Codice_Fiscale>91008370164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA DEI VIGNALI 23</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.A TRASPORTO ASSISTITO A TITOLO DI CONTRIBUTO ORDINARIO 2014 E SALDO 2013</Oggetto><Importo>1300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>368</ID><Data>17/09/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome> MYO S.R.L.</Nome><Codice_Fiscale>03222970406     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03222970406</Partita_Iva><Indirizzo>VIA SANTARCANGIOLESE, 6</Indirizzo><Comune>POGGIO TORRIANA (RN) </Comune><Cap>47825</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI DA DARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA MEPA PER IL TRAMITE DI UN' O.D.A. ALLA DITTA MYO SRL DI TORRIANA (RN). SMART CIG. Z6E10CE20B.</Oggetto><Importo>1301,78</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE RGD 418/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>386</ID><Data>17/09/2014</Data><Settore>AFF. GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOTT. PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DESCO RISTORAZIONI, M'AMA NON M'AMA, GRUPPO MUSICA  POPOLARE</Nome><Codice_Fiscale>00857630164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00857630164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA MALJ TABAJANI 1</Indirizzo><Comune>BERGAMO </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PRANZO DEGLI ANZIANI - ANNO 2014 IMPEGNI DI SPESA VARI. CIG. Z5A10C8E37,Z1A10CD149</Oggetto><Importo>2981,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>321</ID><Data>12/09/2014</Data><Settore>Uff. gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Elettrobonatese srl</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02984020160</Partita_Iva><Indirizzo>via biffi 1a</Indirizzo><Comune>bonate sopra</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "ELETTROBONATESE S.R.L." DI BONATE SOPRA (BG) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE DI ALTEZZA M. 10 SULLA VIA PADRE ALBISETTI DANNEGGIATO DA IGNOTI IN UN SINISTRO STRADALE. CIG Z9510BEE9D</Oggetto><Importo>1040,54</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione RGD 413 del 12.09.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>322</ID><Data>11/09/2014</Data><Settore>Uff. gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>arch. paolo ghezzi </Nome><Codice_Fiscale>GHZPLA65H28G856L</Codice_Fiscale><Partita_Iva>02399020169</Partita_Iva><Indirizzo>via roma 2</Indirizzo><Comune>mapello</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE PARZIALE N 1 AL P.G.T. ALL'ARCH. PAOLO GHEZZI DI MAPELLO (BG). SECONDA FASE. CIG ZC60E42FC5</Oggetto><Importo>19032,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione RGD 412 del 11.09.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>323</ID><Data>11/09/2014</Data><Settore>Uff. gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>proxima Multiservice srl</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03681390161</Partita_Iva><Indirizzo>via santa maria 13</Indirizzo><Comune>carvico </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMA MULTISERVICE SRL DI CARVICO (BG) PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE PRESSO GLI UFFICI DEL PRIMO PIANO. CIG Z9E10B8D0</Oggetto><Importo>9284,20</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione RGD 405 del 11.09.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>366</ID><Data>11/09/2014</Data><Settore>Affari Generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pasquini Pierluigi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO </Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02418810160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA EROGARE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE GRU DI SADAKO" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURA ANNO 2014.</Oggetto><Importo>8200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 410/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>367</ID><Data>11/09/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRUPPO FOLKLORISTICO MUSICALE LA GARIBALDINA</Nome><Codice_Fiscale>82006930166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CASOLINI, 7</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECOOMICO PER L'ANNO 2014 DA EROGARE A FAVORE DEL GRUPPO FOLKLORISTICO MUSICALE LA GARIBALDINA.</Oggetto><Importo>2000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE RGD 411/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>324</ID><Data>10/09/2014</Data><Settore>Uff. gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Monzani Ambiente srl</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03256650163</Partita_Iva><Indirizzo>via cascina sega 1</Indirizzo><Comune>bonate sotto</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MONZANI AMBIENTE SRL PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER L'ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI. CIG Z2810B712</Oggetto><Importo>3050,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione RGD 403 del 10.09.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>325</ID><Data>09/09/2014</Data><Settore>Uff. gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>c2</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01121130197</Partita_Iva><Indirizzo>via ferraroni 9</Indirizzo><Comune>cremona</Comune><Cap>26100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA C2 SRL DI CREMONA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE, TONER E NASTRI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ACQUISTO ME PA. CIG. ZEE10B2809</Oggetto><Importo>1946,84</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione RGD 400 del 09.09.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>384</ID><Data>05/09/2014</Data><Settore>aff.generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>dott. Pasquini Pierlugi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BORGO SRL </Nome><Codice_Fiscale>09732520151     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>09732520151</Partita_Iva><Indirizzo>via san bernardino </Indirizzo><Comune>bergamo </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>BANDO "IL LIBRO COMUNE". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI ALLA BORGO SRL DI BERGAMO </Oggetto><Importo>10000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>diretta </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determina </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>385</ID><Data>05/09/2014</Data><Settore>AFF.GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOTT. PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE SOLLIEVO </Nome><Codice_Fiscale>91032580168     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>91032580168</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 9</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ASSOCIAZIONE SOLLIEVO DI TERNO D'ISOLA. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO RIDETERMINAZIONE AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2014</Oggetto><Importo>2000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>403</ID><Data>05/09/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA LAVORARE INSIEME DI ALME'</Nome><Codice_Fiscale>01603020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01603020163</Partita_Iva><Indirizzo>VIA DON ISENI ,8</Indirizzo><Comune>ALME'</Comune><Cap>24041</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME' - PERIODO 01.09.2014-28.02.2015.</Oggetto><Importo>124400,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE RGD 395/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>326</ID><Data>03/09/2014</Data><Settore>Uff. gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>00575760160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00575760160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA IV NOVEMBRE N. 3</Indirizzo><Comune>CHIGNOLO D'ISOLA</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto> IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE. INTEGRAZIONE</Oggetto><Importo>60000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 386  del 03.09.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>327</ID><Data>02/09/2014</Data><Settore>Uff. gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Suardi srl</Nome><Codice_Fiscale>01947470165     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01947470165</Partita_Iva><Indirizzo>via monte avaro nr.33</Indirizzo><Comune>chiuduno</Comune><Cap>24060</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SUARDI SRL DI CHIUDUNO (BG) PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG Z491084469</Oggetto><Importo>1068,23</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione RGD 384 del 02.09.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>328</ID><Data>02/09/2014</Data><Settore>Uff. gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Sesia srl</Nome><Codice_Fiscale>03247030400     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03247030400</Partita_Iva><Indirizzo>via sacramora 33</Indirizzo><Comune>rimini</Comune><Cap>47921</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE: PROGRAMMA DI LOTTA BIOLOGICAINTEGRATA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SESIA SRL DI SIMONA MAC</Oggetto><Importo>3137,13</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 382  del 02.09.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>319</ID><Data>02/09/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA LAVORARE INSIEME DI ALME'</Nome><Codice_Fiscale>01603020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01603020163</Partita_Iva><Indirizzo>VIA DON ISENI ,8</Indirizzo><Comune>ALME'</Comune><Cap>24041</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LAVORARE INSIEME DI ALME'" PER L'INSERIMENTO DI L.F. C/O IL CDD DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO</Oggetto><Importo>3865,75</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 360 DEL 31.07.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>318</ID><Data>25/08/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Economiche Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PROGEL SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02396680122</Partita_Iva><Indirizzo>VIA GIORDANO BRUNO N.6</Indirizzo><Comune>GALLARATE</Comune><Cap>21013</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento alla Società Progel S.r.l. dell'incarico di aggiornamento dei libri inventariali comunali triennio 2014/2015/2016. Cig. n.Z691047B82</Oggetto><Importo>4867,80</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 352</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>400</ID><Data>20/08/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Autoservizi Locatelli S.r.l.</Nome><Codice_Fiscale>02605730163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02605730163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Furietti, 17</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24126</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Servizio di trasporto anno scolastico 2014/2015 - affidamento alla ditta Autoservizi Locatelli S.r.l. di Bergamo ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera B) DEL D.LGS. N. 163/2006 E s.m.i.</Oggetto><Importo>47695,45</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 374/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>381</ID><Data>20/08/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>COMUNE DI TERNO D'ISOLA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SOCIALE "FAMILLE"</Nome><Codice_Fiscale>03856570167     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03856570167</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PRIVATA LORENZI 9</Indirizzo><Comune>BERGAMO </Comune><Cap>24126</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "FAMILLE" PER L'INSERIMENTO DEL MINORE V.N. </Oggetto><Importo>5300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINA</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>382</ID><Data>20/08/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOTT. PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SOC. CENTRALE FEMMINILE - CREMONA ONLUS -</Nome><Codice_Fiscale>8005710191      </Codice_Fiscale><Partita_Iva>8005710191 </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BONOMELLI 26</Indirizzo><Comune>CREMONA</Comune><Cap>24011</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE  - CREMONA ONLUS - </Oggetto><Importo>1150,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINA</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>383</ID><Data>20/08/2014</Data><Settore>AFF. GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOTT. PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ISTITUTO  OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS PER L'INSERIMENTO DI R.A. DAL 01.10.2014 AL 31.12.2014</Nome><Codice_Fiscale>80004030195     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00385470190</Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA DELLA LIBERTA' 2</Indirizzo><Comune>SOSPIRO CR</Comune><Cap>26048</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS PER L'INSERIMENTO DI R.A. DAL 01.10.2014 AL 31.12.2014 </Oggetto><Importo>5000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINIA</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>346</ID><Data>14/08/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Villa dott.ssa Alessandra</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Leggere SrL</Nome><Codice_Fiscale>02511020162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02511020162</Partita_Iva><Indirizzo>Via grumello, 57</Indirizzo><Comune>bergamo</Comune><Cap>24127</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa con la ditta Leggere SrL di Bergamo per la fornitura di libri per la biblioteca di Terno d'Isola</Oggetto><Importo>8000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione Sistema Bibliotecario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. 373 del 14.08.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>365</ID><Data>08/08/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Proxima Lab</Nome><Codice_Fiscale>03424200164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03424200164</Partita_Iva><Indirizzo>Via S. Maria, 13 </Indirizzo><Comune>Carvico </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO "MEAL UP" RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ANNO 2014/2015 - ACQUISTO TABLET PER RILEVAZIONE PASTI - CIG. N. Z0D1070641.</Oggetto><Importo>1281,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 369/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>364</ID><Data>05/08/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Cooperativa Sociale Il Segno</Nome><Codice_Fiscale>02314900164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02314900164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Begnis n. 21</Indirizzo><Comune>Ponte San Pietro</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NEL CORSO DELL'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA ELATIVO AL SECONDO SEMESTRE. CIG N. 5630067E40.</Oggetto><Importo>21200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 365/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>317</ID><Data>05/08/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FRATERNITA' SISTEMI - societa' coop. sociale ONLUS		</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0238395098 </Partita_Iva><Indirizzo>Via Trepola 195</Indirizzo><Comune>Ospitaletto</Comune><Cap>25035</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa con la Coop.Fraternità Sistemi per l'attività di recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e Imposta municipale propria (IMU) - Cig ZCC1064C76</Oggetto><Importo>25000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione ai sensi dell'art.5 Legge 381/1991</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 364</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>314</ID><Data>25/07/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Proxima Lab</Nome><Codice_Fiscale>03424200164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03424200164</Partita_Iva><Indirizzo>Via S. Maria, 13 </Indirizzo><Comune>Carvico </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Proxima Lab sas di O. Vezzoli &amp; C. per fornitura ed installazione server presso il municipio-</Oggetto><Importo>16256,50</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 354_2014 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>315</ID><Data>25/07/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Monzani Ambiente Srl</Nome><Codice_Fiscale>03256650163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03256650163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Cascina Sega n. 1</Indirizzo><Comune>Bonate Sotto </Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Impegno di spesa a favore di Monzani Ambiente Srl</Oggetto><Importo>302535,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 355_2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>316</ID><Data>25/07/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Idroterma Impianti Villa Srl</Nome><Codice_Fiscale>03534950161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03534950161</Partita_Iva><Indirizzo>Via Cornalida n. 3</Indirizzo><Comune>Carvico</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento in economia del lavoro di manutenzione ordinaria degli immobili comunali - opere idraulico. Anno 2014. Integrazione </Oggetto><Importo>5612,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 356_2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>363</ID><Data>16/07/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>LA TECNICA SPA</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00597900166</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BERGAMO, 38</Indirizzo><Comune>CURNO (BG)</Comune><Cap>24035</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2014 - CIG N. ZD8102D087.</Oggetto><Importo>1460,95</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE RGD 340/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>312</ID><Data>04/07/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>01585570581     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01008081000</Partita_Iva><Indirizzo>P.ZZA DELLA CROCE ROSSA 1</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00161</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Liquidazione canoni per attraversamento Rete Ferroviaria Italiana anno 2014</Oggetto><Importo>4287,95</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Censi, canoni e livelli </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 310</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>304</ID><Data>03/07/2014</Data><Settore>Affari Generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>dott. Pasquini Pierlugi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DUSSMANN SERVICE</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00124140211</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 4</Indirizzo><Comune>CAPRIATE SAN GERVASIO </Comune><Cap>24042</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Progetto ludoestate 2014 - impegno di spesa a favore della Dussmann Service per il servzio di ristorazione . CIG: Z170F28128</Oggetto><Importo>7000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>appalto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione n. 279 del 30.05.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>305</ID><Data>03/07/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOTT. PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE S. VINCENZO  CREMONA ONLUS</Nome><Codice_Fiscale>80005710191     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>80005710191</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BONOMELLI 26</Indirizzo><Comune>CREMONA</Comune><Cap>26100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE - CREMONA ONLUS PER L'INSERIMENTO DELLA MINORE F.G. PRESSO LA COMUNITA' "FOCOLARE GRASSI" . PERIODO 01.07.2014 - 30.09.2014. CIG: Z2AF7E94C</Oggetto><Importo>814,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 282 DEL 03.06.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>306</ID><Data>03/07/2014</Data><Settore>Aff. Generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pasquini Pierluigi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO </Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02418810160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>PROGETTO LUDOESTATE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO A VALERE SUL CONTRIBUTO ECONOMICO DA EROGARSI ALL'ASSOCIAZIONE " lE GRU DI SADAKO" </Oggetto><Importo>2000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione n° 280 del 30.05.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>307</ID><Data>03/07/2014</Data><Settore>affari generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>dott. Pasquini Pierlugi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>istituto ospedaliero di sospiro </Nome><Codice_Fiscale>8004030195      </Codice_Fiscale><Partita_Iva>8004030195 </Partita_Iva><Indirizzo>piazza libertà, 2</Indirizzo><Comune>sospiro (cr)</Comune><Cap>26048</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa a favore dell'istituto ospedaliero di sospiro onlus per l'inserimento di R.A.  dal 01.05.2014 al 31.12.2014</Oggetto><Importo>8000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>diretta </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione n° 278 del 30.05.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>308</ID><Data>03/07/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOTT. PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ANA - sezione di Bergamo - Gruppo di Terno d'Isola </Nome><Codice_Fiscale>910083700164    </Codice_Fiscale><Partita_Iva>91008370016</Partita_Iva><Indirizzo>VIA DEI VIGNALI, 23</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa a favore dell'associazione A.N.A. Trasporto Assistito a titolo di contributo ordinario 2014</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINA N° 281 DEL 03.06.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>309</ID><Data>03/07/2014</Data><Settore>Affari Generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Paquini Pierluigi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE </Nome><Codice_Fiscale>01738900164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01738900164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA SAN BERNARDINO 59</Indirizzo><Comune> BERGAMO</Comune><Cap>24122</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ALCHIMIA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO DEI MINORI Z.H, Z.N. Z.G. PRESSO IL CENTRO DIURNO "UNA PORTA APERTA" DI PONTE SAN PIETRO. CIG. ZE10F50071</Oggetto><Importo>4950,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>det. Nà 262 del 21.05.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>342</ID><Data>01/07/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Villa dott.ssa Alessandra</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>music in box snc </Nome><Codice_Fiscale>03517460162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0351746162 </Partita_Iva><Indirizzo>via pizzo Redorta, 23</Indirizzo><Comune>Brembate</Comune><Cap>24041</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Rassegna estiva "Terno summer fest". impegno di spesa con la ditta Music in Box Snc di Brembate (BG) per il servizio audio e lucii per i concerti</Oggetto><Importo>1573,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione n. 320 del 01.07.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>348</ID><Data>30/06/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dr. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>NORD BROKER S.R.L.</Nome><Codice_Fiscale>02538210986     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02538210986</Partita_Iva><Indirizzo>Via Alabarde 1</Indirizzo><Comune>Darfo Boario Terme (BS)</Comune><Cap>25047</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Duplicato - Premi assicurativi polizze comunali in scadenza</Oggetto><Importo>5756,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 c.11</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 315/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>311</ID><Data>26/06/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>POSTE MOBILE SPA</Nome><Codice_Fiscale>06874351007     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>06874351007</Partita_Iva><Indirizzo>Viale Europa 190</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00144</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CAMBIO OPERATORE TELEFONIA MOBILE - APPROVAZIONE CONTRATTO SERVIZI MOBILI PREPAGATI BUSINESS DI POSTE MOBILE.</Oggetto><Importo>1830,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 309 del 26.06.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>313</ID><Data>24/06/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Società Agricola Bonanomi Luciano sas di Bonanomi Luca e c. </Nome><Codice_Fiscale>03160070136     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03160070136</Partita_Iva><Indirizzo>Via Garibaldi n. 5</Indirizzo><Comune>Robbiate </Comune><Cap>23899</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Società Agricola Bonanomi Luciano S.a.s. di Bonanomi Luca e c. per noleggio rasaerba da dare in dotazione agli operatori comunali</Oggetto><Importo>2440,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 307_2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>347</ID><Data>20/06/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dr. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>NORD BROKER S.R.L.</Nome><Codice_Fiscale>02538210986     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02538210986</Partita_Iva><Indirizzo>Via Alabarde 1</Indirizzo><Comune>Darfo Boario Terme (BS)</Comune><Cap>25047</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NORD BROKER SRL PER LA REGOLAZIONE DEI PREMI DI N. 4 POLIZZE. CIG Z6E0FC0314.</Oggetto><Importo>1680,55</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 c.11</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 303/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>320</ID><Data>19/06/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Associazione Mosaico</Nome><Codice_Fiscale>95116050162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03173330162</Partita_Iva><Indirizzo>Via E. Scuri n. 1/C</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24128</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'Associazione Mosaico di Bergamo per l'attivazione di una posizione di leva civica per 12 mensilità. Rideterminazione Impegno di spesa.</Oggetto><Importo>4641,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Protocollo d'intesa</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>299</ID><Data>04/06/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Studio Tecnico Falconi </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Viale Teosa n. 21 </Indirizzo><Comune>Chiari (Bs) </Comune><Cap>25032</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione a favore della Federazione Bassa Pianura Bergamasca - Ramo di Roggia Sale - per tasse acqua ordinaria anno2014 </Oggetto><Importo>1092,62</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Regolamento di contabilità comunale</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 285 del 04.06.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>296</ID><Data>26/05/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AGENZIA DELLE ENTRATE</Nome><Codice_Fiscale>  06363391001   </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>L.GO BELOTTI N.3</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Acconto IMU anno 2014 - terreni agricoli e aree fabbricabili di proprietà del Comune siti nel Comune di Sotto il Monte, Cortenuova e Chignolo d'Isola</Oggetto><Importo>7991,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Art.13 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n.214</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 268</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>310</ID><Data>22/05/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Monzani Ambiente Srl</Nome><Codice_Fiscale>03256650163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03256650163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Cascina Sega, 1 </Indirizzo><Comune>Bonate Sotto </Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MONZANI AMBIENTE SRL  </Oggetto><Importo>129750,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Contratto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 264 del 22.05.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>298</ID><Data>20/05/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>VARNA srl</Nome><Codice_Fiscale>03611320171     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03611320171</Partita_Iva><Indirizzo>Via Corfù n. 72</Indirizzo><Comune>BRESCIA</Comune><Cap>25124</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Servizio di distribuzione gas. Affidamento incarico di assistenza tecnica professionale relativo alle attività finalizzate alla stima industriale degli impianti di distribuzione del gas </Oggetto><Importo>13298,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 257 del 20.05.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>286</ID><Data>16/05/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FA MILLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Nome><Codice_Fiscale>03856570167     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03856570167</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PRIVATA LORENZI 9</Indirizzo><Comune>BERGAMO </Comune><Cap>24126</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa a favore della società cooperativa sociale famille per l'inserimento del minore v.n. cig: zad0f24cec</Oggetto><Importo>10000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DET. nà 128 DEL 16.01.2014</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>287</ID><Data>16/05/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "LE GRU DI SADAKO"</Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02418810160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI, 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "LE GRU DI SADAKO .IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO 2014 E SALDO 2013</Oggetto><Importo>4450,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINA</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>288</ID><Data>16/05/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SOCIALE "LAVORARE INSIEME"ALME'</Nome><Codice_Fiscale>01603020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01603020163</Partita_Iva><Indirizzo>VIA DON ISENI 8</Indirizzo><Comune>ALME' </Comune><Cap>24011</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME PER L'INSERIMENTO DI L.F. C/O IL CDD DI ALMENNO SAN BARTOLOMEMO. CIG.: Z7DOD98F2</Oggetto><Importo>3000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>293</ID><Data>13/05/2014</Data><Settore>Gestione del Servizio </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SESIA SRL DI SIMONA MACCHINI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE</Nome><Codice_Fiscale>03247030400     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03247030400</Partita_Iva><Indirizzo>VIA SACRAMORA N. 43</Indirizzo><Comune>VISERBA DI RIMINI </Comune><Cap>47811</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA ZANZARA TIGRE NEL TERRITORIO COMUNALE: PROGRAMMA DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SESIA SRL </Oggetto><Importo>2344,33</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 247 del 13.05.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>362</ID><Data>12/05/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome> MYO S.R.L.</Nome><Codice_Fiscale>03222970406     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03222970406</Partita_Iva><Indirizzo>VIA SANTARCANGIOLESE, 6</Indirizzo><Comune>POGGIO TORRIANA (RN) </Comune><Cap>47825</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON MYO SRL DI POGGIO TORRIANA (RN) PER LA FORNITURA DI STAMPATI SPECIALISTICI ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG N. ZB60F276691</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE RGD 245/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>345</ID><Data>10/05/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Villa dott.ssa Alessandra</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Leolandia Viaggi SrL</Nome><Codice_Fiscale>03614470163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03614470163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Fasana, 21</Indirizzo><Comune>Roma</Comune><Cap>00195</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>POE progetto "Festa della mamma". Impegno di spesa con il Parco di divertimenti Leolandia di Capriate San Gervasio</Oggetto><Importo>1156,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. 192 del 04.04.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>289</ID><Data>06/05/2014</Data><Settore>UFFICIO TECNICO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Proxima lab</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0342420016 </Partita_Iva><Indirizzo>via santa maria 13</Indirizzo><Comune>carvico</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROXIMA LAB S.A.S. DI O. VEZZOLI &amp; C. PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH. CIG ZE70F0E8F5.</Oggetto><Importo>1220,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. 233 del 06/05/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>285</ID><Data>05/05/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA</Nome><Codice_Fiscale>80017830169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Gritti 21/25</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24125</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca anno 2014 </Oggetto><Importo>6263,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Imposte e tasse</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 232</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>352</ID><Data>02/05/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dr. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PROGEL SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02396680122</Partita_Iva><Indirizzo>VIA GIORDANO BRUNO N.6</Indirizzo><Comune>GALLARATE</Comune><Cap>21013</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGEL S.R.L. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA FASE DI ELABORAZIONE E GESTIONE BANDI E.R.P. E DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEI CONTRATTI DI ERP ED USI DIVERSI E LORO REGISTRAZIONE.																												</Oggetto><Importo>2400,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 231/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>291</ID><Data>30/04/2014</Data><Settore>UFFICIO TECNICO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Papi Solution</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03650490166</Partita_Iva><Indirizzo>via europa 41</Indirizzo><Comune>curno</Comune><Cap>24035</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAPI SOLUTIONS SRL - CURNO (BG) - PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRESSO IL MUNICIPIO. ANNO 2014. CIG ZB00F0C29A</Oggetto><Importo>2839,68</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 230 del 30042014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>283</ID><Data>29/04/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Enel Sole Srl</Nome><Codice_Fiscale>02322600541     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>05999811002</Partita_Iva><Indirizzo>Viale Lombardia 7</Indirizzo><Comune>Seriate </Comune><Cap>24068</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Enel Sole Srl per modifica impianti di illuminazione pubblica parcheggio oratorio. </Oggetto><Importo>5282,60</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 228 del 29.04.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>284</ID><Data>24/04/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Associazione Mosaico</Nome><Codice_Fiscale>03173330162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03173330162</Partita_Iva><Indirizzo>Via E. Scuri n. 1/C</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24128</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Bando voucher sperimentale leva civica regionale - Approvazione bando ed impegno di spesa a favore dell'Associazione Mosaico.</Oggetto><Importo>13000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Protocollo d'intesa</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>281</ID><Data>24/04/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Sala Flavia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO</Nome><Codice_Fiscale>82001930179     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CAREBBIO 32</Indirizzo><Comune>CAZZAGO SAN MARTINO</Comune><Cap>25046</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Determinazione r.g.d. n.211 del 14/04/2014: rettifica</Oggetto><Importo>990,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale - art.6</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 227</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>282</ID><Data>15/04/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Proxima Multiservice Srl</Nome><Codice_Fiscale>03424200164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03424200164</Partita_Iva><Indirizzo>Via S. Maria 13</Indirizzo><Comune>Carvico </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Proxima Multiservice Srl di Carvico (BG) per la fornitura di n. 04 postazioni per l'ufficio </Oggetto><Importo>3977,20</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 214 dl 15.04.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>268</ID><Data>14/04/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Sala Flavia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO</Nome><Codice_Fiscale>82001930179     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CAREBBIO 32</Indirizzo><Comune>CAZZAGO SAN MARTINO</Comune><Cap>25046</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Convenzione di segreteria tra i Comuni di Cazzago San Martino, Borno, Castelcovati, Piancogno, Terno d'Isola e Trezzo sull'Adda:integrazione impegno di spesa e liquidazione a saldo quota spese periodo gennaio-dicembre 2013</Oggetto><Importo>2479,71</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale - art.6</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 211</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>343</ID><Data>13/04/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Villa dott.ssa Alessandra</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Teatro Prova di Bergamo</Nome><Codice_Fiscale>01018730166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01018730166</Partita_Iva><Indirizzo>Via F.lli Calvi, 12</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24122</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>POE progetto Leggere per crescere: "Settemana bibliotecaria". Impegno di spesa con il Teatro Prova di Bergamo</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n.55 del 22.01.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>273</ID><Data>09/04/2014</Data><Settore>UFFICIO TECNICO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PANZERI DI PANZERI ALBERTO</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02777640133</Partita_Iva><Indirizzo>VIA CARLO PORTA 6</Indirizzo><Comune>OLGIATE MOLGORA</Comune><Cap>23887</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - VERDE ORIZZONTALE - ANNO 2014 - ALLA DITTA PANZERI DI PANZERI ALBERTO DI OLGIATE MOLGORA (LC) CIG.Z890EBB2B2</Oggetto><Importo>36234,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 203 del 09/04/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>267</ID><Data>08/04/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Sala Flavia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FAZIO MARIA GIUSEPPA</Nome><Codice_Fiscale>FZAMGS59M66D423K</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Gargarino 50</Indirizzo><Comune>RIVA DI SOLTO</Comune><Cap>24060</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese viaggio al Segretario Comunale per accesso alla sede convenzionata anno 2014 </Oggetto><Importo>4000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione per il servizio di Segreteria</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 202</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>351</ID><Data>04/04/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dr. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>A.N.C.I.</Nome><Codice_Fiscale>80118510587     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>80118510587</Partita_Iva><Indirizzo>Dei prefetti</Indirizzo><Comune>Roma</Comune><Cap>00186</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ADESIONE ALL' ANCI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL 'ANCI A TITOLO DI QUOTA DI ADESIONE ANNO 2014 - CIG ZA60EA3E17																					</Oggetto><Importo>1681,67</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 190/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>270</ID><Data>03/04/2014</Data><Settore>Ufficio Tecnico</Settore><Responsabile_di_Procedimento>GEOM. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Overlift ascensori srl</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03359280165</Partita_Iva><Indirizzo>via vagone 15</Indirizzo><Comune>cenate sopra</Comune><Cap>24060</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OVERLIFT</Oggetto><Importo>1830,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione 184 del 03.04.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>258</ID><Data>02/04/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOTT PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI </Nome><Codice_Fiscale>91004420161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>91004420161</Partita_Iva><Indirizzo>BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE 2014.</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>259</ID><Data>02/04/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME </Nome><Codice_Fiscale>01603020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01603020163</Partita_Iva><Indirizzo>VIA DON ISENI 15</Indirizzo><Comune>ALME'</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>STD - CENTRO LUNA - IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI N° 4 UTENTI RESIDENTI IN TERNO D'ISOLA . CIG: Z150E29740</Oggetto><Importo>19522,80</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>261</ID><Data>02/04/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOTT. PASQUINI PIERLUIIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>UTENTI DIVERSI</Nome><Codice_Fiscale>DIVERSI         </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>INDIRIZZI DIVERSI </Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>FONDO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E SOSTEGNO DELLE MOROSITA' INCOLPEVOLI</Oggetto><Importo>3817,39</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>262</ID><Data>01/04/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FAZIO MARIA GIUSEPPA</Nome><Codice_Fiscale>FZAMGS59M66D423K</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Gargarino 50</Indirizzo><Comune>RIVA DI SOLTO</Comune><Cap>24060</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Riparto diritti di segreteria riscossi nel corso del I trimestre anno 2014</Oggetto><Importo>1439,17</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Art.20 D.P.R. 465/1997</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 174</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>263</ID><Data>01/04/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>MINISTERO DELL'INTERNO - EX AG. AUT. GEST. ALBO SEGRET.</Nome><Codice_Fiscale>97151330582     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA CAVOUR 25</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00193</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Riparto diritti di segreteria riscossi nel corso del I trimestre anno 2014</Oggetto><Importo>216,95</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Art.20 D.P.R. 465/1997</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 174</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>269</ID><Data>01/04/2014</Data><Settore>Ufficio Tecnico</Settore><Responsabile_di_Procedimento>GEOM. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>la coccinella arl </Nome><Codice_Fiscale>02524020985     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02524020985</Partita_Iva><Indirizzo>via brescia 24</Indirizzo><Comune>travagliato</Comune><Cap>25039</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INERENTE LE OPERAZIONI DIESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO</Oggetto><Importo>5901,20</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione 175 del 01.01.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>290</ID><Data>01/04/2014</Data><Settore>UFFICIO TECNICO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Monzani Ambiente srl</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03256659163</Partita_Iva><Indirizzo>via cascina sega 1</Indirizzo><Comune>Bonate Sotto</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MONZANI AMBIENTE SRL PER INTERVENTI DI RITIRO E SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z1E0F16344</Oggetto><Importo>1195,60</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione 177 del 01/04/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>294</ID><Data>01/04/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>00575760160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00575760160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA IV NOVEMBRE N. 3</Indirizzo><Comune>CHIGNOLO D'ISOLA</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE. INTEGRAZIONE</Oggetto><Importo>15800,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 179 del 01.04.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>280</ID><Data>31/03/2014</Data><Settore>Ufficio Tecnico</Settore><Responsabile_di_Procedimento>GEOM. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Sangalli spa</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00811590165</Partita_Iva><Indirizzo>via san cassiano 8</Indirizzo><Comune>mapello</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SANGALLI S.P.A." CON</Oggetto><Importo>3639,22</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione 173 del 31.03.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>279</ID><Data>28/03/2014</Data><Settore>Ufficio Tecnico</Settore><Responsabile_di_Procedimento>GEOM. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Calzolari srl</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00128840204</Partita_Iva><Indirizzo>via Cadellora 4</Indirizzo><Comune>Gonzaga</Comune><Cap>46023</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALZOLARI S.R.L. </Oggetto><Importo>1010,16</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione 172 del 28/03/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>265</ID><Data>24/03/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ROSSI MONUMENTI</Nome><Codice_Fiscale>RSSGPL67P24A962 </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0213172016 </Partita_Iva><Indirizzo>Via Mattei, 1</Indirizzo><Comune>Madone</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa con la ditta Rossi Gianpaolo per la fornitura di lastre per i loculi presso il cimitero comunale di Terno d'Isola </Oggetto><Importo>2271,64</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 167 del 24.03.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>251</ID><Data>21/03/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA</Nome><Codice_Fiscale>01738900164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0138900164 </Partita_Iva><Indirizzo>VIA  S.BERNARDINO 59</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24122</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INSERIMENTO DEL MINORE Z.F. PRESSO IL CENTRO DIURNO "UNA PORTA APERTA" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA. CIG: ZBE0DD9F0D</Oggetto><Importo>2400,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. 89 DEL 14.02..2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>252</ID><Data>21/03/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA </Nome><Codice_Fiscale>03298850169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03298850169</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INSERIMENTO PRESSO IL CSE DELLA CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CAPRIATE SAN GERVASIO DI N. 2 UTENTI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA </Oggetto><Importo>11200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE N. 33 DEL 16.01.2014 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>250</ID><Data>20/03/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Nome><Codice_Fiscale>01589950987     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01589950987</Partita_Iva><Indirizzo>VIA GALASSI 30</Indirizzo><Comune>DARFO BOARIO TERME</Comune><Cap>25047</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O</Oggetto><Importo>4450,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE N° 27 DEL 16.01.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>350</ID><Data>20/03/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dr. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Agenzia delle Entrate</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Piazza Libertà</Indirizzo><Comune>Ponte S. Pietro </Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI NELL'ANNO 2014.</Oggetto><Importo>5000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 158/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>246</ID><Data>19/03/2014</Data><Settore>Affari Generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO </Nome><Codice_Fiscale>032988501       </Codice_Fiscale><Partita_Iva>032988501  </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI,16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA </Oggetto><Importo>15926,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>determinazione n° 105 del 25.02.2014</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>247</ID><Data>19/03/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  ISOLA BERGAMASCA</Nome><Codice_Fiscale>03298850169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03298850169</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO DI TERNO D'ISOLA PER IL SERVIZIO DI TUTELA MINORI ANNO 2014</Oggetto><Importo>7963,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Det. 105 del 25.02.2014 </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>248</ID><Data>19/03/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME'</Nome><Codice_Fiscale>01603020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01603020163</Partita_Iva><Indirizzo>VIA DON ISENI 8</Indirizzo><Comune>ALME'</Comune><Cap>24011</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATO A FAVORE A.T. GENNAIO - DICEMBRE 2014 . CIG: ZAFOE1FEA0</Oggetto><Importo>4236,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>APPALTO </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET. N° 124 DEL 04.03.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>249</ID><Data>19/03/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO </Nome><Codice_Fiscale>80004030195     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00385470190</Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA LIBERTA', 2</Indirizzo><Comune>SOSPIRO (CR)</Comune><Cap>26048</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO DEL SIG. R.F. </Oggetto><Importo>8500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DET.26 DEL 16.01.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>271</ID><Data>18/03/2014</Data><Settore>Ufficio Tecnico</Settore><Responsabile_di_Procedimento>GEOM. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>bertuletti carlo &amp; figli snc</Nome><Codice_Fiscale>0141880163      </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0141880163 </Partita_Iva><Indirizzo>via vittoria 13</Indirizzo><Comune>bonate sopra</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2014 E ANNO 2015 CIG.</Oggetto><Importo>24400,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione 154 del 14032014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>297</ID><Data>18/03/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Iterchimica Srl</Nome><Codice_Fiscale>00226570166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00226570166</Partita_Iva><Indirizzo>Via Marconi n. 21</Indirizzo><Comune>Suisio </Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Iterchimica Srl per la fornitura di asfalto in sacchi per la manutenzione stradale del territorio comunale </Oggetto><Importo>1372,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 157 del 18.03.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>257</ID><Data>14/03/2014</Data><Settore>UFFICIO TECNICO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>IDROTERMA IMPIANTI VILLA SRL </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03534950161</Partita_Iva><Indirizzo>VIA Cornalida,3</Indirizzo><Comune>carvico</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Duplicato - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IDROTERMA IMPIANTI VILLA SRL PER MODIFICA CENTRALE TERMICA EDIFICIO COMUNALE DI VIA CASOLINI N. 1</Oggetto><Importo>19500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione 132 del 07/03/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>278</ID><Data>14/03/2014</Data><Settore>Ufficio Tecnico</Settore><Responsabile_di_Procedimento>GEOM. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Chiappa fausto</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02710340163</Partita_Iva><Indirizzo>via brughiere 39</Indirizzo><Comune>palazzago</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL LAVORO DI MANUTENZIONEORDINARIA - OPERE DA IMBIANCHINO - ANNO 2014 E ANNO 2015.</Oggetto><Importo>7320,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione 153 del 14/03/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>253</ID><Data>14/03/2014</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Ecotime srl</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01877360162</Partita_Iva><Indirizzo>via dell'industria, 31</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOTIME SRL DI BERGAMO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO ALCUNE AREE COMUNALI</Oggetto><Importo>1098,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinaizone 156 del 14/03/204</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>276</ID><Data>13/03/2014</Data><Settore>UFFICIO TECNICO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Preda Roberto</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01659730160</Partita_Iva><Indirizzo>viale I maggio 9/c</Indirizzo><Comune>presezzo</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FABBRO - ANNO 2014 E ANNO 2015 CIG.ZF20E4C6DB</Oggetto><Importo>3050,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione 151 del 13/03/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>277</ID><Data>13/03/2014</Data><Settore>Ufficio Tecnico</Settore><Responsabile_di_Procedimento>GEOM. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>falegnameria locatelli daniele </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva> 0040329016</Partita_Iva><Indirizzo>via T. tasso nr 20</Indirizzo><Comune>mapello</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL LAVORO DI MANUTENZIONE</Oggetto><Importo>2420,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinaizone nr 152 del 13/03/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>260</ID><Data>12/03/2014</Data><Settore>Uff. tecnico</Settore><Responsabile_di_Procedimento>GEOM. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>F.S B.C</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA X</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE  09/01/1989 N.13 E DETERMINAZIONE DEL FABBRISOGNO FINANZIARIO</Oggetto><Importo>9627,70</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. 144 del 12/032014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>360</ID><Data>12/03/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRUPPO FOLKLORISTICO MUSICALE LA GARIBALDINA</Nome><Codice_Fiscale>82006930166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CASOLINI, 7</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Gruppo folkloristico musicale La Garibaldina. Impegno di spesa per contributo economico ordinario anno 2014. Liquidazione primo acconto e saldo contributo economico anno 2013.e</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE RGD 145/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>361</ID><Data>12/03/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>PIERLUIGI PASQUINI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti</Nome><Codice_Fiscale>91037400164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Carvisi, 587</Indirizzo><Comune> Mapello, BG</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI CARVISI E CABANETTI" A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE "LILIANA CAPPELLINI PIRRONE" PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Importo>1600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE RGD 146/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>272</ID><Data>11/03/2014</Data><Settore>Ufficio Tecnico</Settore><Responsabile_di_Procedimento>GEOM. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>sangalli spa</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00811590165</Partita_Iva><Indirizzo>via cassiano 6</Indirizzo><Comune>mapello</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL LAVORO DI MANUTENZIONE</Oggetto><Importo>14640,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione 140 del 11032014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>274</ID><Data>11/03/2014</Data><Settore>UFFICIO TECNICO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Edilerno snc</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01801950161</Partita_Iva><Indirizzo>via milano 9</Indirizzo><Comune>Terno D'isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI ANNO 2014 E ANNO 2015 CIG. Z430E403A</Oggetto><Importo>12200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione 141 del 11/03/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>275</ID><Data>11/03/2014</Data><Settore>UFFICIO TECNICO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>IDROTERMA IMPIANTI VILLA SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03534950161</Partita_Iva><Indirizzo>VIA Cornalida,3</Indirizzo><Comune>Carvico</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE IDRAULICO - ANNO 2014 E ANNO 2015. CIG. Z660E4082B</Oggetto><Importo>19276,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 142 del 11/03/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>255</ID><Data>07/03/2014</Data><Settore>UFFICIO TECNICO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>studio tecnico valsecchi PI Roberto </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01487750166</Partita_Iva><Indirizzo>via suardi, 19</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO TECNICO VALSECCHI P.I. PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA A SERVIZIO EDIFICIO COMUNALE DI VIA CASOLINI N.</Oggetto><Importo>3267,44</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione131 del 07/03/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>340</ID><Data>07/03/2014</Data><Settore>Segreteria</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pierluigi Pasquni</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Ancitel Spa</Nome><Codice_Fiscale>07196850585     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01718201005</Partita_Iva><Indirizzo>Via dell'Arco di Travertino, 11</Indirizzo><Comune>Roma</Comune><Cap>00178</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Ancitel Spa per il rinnovo anno 2014 ai servizi informativi in modalità internet - CIG Z8F0E328E3.</Oggetto><Importo>1255,38</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determina Reg. Gen. n. 135/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>264</ID><Data>06/03/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PROXIMA LAB SAS DI OMAR VEZZOLI</Nome><Codice_Fiscale>03424200164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03424200164</Partita_Iva><Indirizzo>Via M. Rota 21/E</Indirizzo><Comune>CARVICO </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa con la ditta Proxima Lab sas di Omar Vezzoli per canoni di manutenzione e servizi di gestione vari relativi al sistema informativo comunale</Oggetto><Importo>5904,80</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 130 del 06.03.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>292</ID><Data>03/03/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Cooperativa Sociale Il Segno</Nome><Codice_Fiscale>02314900164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02314900164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Begnis n. 21</Indirizzo><Comune>Ponte San Pietro</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Servizio di vigilanza trasporto scolastico anno 2014. Impegno di spesa primo semestre a favore della Cooperativa Sociale Il Segno di Ponte San Pietro - CIG n. 5635860 ACA.</Oggetto><Importo>8500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. 120 del 03.03.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>239</ID><Data>27/02/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Monzani Ambiente Srl</Nome><Codice_Fiscale>03256650163.    </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03256650163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Cascina Sega n. 1</Indirizzo><Comune>Bonate Sotto (BG) </Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). Impegno di spesa a favore di Monzani Ambiente Srl </Oggetto><Importo>86500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Procedura Aperta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. 113 del 27.02.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>243</ID><Data>27/02/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Comune di Chignolo d'Isola </Nome><Codice_Fiscale>00575760160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00575760160</Partita_Iva><Indirizzo>Via IV Novembre 3</Indirizzo><Comune>Chignolo d'Isola</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore del Comune di Chignolo d'Isola per la gestione del Centro di raccolta intercomunale</Oggetto><Importo>15800,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 112_2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>353</ID><Data>24/02/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dr. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>CONFAGRICOLTURA BERGAMO</Nome><Codice_Fiscale>80102910157     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02937260160</Partita_Iva><Indirizzo>Cremasca n. 24</Indirizzo><Comune>Azzano S. Paolo</Comune><Cap>24052</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>CONFAGRICOLTURA BERGAMO - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 - CIG Z220DFBD5D.</Oggetto><Importo>1203,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 103/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>256</ID><Data>21/02/2014</Data><Settore>UFFICIO TECNICO</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Arch. paolo Ghezzi</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02399020169</Partita_Iva><Indirizzo>via Roma 2</Indirizzo><Comune>mapello</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.G.T. ALL'ARCH. PAOLO GHEZZI DI MAPELLO (BG). PRIMA FAS</Oggetto><Importo>1903,20</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determina rgd 102/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>359</ID><Data>20/02/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dr. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Poste Italiane S.p.A.</Nome><Codice_Fiscale>97103880585     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01114601006</Partita_Iva><Indirizzo>Viale Europa, 190</Indirizzo><Comune>Roma</Comune><Cap>00144</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Spedizione corrispondenza anno 2014. impegno e liquidazione di spesa a favore di Poste Italiane S.p.A.- CIG Z490DF0AA5</Oggetto><Importo>4000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 99/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>236</ID><Data>18/02/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Iterchimica Srl</Nome><Codice_Fiscale>00226570166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00226570166</Partita_Iva><Indirizzo>Via Marconi n. 21 </Indirizzo><Comune>Suisio </Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Iterchimica Srl per la fornitura di asfalto in sacchi per la manutenzione stradale del territorio comunale.</Oggetto><Importo>1372,50</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 94 del 18.02.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>238</ID><Data>18/02/2014</Data><Settore>Gestione Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Monzani Ambiente Srl</Nome><Codice_Fiscale>03256650163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03256650163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Cascina Sega n. 1</Indirizzo><Comune>Bonate Sotto (Bg)</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Monzani Ambiente Srl per fornitura e messa in opera di sistema di automazione per l'accesso al centro di raccolta rifiuti.</Oggetto><Importo>27942,55</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 97 del 18.02.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>245</ID><Data>17/02/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BENEFICIARI DIVERSI</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>000000000000000000000</Indirizzo><Comune>00000000000000000000000000</Comune><Cap>00000</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Rimborso somme versate erroneamente dai contribuenti a titolo di I.C.I. e I.M.U. anni d'imposta 2008-2011...</Oggetto><Importo>4617,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Art.12 Regolamento Comunale I.C.I.  e Art.14 Regolamento Comunale I.M.U.</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 92</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>240</ID><Data>08/02/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Polisportiva Comunale di Terno d'Isola</Nome><Codice_Fiscale>02103460164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02103460164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Casolini n. 5</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Associazione sportiva dilettantistica polisportiva di Terno d'Isola - Impegno di spesa e liquidazione a titolo di contributo ordinario anno 2014.</Oggetto><Importo>25000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Convenzione</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>349</ID><Data>06/02/2014</Data><Settore>Segreteria</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dr. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Cooperativa Sociale Onlus S.A.R.H.A.</Nome><Codice_Fiscale>02393990276     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02393990276</Partita_Iva><Indirizzo>Via Miranese,255</Indirizzo><Comune>Venezia</Comune><Cap>30174</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.AR.HA DI MESTRE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI.CIG ZDB0DB3F22.</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 84/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>244</ID><Data>04/02/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Areaprotech Srl</Nome><Codice_Fiscale>03568180164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03568180164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Buratti n. 55</Indirizzo><Comune>Bergamo </Comune><Cap>24124</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Areaprotech Srl per la manutenzione degli impianti telefonici installati presso la sede Municipale, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria e Polizia Locale. Anno 2014 </Oggetto><Importo>1634,80</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 81_2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>237</ID><Data>31/01/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Bertuletti Carlo &amp; Figli snc</Nome><Codice_Fiscale>01418800163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01418800163</Partita_Iva><Indirizzo>Via della Vittoria 13</Indirizzo><Comune>Bonate Sotto (Bg)</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Bertuletti </Oggetto><Importo>1214,28</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 76 del 31.01.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>233</ID><Data>31/01/2014</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Proxima lab</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva> 0342420016</Partita_Iva><Indirizzo>via santa maria 13</Indirizzo><Comune>Carvico</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa proxima lab per adeguamento portale </Oggetto><Importo>1220,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 75 del 31.01.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>235</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>A.V.A.P.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva> 9104235016</Partita_Iva><Indirizzo>Via Bravi 16</Indirizzo><Comune>Terno D'isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>III acconto contributo annuale AVAP</Oggetto><Importo>2190,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 73 del 2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>215</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRAFO SRL </Nome><Codice_Fiscale>IT00777630161   </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00777630161</Partita_Iva><Indirizzo>VIA CAMPINETTE, 43</Indirizzo><Comune>PALAZZAGO</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INTEGRAZIONE STAMPA PERIODICO COMUNALE</Oggetto><Importo>2930,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE 572 DEL 05.12.13</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>216</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI PONTE SAN PIETRO</Nome><Codice_Fiscale>00250450160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00250450160</Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA DELLA LIBERTA', 1</Indirizzo><Comune>PONTE SAN PIETRO</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>QUOTA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA NORD OVEST</Oggetto><Importo>4237,22</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO BERGAMO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE 381 DEL 08.08.13</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>217</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>CHIAPPA MADDALENA</Nome><Codice_Fiscale>CHPMDL54R70A794J</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA SAN TOMASO DE CALVI, 8</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24127</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SCARTO ARCHIVIO COMUNALE</Oggetto><Importo>3146,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE 251 DEL 10.05.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>218</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>MUSIC IN BOX SNC</Nome><Codice_Fiscale>03517460162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03517460162</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PIZZO REDORTA, 23</Indirizzo><Comune>BREMBATE</Comune><Cap>24041</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVICE AUDIO E LUCI</Oggetto><Importo>2420,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE 259 DEL 14.05.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>219</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GHISLANDI PIETRO</Nome><Codice_Fiscale>GHSPTR57D19C937Q</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA FUSTINA, 44</Indirizzo><Comune>PONTERANICA</Comune><Cap>2401 </Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>RASSEGNA ESTIVA. INCARICO PER UNA SERATA DI CABARET</Oggetto><Importo>1210,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE 257 DEL 13.05.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>220</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>LEGGERE SRL</Nome><Codice_Fiscale>02511020162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02511020162</Partita_Iva><Indirizzo>VIA GRUMELLO, 57</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24127</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA</Oggetto><Importo>5000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>APPALTO FORNITURA AREA NORD OVEST BIBLIOTECHE BERGAMO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE 497 DEL 25.10.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>221</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>LEGGERE SRL</Nome><Codice_Fiscale>02511020162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02511020162</Partita_Iva><Indirizzo>VIA GRUMELLO, 57</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24127</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA</Oggetto><Importo>3000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>APPALTO FORNITURA AREA NORD OVEST BIBLIOTECHE BERGAMO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE 221 DEL 18.04.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>222</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02418810160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI, 12</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO CULTURA ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO</Oggetto><Importo>8200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONVENZIONE 15/2011</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE N. 349 DEL 19.07.13</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>223</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRUPPO FOLKLORISTICO MUSICALE LA GARIBALDINA</Nome><Codice_Fiscale>82006930166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CASOLINI, 7</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO FOLKLORISTICO MUSICALE LA GARIBALDINA</Oggetto><Importo>2000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONVENZIONE </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE 362 DEL 30.07.13</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>207</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>POLIZIA LOCALE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>COM. BRIOSCHI RICCARDO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>F.G. SEGNALETICA SRL</Nome><Codice_Fiscale>01423600160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01423600160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO, 2</Indirizzo><Comune>ALMENNO S. SALVATORE</Comune><Cap>24031</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALI PER ZONA TRAFFICO LIMITATO. CIG. Z350BE5FBD</Oggetto><Importo>1159,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE N. 29</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>208</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>POLIZIA LOCALE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>COM. BRIOSCHI RICCARDO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>F.G. SEGNALETICA SRL</Nome><Codice_Fiscale>01423600160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01423600160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO, 2</Indirizzo><Comune>ALMENNO SAN SALVATORE</Comune><Cap>24031</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CIG. N. Z1D0C4AD01</Oggetto><Importo>5528,55</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE N.R. 31</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>209</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>POLIZIA LOCALE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>COM. BRIOSCHI RICCARDO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>MAGGIOLI SPA</Nome><Codice_Fiscale>06188330150     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02066400405</Partita_Iva><Indirizzo>VIA DEL CARPINO, N. 8</Indirizzo><Comune>SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Comune><Cap>47822</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER LA FORNITURA DI VERBALI DI ACCERTAMENTO A MODULO CONTINUO CIG. N. ZD00C41346</Oggetto><Importo>1037,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE N. 32</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>210</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>POLIZIA LOCALE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>COM. BRIOSCHI RICCARDO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>A.P.L. ROSSI SAVERIO</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>POLIZIA LOCALE DI TREZZO SULL'ADDA</Indirizzo><Comune>TREZZO SULL'ADDA</Comune><Cap>20056</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO "CONTROLLO TEMPI DI GUIDA CONDUCENTI AUTOCARRI" </Oggetto><Importo>1200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>INCARICO DI COLLABORAZIONE</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE N. 36</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>211</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>POLIZIA LOCALE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>COM. BRIOSCHI RICCARDO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>LEASYS SPA</Nome><Codice_Fiscale>08083020019     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>06714021000</Partita_Iva><Indirizzo>CORSO GIOVANNI AGNELLI 200</Indirizzo><Comune>TORINO</Comune><Cap>10135</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' LEASYS DIVISIONE SAVARENT PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2014 PER LA FORNITURA DI UN'AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON LA FORMULA DELLA LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE. CIG. N. Z200D39BAE</Oggetto><Importo>5000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE N.1 / 2014 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>212</ID><Data>30/01/2014</Data><Settore>POLIZIA LOCALE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>COM. BRIOSCHI RICCARDO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>RIFUGIO DEL CANE</Nome><Codice_Fiscale>95138090162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03055920163</Partita_Iva><Indirizzo>VIA F. NULLO, N. 30</Indirizzo><Comune>SERIATE</Comune><Cap>24068</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON L'ASSOCIAZIONE IL RIFUGIO DEL CANE DI SERIATE (BG) PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TERNO D'ISOLA. CIG. N. ZBE0D3A007</Oggetto><Importo>3000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE N. 2 /2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>206</ID><Data>28/01/2014</Data><Settore>Ufficio Pubblica Istruzione</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Libreria Buona Stampa La Semente srl</Nome><Codice_Fiscale>00665080164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00665080164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Paleocopa n. 4/E</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24122</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di cedole librarie anno scolastico 2013/2014 a favore degli alunni della scuola primaria residenti a Terno d'Isola</Oggetto><Importo>1252,46</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Decreto Legislativo 297/94</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>224</ID><Data>27/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Economiche Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ATO - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROVINCIA DI BERGAMO</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva> 0063960016</Partita_Iva><Indirizzo>VIA NOVELLI N.11</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24122</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Liquidazione quota provinciale su insediamenti produttivi anno 2012</Oggetto><Importo>1075,84</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Legge 388/2000 art.141 - Delibera CIPE n.52/2002</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 69</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>227</ID><Data>27/01/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>MAZZOLA GIOVANNI SNC</Nome><Codice_Fiscale>00212410161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00212410161</Partita_Iva><Indirizzo>Via ITALIA 8/10</Indirizzo><Comune>MADONE</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Ditta Mazzola Giovanni Snc per la fornitura di nr. 01 motosega e nr. 01 decespugliatore. CIG ZB0D84190</Oggetto><Importo>1256,60</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 68</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>358</ID><Data>24/01/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dr. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>NEOPOST ITALIA SRL</Nome><Codice_Fiscale>12535770155     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>12535770155</Partita_Iva><Indirizzo>Via Sirtori n. 34</Indirizzo><Comune>RHO</Comune><Cap>20017</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI AUSILIARI.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEOPOST ITALIA S.R.L. DI RHO A TITOLO DI CANONE DI NOLEGGIO - ANNO 2014. CIG. Z2B0D7A90A</Oggetto><Importo>1025,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 64/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>356</ID><Data>23/01/2014</Data><Settore>Aff. Generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pasquini Pierluigi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO </Nome><Codice_Fiscale>02418810160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02418810160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>PROGETTO CULTURA PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "LE GRU DI SADAKO". CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2014. PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 58/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>357</ID><Data>23/01/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dr. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>TNT POST ITALIA SpA</Nome><Codice_Fiscale>12383760159     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>12383760159</Partita_Iva><Indirizzo>Via Cefalonia n. 26</Indirizzo><Comune>Brescia</Comune><Cap>25100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TNT POST ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA .CIG Z2A0D7A8C5</Oggetto><Importo>3000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 63/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>228</ID><Data>22/01/2014</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ENEL SOLE SRL</Nome><Codice_Fiscale>02322600541     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>05999811002</Partita_Iva><Indirizzo>via Tor di Quinto 45</Indirizzo><Comune>roma </Comune><Cap>00191</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno gestione alcuni impianti di illuminazionne</Oggetto><Importo>7387,53</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 56 del 22.01.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>204</ID><Data>22/01/2014</Data><Settore>aff. generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>dott. Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA LAVORARE INSIEME </Nome><Codice_Fiscale>01603020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01603020163</Partita_Iva><Indirizzo>via Don Iseni, 8</Indirizzo><Comune>Almè</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa a favore della cooperativa lavorare insieme di almè per l'inserimento di un utente presso il cdd di almenno san bartolome</Oggetto><Importo>1684,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>det. N° 515 del 08.11.2013</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>225</ID><Data>17/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Economiche Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>QUI! GROUP S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>03105300101     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01241770997</Partita_Iva><Indirizzo>VIA XX SETTEMBRE 29/7</Indirizzo><Comune>GENOVA</Comune><Cap>16121</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente - adesione convenzione consip "Buoni pasto ed.6" - lotto- I ottobre 2013-ottobre 2015 Cig n.ZF80D5F9FB</Oggetto><Importo>8000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione Consip</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 45</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>226</ID><Data>16/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Economiche Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PUBLICONSUL SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02238340166</Partita_Iva><Indirizzo>P.ZZA XIII MARTIRI NR.8</Indirizzo><Comune>LOVERE</Comune><Cap>24065</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Servizio di elaborazione contabilità Iva anno 2014, redazione e presentazione della relativa dichiarazione annuale. Impegno di spesa a favore della società Publiconsul Srl Cig n.Z490D5A58E</Oggetto><Importo>3050,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 40</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>229</ID><Data>16/01/2014</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>MICHELETTI GIANMARIO</Nome><Codice_Fiscale>mchgmr76r28g856t</Codice_Fiscale><Partita_Iva>02709890160</Partita_Iva><Indirizzo>via bergamo 303</Indirizzo><Comune>calusco d'adda</Comune><Cap>24033</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO SPESA A FAVORE DITTA MICHELETTI GIANMARIO PER IMBIANCATURA</Oggetto><Importo>1780,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 38 del 16.01.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>230</ID><Data>16/01/2014</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Proxima Multiservice</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03681390161</Partita_Iva><Indirizzo>via Tasca 3</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24122</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa con Proxima Multiservice srl per tre tower e due monitor</Oggetto><Importo>2541,26</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 37 del 16.01.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>303</ID><Data>14/01/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Cooperativa Sociale Il Segno</Nome><Codice_Fiscale>02314900164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02314900164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Begnis n. 21</Indirizzo><Comune>Ponte San Pietro</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento alla Società Cooperativa Sociale Il Segno del servizio di pulizia immobili comunali e del servizio di vigilanza durante il servizio di trasporto scolastico nel corso dell'anno 2014 - Impegno di spesa servizio di pulizia immobili primo semestre</Oggetto><Importo>22500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. 23 del 14.01.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>192</ID><Data>10/01/2014</Data><Settore>affari generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Società Centrale Femminile - Cremona onlus</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>80005710191</Partita_Iva><Indirizzo>via Bonomelli 26</Indirizzo><Comune>Cremona</Comune><Cap>26100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa a favore della società centrale femminile - Cremona onlus per l'inserimento della minore F.G. presso la Comunità "Focolare Grassi"</Oggetto><Importo>2285,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>193</ID><Data>10/01/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOTT. PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CITTA' DEL SOLE</Nome><Codice_Fiscale>02171880160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02171880160</Partita_Iva><Indirizzo>VIA  DELLE CANOVINE</Indirizzo><Comune>BERGAMO </Comune><Cap>24126</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>191</ID><Data>09/01/2014</Data><Settore>aff. generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>dott. Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>beneficiari fondo</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>indirizzi diversi</Indirizzo><Comune>terno d'isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>FONDO SOSTEGNO AFFITTO PER GRAVE DISAGIO ECONOMICO E SOSTEGNO DELLE MOROSITA' INCOLPEVOLI. IMPEGNO DI SPESA. </Oggetto><Importo>13361,61</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>diretta </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DGR  N° 365 del 04.07.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>201</ID><Data>09/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DUSSMANN SERVICE SRL  - societa' unipersonale</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00124140211</Partita_Iva><Indirizzo>Via San Gregorio 55</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20124</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della società Dussmann Service S.r.l. per il servizio di ristorazione del personale dipendente. Cig.n.ZEE0D3C770</Oggetto><Importo>2000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara d'appalto approvata con d.t. n.392/2013 </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. n.13</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>202</ID><Data>09/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>LA TECNICA SPA</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00597900166</Partita_Iva><Indirizzo>Via Bergamo 38</Indirizzo><Comune>CURNO</Comune><Cap>24035</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, stampati e consumabili informatici agli uffici comunali: La Tecnica S.p.A cig n. Z780D3DC94, Maggioli S.p.A cig n.ZCC0D3DCAB, Tipografia dell'Isola S.n.c. cig n.Z6A0D3 e Myo S.r.l. cig n.....</Oggetto><Importo>1300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 17</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>203</ID><Data>09/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>CELCOMMERCIALE  SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01913750681</Partita_Iva><Indirizzo>VIA  ARIDE BREVIGLIERI  8</Indirizzo><Comune>PESCARA</Comune><Cap>65128</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo abbonamento triennale al quotidiano telematico Paweb per n.2 postazioni.Cig ZAB0D3CDE4</Oggetto><Importo>1478,64</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 16</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>231</ID><Data>09/01/2014</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Ministero delle comunicazioni</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>80230390587</Partita_Iva><Indirizzo>via vittorio veneto 33</Indirizzo><Comune>Roma</Comune><Cap>00187</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa con ministero delle comunicazioni per pagamento concessioni radioelettriche</Oggetto><Importo>1045,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 21 del 09/01/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>194</ID><Data>08/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ENEL ENERGIA S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>06655971007     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>06655971007</Partita_Iva><Indirizzo>VIALE REGINA MARGHERITA 125</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00198</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>174800,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 8</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>195</ID><Data>08/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>TELECOM S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00488410010</Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA DEGLI AFFARI 2</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20123</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>2500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 8</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>196</ID><Data>08/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BiG TLC SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03430290167</Partita_Iva><Indirizzo>VIA C.MAFFEI 14/A</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24121</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>17000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 8</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>197</ID><Data>08/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>VODAFONE OMNITEL NV</Nome><Codice_Fiscale>93026890017     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>08539010010</Partita_Iva><Indirizzo>VIA JERVIS N.13</Indirizzo><Comune>IVREA</Comune><Cap>10015</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>5150,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 8</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>198</ID><Data>08/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>E.ON ENERGIA S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03429130234</Partita_Iva><Indirizzo>VIA E.FERMI 15</Indirizzo><Comune>VERONA</Comune><Cap>37135</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>16800,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 8</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>199</ID><Data>08/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COFELY ITALIA SPA (MIECI SRL)</Nome><Codice_Fiscale>07149930583     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01698911003</Partita_Iva><Indirizzo>VIA OSTIENSE 333</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00146</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>148400,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione Consip</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 8</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>200</ID><Data>08/01/2014</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>HIDROGEST SPA</Nome><Codice_Fiscale>03071180164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03071180164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PRIVATA BERNASCONI N. 13</Indirizzo><Comune>SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</Comune><Cap>24039</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>14000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 8</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>355</ID><Data>08/01/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dr. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>S.I.A.E. AG. DALMINE</Nome><Codice_Fiscale>01336610587     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00987061009</Partita_Iva><Indirizzo>Viale A. Locatelli n. 125</Indirizzo><Comune>Dalmine</Comune><Cap>24044</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA SIAE AGENZIA DI DALMINE AD INTEGRAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DALL'UFFICIO BIBLIOTECA E CULTURA. CIG Z750D35186</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione RGD 10/2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>341</ID><Data>08/01/2014</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Villa dott.ssa Alessandra</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SIAE filiale di Dalmine</Nome><Codice_Fiscale>01336610587     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00987061009</Partita_Iva><Indirizzo>viale Locatelli, 125</Indirizzo><Comune>dalmine</Comune><Cap>24044</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa con la SIAE di Dalmine ad integrazione del deposito esistente</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. 10 del 08.01.2014</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>190</ID><Data>02/01/2014</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Monzani Ambiente Srl</Nome><Codice_Fiscale>03256650163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03256650163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Cascina Sega n 1</Indirizzo><Comune>Bonate Sotto (BG) </Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Tariffa di igiene ambientale (TIA) Integrazione impegno di spesa a favore di Monzani Ambiente Srl</Oggetto><Importo>45000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Contratto rep. n. 738 del 18.10.2011</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 600 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>214</ID><Data>01/01/2014</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA 0/20 BRESCIA</Nome><Codice_Fiscale>03019130172     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03019130172</Partita_Iva><Indirizzo>via Renato Serra, 18</Indirizzo><Comune>brescia</Comune><Cap>24128</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE ALLA LETTURA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Importo>1620,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE 447 DEL 26.09.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>232</ID><Data>30/12/2013</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Crotti anticendio srl </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01629610161</Partita_Iva><Indirizzo>viale europa 2 x</Indirizzo><Comune>curnasco</Comune><Cap>24048</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore di crotti Anticendio srl per verifica e controllo estintori immobili comunali</Oggetto><Importo>2387,78</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 627 del 30.12.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>205</ID><Data>30/12/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GLOBO SRL </Nome><Codice_Fiscale>02598580161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02598580161</Partita_Iva><Indirizzo>Via Europa 17/B</Indirizzo><Comune>TREVIOLO </Comune><Cap>24048</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Globo Srl soluzioni avanzate per il territorio per i contratti applicativi SOLO 1, S.U.A.P., S.U.E., SOFTWARE GEOGRAFICI GLOBO SRL ed ESRI ITALIA SPA.</Oggetto><Importo>6055,93</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 626 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>177</ID><Data>20/12/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Cooperativa Sociale la Coccinella a r.l.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Brescia n. 24</Indirizzo><Comune>Travagliato (BS)</Comune><Cap>25039</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento alla coop. Sociale La Coccinella a.r.l. di Travagliato (BS) del servizio di svolgimento operazioni di estumulazione/esumazione nel cimitero comunale </Oggetto><Importo>17100,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento in economia - Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>295</ID><Data>16/12/2013</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Associazione Mosaico</Nome><Codice_Fiscale>95116050162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03173330162</Partita_Iva><Indirizzo>Via E. Scuri n. 1/C</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24128</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'Associazione Mosaico di Bergamo per l'attivazione di una posizione di leva civica per 12 mensilità. Impegno di spesa.</Oggetto><Importo>5157,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Protocollo d'intesa</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>188</ID><Data>12/12/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Sangalli spa</Nome><Codice_Fiscale>00811590165     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00811590165</Partita_Iva><Indirizzo>Via San Cassiano n. 8</Indirizzo><Comune>Mapello </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Sangalli S.p.a. per i lavori di formazione griglia raccolta acque piovane in Via Castegnate n. 66 in esecuzione della sentenza n. 215/13 del Tribunale di Bergamo </Oggetto><Importo>6606,62</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Regolamento comunale per lavor, forniture e servizi in economia, approvato con delibera C.C. 14 del 26.03.2013 </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 593</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>189</ID><Data>12/12/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Avvocato Gaetano Marco Parisi</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Passaggio Don Seghezzi n. 2</Indirizzo><Comune>Bergamo </Comune><Cap>24100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore dell'Avvocato Gaetano Marco Parisi relativamente all'incarico per difesa legale nella causa Giacomazzi-Bezzon/Comune</Oggetto><Importo>2919,78</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 594</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>165</ID><Data>12/12/2013</Data><Settore>affari generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>pasquini pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>cooperativa Linus</Nome><Codice_Fiscale>02910340161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02910340161</Partita_Iva><Indirizzo>via xxv aprile, 54 </Indirizzo><Comune>brembate sopra</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa a favore della Cooperativa Linus  per l'inserimento dei minori Z.H., Z.N.e Z.G. </Oggetto><Importo>3300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>diretta </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>166</ID><Data>12/12/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>fondazione casa amica</Nome><Codice_Fiscale>95048290167     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>95048290167</Partita_Iva><Indirizzo>via Grumello 10</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24127</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa a favore della fondazione "Casa amica" per l'inserimento di R.M.  presso la struttura a"Casa a Colori" .</Oggetto><Importo>3300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>167</ID><Data>12/12/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI TERNO D'ISOLA- SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO</Nome><Codice_Fiscale>91008370164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>91008370164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA DEI VIGNALI,23</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa a favore dell'associazione ANA - Trasporto Assistito - a titolo di contributo ordinario 2013</Oggetto><Importo>1100,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>241</ID><Data>11/12/2013</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Polisportiva Comunale di Terno d'Isola</Nome><Codice_Fiscale>02103460164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02103460164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Casolini n. 5</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Associazione sportiva polisportiva dilettantistica Terno d'Isola. Impegno di spesa e liquidazione contributo straodrinario Anno 2013.</Oggetto><Importo>9000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Convenzione</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>187</ID><Data>09/12/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Parrocchia S. Vittore Martire</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Piazza 7 Martiri </Indirizzo><Comune>Terno d'Isola </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Contributo straordinario per la realizzazione del nuovo oratorio della Parrocchia S. Vittore di Terno d'Isola. V tranche a saldo della terza rata.</Oggetto><Importo>150000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 584</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>181</ID><Data>09/12/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Iterchimica Srl</Nome><Codice_Fiscale>00226570166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00226570166</Partita_Iva><Indirizzo>Via G. Marconi n. 21</Indirizzo><Comune>SUISIO BG</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Iterchimica S.r.l. di Suisio (BG) per la fornitura di asfalto necessario ai piccoli interventi di manutenzione stradale del territorio comunale  </Oggetto><Importo>1372,50</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento in economia - Affidamento diretto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>182</ID><Data>09/12/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Provincia di Bergamo </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Tasso</Indirizzo><Comune>Bergamo </Comune><Cap>24100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Lavori di costruzione rotatoria sulla S.P. 166 "Ponte S. Pietro - Paderno" in corrispondenza del confine tra i comuni di Terno d'Isola e Carvico. Liquidazione seconda rata a saldo a favore della Provincia di Bergamo </Oggetto><Importo>93500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Protocollo d'intesa</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>179</ID><Data>05/12/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Bertuletti Carlo &amp; figli snc</Nome><Codice_Fiscale>01418800163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01418800163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Della Vittoria n. 13</Indirizzo><Comune>Bonate Sopra (BG) </Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Bertuletti Carlo &amp; figli snc di Bonate Sopra per interventi elettrici da effettuare presso la nuova sede della P.L. </Oggetto><Importo>3225,41</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento in economia - Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>180</ID><Data>05/12/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Areaprotech Srl </Nome><Codice_Fiscale>03568180164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03568180164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Buratti, 55</Indirizzo><Comune>Bergamo </Comune><Cap>24124</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Area Protech Srl di Bergamo per la fornitura ed installazione di un sistema telefonico IPECS MG presso il Municipio  </Oggetto><Importo>5246,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento in economia - Affidamento diretto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>178</ID><Data>04/12/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Proxima Multiservice</Nome><Codice_Fiscale>00381390161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00381390161</Partita_Iva><Indirizzo>Via Santa Maria 13</Indirizzo><Comune>Carvico</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore delle ditta Proxima Mutliservice Srl Unipersonale di Carvico (BG) per interventi di ampliamento rete presso la nuova sede della P.L. </Oggetto><Importo>2315,66</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento in economia - Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>169</ID><Data>04/12/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Gruppo Mercurio Srl</Nome><Codice_Fiscale>02599170137     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02599170137</Partita_Iva><Indirizzo>Via G. Garibaldi n. 118</Indirizzo><Comune>Fino Mornasco</Comune><Cap>22073</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Incarico di RSPP anno 2013-2014 ex D. Lgs. n. 81/2008</Oggetto><Importo>2196,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario - Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento Comunale lavori, forniture e servizi in economia Del.C.C. n. 14/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>234</ID><Data>29/11/2013</Data><Settore>Gestione del territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Gavazzeni luigi </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01688270162</Partita_Iva><Indirizzo>via papa Giovanni XXIII, n.16</Indirizzo><Comune>Terno D'isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore ditta edile gavazzeni luigi per muro per scarpata torrente buliga </Oggetto><Importo>1220,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione 559 del 2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>266</ID><Data>28/11/2013</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Autoservizi Locatelli srl</Nome><Codice_Fiscale>02605730163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02605730163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Furietti n. 17</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24126</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico anno 2013/2014  - Integrazione Impegno di spesa. CIG n. 525052022C.</Oggetto><Importo>6500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>301</ID><Data>28/11/2013</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Associazione CIF </Nome><Codice_Fiscale>91025580167     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Bravi n. 16</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>POE Anno Scolastico 2013/2014 - Progetto Spazio Compiti dell'Associazione CIF. Impegno di spesa e liquidazione primo acconto.</Oggetto><Importo>7200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione POE Anno Scolastico 2013/2014</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 02.08.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>302</ID><Data>28/11/2013</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Associazione Done de Teren</Nome><Codice_Fiscale>91048110166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Largo del Roccolo n. 17</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>POE Anno Scolastico 2013/2014 - Impegno di spesa e liquidazione primo acconto a favore dell'Associazione Done de Teren per il progetto musica d'insieme "Note de Teren"</Oggetto><Importo>3000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione POE Anno Scolastico 2013/2014</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 02.08.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>171</ID><Data>27/11/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Cingol Car</Nome><Codice_Fiscale>01629120161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01629120161</Partita_Iva><Indirizzo>Via Vasvecchio 12</Indirizzo><Comune>Nembro</Comune><Cap>24027</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa a favore della Ditta Nuova Cingolcar sas di Nembro per intervento di riparazione/sostituzione lama spazzaneve installata sull'automezzo di proprietà comunale Bremach</Oggetto><Importo>677,10</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento in economia - Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>168</ID><Data>27/11/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AGENZIA DELLE ENTRATE</Nome><Codice_Fiscale>  06363391001   </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>L.GO BELOTTI N.3</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Saldo IMU anno 2013 - terreni agricoli e aree fabbricabili di proprietà del Comune siti nel Comune di Sotto il Monte, Cortenuova e Chignolo d'Isola</Oggetto><Importo>7185,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Art.13 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n.214</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 274</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>183</ID><Data>27/11/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ENEL ENERGIA S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>06655971007     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>06655971007</Partita_Iva><Indirizzo>VIALE REGINA MARGHERITA 125</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00198</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia mobile utenze comunali anno 2013</Oggetto><Importo>18600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 550</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>184</ID><Data>27/11/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>VODAFONE OMNITEL N.V.</Nome><Codice_Fiscale> 93026890017    </Codice_Fiscale><Partita_Iva>08539010010</Partita_Iva><Indirizzo>VIA JERVIS 13</Indirizzo><Comune>IVREA</Comune><Cap>10015</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia mobile utenze comunali anno 2013</Oggetto><Importo>2300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 550</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>186</ID><Data>27/11/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Unica Servizi Spa</Nome><Codice_Fiscale>03438660163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03438660163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Privata Bernasconi n. 13</Indirizzo><Comune>Sotto il Monte Giovanni XXIII</Comune><Cap>24039</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Unica Servizi Spa per autoconsumo energia elettrica a tutto il 2013. Impianti fotovoltaici</Oggetto><Importo>12199,85</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Delibera G.C. n. 143 del 2010</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. n 546 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>176</ID><Data>26/11/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Goem. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Dott. Geologo Flavio Rossini </Nome><Codice_Fiscale>RSSFLV54P04A143E</Codice_Fiscale><Partita_Iva>01455540136</Partita_Iva><Indirizzo>Via ai Monti n. 26</Indirizzo><Comune>Albavilla (CO) </Comune><Cap>22031</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Approvazione disciplinare d'incarico professionale del geologo Dott. Flavio Rossini di Albavilla (CO) per caratterizzazione sismica area della scuola secondaria di primo grado di Via Casolini</Oggetto><Importo>1866,60</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento in economia - Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>300</ID><Data>26/11/2013</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Istituto Comprensivo P.C. Albisetti</Nome><Codice_Fiscale>91026020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via dei Vignali n. 19</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Attuazione POE Anno Scolastico 2013/2014 - Impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo Statale "P.C. Albisetti" per il trasferimento dei fondi ordinari.</Oggetto><Importo>76000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione POE Anno Scolastico 2013/2014</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 02.08.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>162</ID><Data>21/11/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Materossi Cesare</Nome><Codice_Fiscale>MTRCSR58B26B157H</Codice_Fiscale><Partita_Iva>03259410177</Partita_Iva><Indirizzo>CORSO G.MATTEOTTI 54</Indirizzo><Comune>BRESCIA</Comune><Cap>25122</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per compenso spettante al Revisore dei Conti triennio 2013-2014-2015</Oggetto><Importo>21900,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Art.16 comma 25 D.L. 138/2011</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 534</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>163</ID><Data>21/11/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FRATERNITA' SISTEMI - societa' coop. sociale ONLUS		</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0238395098 </Partita_Iva><Indirizzo>Via Trepola 195</Indirizzo><Comune>Ospitaletto</Comune><Cap>25035</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa con la Coop.Fraternità Sistemi per attività di recupero dell'imposta comunale sugli immobili </Oggetto><Importo>38000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione ai sensi dell'art.5 Legge 381/1991</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 535</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>159</ID><Data>20/11/2013</Data><Settore>AFF. GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>sig. L.A</Nome><Codice_Fiscale>LRHBRR62A01Z330O</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>via berghem 6</Indirizzo><Comune>terno d'isola </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spese per erogazione fondo di emergenza abitativo a favore del sig. L.A. </Oggetto><Importo>1200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>REGOLAMENTO AMBITO </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>175</ID><Data>20/11/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Halley Informatica Srl</Nome><Codice_Fiscale>00384350435     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00384350435</Partita_Iva><Indirizzo>Via Circonvallazione 131</Indirizzo><Comune>Matelica </Comune><Cap>62024</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Halley Informatica Srl di Matelica per la fornitura di terminale rilevamento presenze e relativo software</Oggetto><Importo>1366,40</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento in economia - Affidamento diretto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori. le forniture ed i servizi in economia </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>173</ID><Data>18/11/2013</Data><Settore>Getione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Ing. Amigoni Christian</Nome><Codice_Fiscale>MGNCRS76E21E507K</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Corso Dante n. 15</Indirizzo><Comune>Calolziocorte</Comune><Cap>23801</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Approvazione disciplinare d'incarico professionale degli Ingg. C. Amigoni e G. Meroni. Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione e contabilità lavori. Prove su materiali intervento di miglioramento antisismico scuola secondar</Oggetto><Importo>9389,12</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori, le fonriture ed i servizi in economia</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>174</ID><Data>18/11/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Ing. Gianluigi Meroni</Nome><Codice_Fiscale>MRNGLG74C23F704H</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via IV Novembre n. 91</Indirizzo><Comune>Barzano' (LC)</Comune><Cap>23891</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Approvazione disciplinare d'incarico degli Ingg. Amigoni e Meroni per progettazione def., esecutiva, coordinamento sicurezza, direz.e contabilità lavori. Prove su materiali per intervento di miglioramento antisismico scuola secondaria primo grado </Oggetto><Importo>9389,12</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>158</ID><Data>12/11/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SANGALLI SPA</Nome><Codice_Fiscale>00811590165     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00811590165</Partita_Iva><Indirizzo>Via San Cassiano n. 8</Indirizzo><Comune>Mapello (BG)</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Lavori di formazione passaggio pedonale rialzato sulla Via Milano</Oggetto><Importo>5044,36</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario - Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento Comunale n. 14-2013 art. 6 c.2 lett.b - art.14 lett. a c.4 lett. d</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>164</ID><Data>11/11/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ISOLSER SRL</Nome><Codice_Fiscale>01844790160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01844790160</Partita_Iva><Indirizzo>Via g. Verdi n. 15/E</Indirizzo><Comune>Chignolo d'Isola</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per intervento di riparazione serramenti in alluminio danneggiati da effrazione presso l'Istituto Comprensivo</Oggetto><Importo>1195,60</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale lavori forniture e servizi in economia approv. Del C.C. 14-2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>172</ID><Data>04/11/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtalia Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Bonanomi Luciano di Bonanomi Luca &amp; C.</Nome><Codice_Fiscale>03160070136     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03160070136</Partita_Iva><Indirizzo>Via Garibaldi n. 5</Indirizzo><Comune>Robbiate (Lc)</Comune><Cap>23899</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento servizio di manutenzione ordinaria patrimonio arboreo comunale per il periodo 01.11.2013-31.12.2014 alla società agricola Bonanomi Luciano s.a.s. di Bonanomi Luca &amp; C. con sede in Via Garibaldi n. 5 a Robbiate (LC) </Oggetto><Importo>37820,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidameto in economica - Affidamento diretto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>153</ID><Data>29/10/2013</Data><Settore>Polizia Locale</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Brioschi Riccardo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>F.G. Seganletica</Nome><Codice_Fiscale>01423600160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01423600160</Partita_Iva><Indirizzo>Via San Giuseppe Artigiano</Indirizzo><Comune>Almenno San Salvatore</Comune><Cap>24031</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa per affidamento della fornitura di segnali per zona traffico limitato. cig n. Z350BE5FBD</Oggetto><Importo>1159,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione n. 474 del 15/10/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>154</ID><Data>29/10/2013</Data><Settore>Polizia Locale</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Riccardo Brioschi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>F.G. SEGNALETICA SRL</Nome><Codice_Fiscale>01423600160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01423600160</Partita_Iva><Indirizzo>Via San Giuseppe Artigiano</Indirizzo><Comune>Almenno San Salvatore</Comune><Cap>24031</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di dossi e cordoli in gomma. cig. N. Z680B9EF65</Oggetto><Importo>3352,55</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione n.reg. gen 444 del 26/09/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>152</ID><Data>24/10/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PROXIMA MULTSERVICE SRL</Nome><Codice_Fiscale>03681390161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03681390161</Partita_Iva><Indirizzo>Via Santa Maria 13</Indirizzo><Comune>Carvico </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Proxima Multiservice Srl di Carvico per la fornitura di armadio cavi per la nuova sede della P.L.</Oggetto><Importo>1281,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 468</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>150</ID><Data>22/10/2013</Data><Settore>Affari Generali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>dott. Pasquini Pierluigi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>cooperativa Sociale  lavorare insieme </Nome><Codice_Fiscale>01603020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01603020163</Partita_Iva><Indirizzo>via don Iseni, 8</Indirizzo><Comune>almè</Comune><Cap>24011</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Servizio di assistenza educativa scolastica anno 2012 - 2013 integrazione impegno di spesa</Oggetto><Importo>26000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Appalto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>det. n° 463 .2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>161</ID><Data>22/10/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Sca.dem Srl</Nome><Codice_Fiscale>02580150163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02580150163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Italia n. 4</Indirizzo><Comune>Valbrembo </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento in economia del servizio di sgombero neve strade comunali nonchè spargimento di sale. Stagione invernale 2013-2014 e 2014-2015 alla Ditta Sca.dem srll di Frosio Augusto e figli di Valbrembo (Bg) </Oggetto><Importo>46537,75</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. n. 490_2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>149</ID><Data>18/10/2013</Data><Settore>Ufficio Pubblica Istruzione</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>L'edicola di Paris Pietro</Nome><Codice_Fiscale>PRSPTR85A21G856U</Codice_Fiscale><Partita_Iva>03706620162</Partita_Iva><Indirizzo>Via Mercato n. 25</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di cedole librarie anno scolastico 2013/2014 a favore degli alunni della scuola primaria residenti a Terno d'Isola</Oggetto><Importo>2098,05</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Decreto Legislativo 297/94</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>170</ID><Data>17/10/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Nuova Cingol car S.a.s.</Nome><Codice_Fiscale>01629120161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01629120161</Partita_Iva><Indirizzo>Via Vasvecchio 12</Indirizzo><Comune>Nembro </Comune><Cap>24027</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Nuova Cingol car sas di Nembro (BG) per intervento di riparazione/sostituzione pezzi lama spazzaneve installata sull'automezzo di proprietà comunale Bremach.  </Oggetto><Importo>664,90</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento in economia-Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>242</ID><Data>11/10/2013</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Polisportiva Comunale di Terno d'Isola</Nome><Codice_Fiscale>02103460164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02103460164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Casolini n. 5</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Associazione sportiva polisportiva dilettantistica Terno d'Isola. Impegno di spesa a titolo di contributo ordinrio anno 2013.</Oggetto><Importo>25000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Convenzione</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>151</ID><Data>10/10/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Avv. Antonio Giannetta Notaio</Nome><Codice_Fiscale>GNNNTN61C10A794Q</Codice_Fiscale><Partita_Iva>02140340163</Partita_Iva><Indirizzo>Corso Vittorio Veneto 68/m</Indirizzo><Comune>Osio Sotto </Comune><Cap>24046</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Lavori di costruzione nuova stazione ecologica intercomunale dei comuni di terno e chignolo d'isola. liquidazione competenze Notaio Dott. Antonio Giannetta  </Oggetto><Importo>4224,53</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 466</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>148</ID><Data>02/10/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DAY RISTOSERVICE SPA</Nome><Codice_Fiscale>03543000370     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03543000370</Partita_Iva><Indirizzo>Via dell'Industria 35</Indirizzo><Comune>BOLOGNA</Comune><Cap>40138</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto buoni pasto Day Ristoservice spa - servizio sostitutivo mensa del personale dipendente cig n.Z980BBD004</Oggetto><Importo>2465,32</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 458</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>213</ID><Data>01/10/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>VILLA ALESSANDRA </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA 0/20 BRESCIA</Nome><Codice_Fiscale>03019130172     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via REnato serra, 18</Indirizzo><Comune>Brescia</Comune><Cap>25128</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><Importo>1040,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>DIRETTA</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE 456 DEL 01.10.13</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>160</ID><Data>30/09/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Enel Sole Srl</Nome><Codice_Fiscale>02322600541     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>05999811002</Partita_Iva><Indirizzo>V.le Tor di quinto 45/47 </Indirizzo><Comune>Roma</Comune><Cap>00191</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa a favore della Ditta Enel Sole Srl per prestazioni inerenti la gestione degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale.</Oggetto><Importo>1850,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 450/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>140</ID><Data>25/09/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Sportissimo di Dante Acerbis s.n.c. </Nome><Codice_Fiscale>01317370169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01317370169</Partita_Iva><Indirizzo>Via Pradella, 10</Indirizzo><Comune>Albino</Comune><Cap>24021</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Sportissimo di Dante Acerbis s.n.c. di Albino (BG) per fornitura e messa in opera impianto basket presso il palazzetto dello sport</Oggetto><Importo>3588,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto-Cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 439 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>141</ID><Data>25/09/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Proxima lab s.a.s. di Omar Vezzoli &amp; C.</Nome><Codice_Fiscale>03424200164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03424200164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Santa Maria n. 13</Indirizzo><Comune>Carvico </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Proxima Lab S.a.s. di Omar Vezzoli e c. di Carvico (BG) per la fornitura di licenze antivirus per 1 server e per i pc presenti negli uffici municipali (n.30)</Oggetto><Importo>1016,40</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto-cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 440</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>142</ID><Data>25/09/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>E.ON ENERGIA S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03429130234</Partita_Iva><Indirizzo>VIA E.FERMI 15</Indirizzo><Comune>VERONA</Comune><Cap>37135</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua e reti telefoniche utenze comunali anno 2013</Oggetto><Importo>5300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 437</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>143</ID><Data>25/09/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ENEL ENERGIA S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>06655971007     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>06655971007</Partita_Iva><Indirizzo>VIALE REGINA MARGHERITA 125</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00198</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua e reti telefoniche utenze comunali anno 2013</Oggetto><Importo>37550,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 437</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>144</ID><Data>25/09/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COFELY ITALIA SPA (MIECI SRL)</Nome><Codice_Fiscale>07149930583     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01698911003</Partita_Iva><Indirizzo>VIA OSTIENSE 333</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00146</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua e reti telefoniche utenze comunali anno 2013</Oggetto><Importo>27500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione Consip</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 437</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>145</ID><Data>25/09/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>HIDROGEST SPA</Nome><Codice_Fiscale>03071180164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03071180164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PRIVATA BERNASCONI N. 13</Indirizzo><Comune>SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</Comune><Cap>24039</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura energia elettrica, gas metano, acqua e reti telefoniche utenze comunali anno 2013</Oggetto><Importo>11600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 437</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>146</ID><Data>25/09/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BiG TLC SRL</Nome><Codice_Fiscale>03430290167     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03430290167</Partita_Iva><Indirizzo>VIA C.MAFFEI 14/A</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24121</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura energia elettrica, gas metano, acqua e reti telefoniche utenze comunali anno 2013</Oggetto><Importo>3600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 437</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>185</ID><Data>18/09/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOSSI ROBERTA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DITTA DUSSMANN SERVICE SRL</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00124140211</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4</Indirizzo><Comune>CAPRIATE SAN GERVASIO</Comune><Cap>24042</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI INSEGNANTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D'ISOLA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SRL PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Importo>22800,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>APPALTO </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>D. LGS. N. 163/2006</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>139</ID><Data>13/09/2013</Data><Settore>Servizio Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Studio Legale Bertuzzi, Venturi, Sina &amp; Associati</Nome><Codice_Fiscale>02589440987     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02589440987</Partita_Iva><Indirizzo>Via Diaz n. 9</Indirizzo><Comune>Brescia</Comune><Cap>25121</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per l'incarico di assistenza legale nella causa Nicolò contro Comune di Terno d'Isola</Oggetto><Importo>4278,56</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>art. 125 e All. II B n. 27 D.Lgs. 163/06</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>147</ID><Data>13/09/2013</Data><Settore>Ufficio Pubblica Istruzione</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Cartolibreria Alessia</Nome><Codice_Fiscale>BSLLDN73T61G288B</Codice_Fiscale><Partita_Iva>02720080163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Casolini n. 1/A</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di cedole librarie anno scolastico 2013/2014 a favore degli alunni della scuola primaria residenti a Terno d'Isola</Oggetto><Importo>9272,85</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Decreto Legislativo 297/94</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>138</ID><Data>10/09/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Dott. Geol. A. Chiodelli </Nome><Codice_Fiscale>CHDLSN73D19A794J</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Garibaldi, 4</Indirizzo><Comune>Mozzo</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Liquidazione nota proforma del Dott. Geol. A. Chiodelli di Mozzo (BG) per la prestazione professionale relativa al piano di classificazione acustica del territorio comunale L. 447/95, L.R.13/01, D.G.R. DEL 2/7/2002 N. VII/9776</Oggetto><Importo>4319,70</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto-Cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n.r.g.d. 407</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>137</ID><Data>09/09/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Falgari Giuseppe S.r.l. </Nome><Codice_Fiscale>02663090161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02663090161</Partita_Iva><Indirizzo>Corso Europa Unita 1/B-c</Indirizzo><Comune>Valbrembo</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento incarico per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria nuova sede Polizia Locale al primo piano edificio INPS di Terno d'I. e assunzione impegno di spesa a favore della Società Falgari Giuseppe Srl di Valbrembo</Oggetto><Importo>46806,30</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto-Cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 406</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>135</ID><Data>02/09/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Suardi Srl</Nome><Codice_Fiscale>01947470165     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01947470165</Partita_Iva><Indirizzo>Via Monte Avaro, 33</Indirizzo><Comune>Chiuduno</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Suardi Srl di Chiuduno (Bg) per lo spostamento della sede della Polizia Locale.</Oggetto><Importo>2904,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto-cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n.r.g.d. 397 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>136</ID><Data>02/09/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Proxima Multiservice Srl</Nome><Codice_Fiscale>03681390161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03681390161</Partita_Iva><Indirizzo>Via Santa Maria, 13</Indirizzo><Comune> Carvico (BG) </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Proxima Multiservice Srl  di Carvico (Bg) per lo spostamento della sede della Polizia Locale.</Oggetto><Importo>4900,50</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto-Cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>132</ID><Data>05/08/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA</Nome><Codice_Fiscale>80017830169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Gritti 21/25</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24125</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca anno 2013 </Oggetto><Importo>5987,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Imposte e tasse</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 377</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>133</ID><Data>01/08/2013</Data><Settore>Servizio Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Sangalli SpA</Nome><Codice_Fiscale>00811590165     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00811590165</Partita_Iva><Indirizzo>Via San Cassiano n. 8</Indirizzo><Comune>Mapello</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Lavori di verifica ed interventi vari condotte fognarie comunali</Oggetto><Importo>4538,76</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Art. 125 D.Lgs. 163/2006</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>134</ID><Data>01/08/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Sibestar S.r.l.</Nome><Codice_Fiscale>01917530162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01917530162</Partita_Iva><Indirizzo>Largo delle Industrie, 2</Indirizzo><Comune>Torre Boldone</Comune><Cap>24020</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Ditta Sibestar Srl di Torre Boldone (BG) per fornitura di segnali con impianto lampeggiante e pannello fotovoltaico</Oggetto><Importo>1367,30</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto-cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 365</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>131</ID><Data>29/07/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ROPLAST S.R.L.</Nome><Codice_Fiscale>00820540169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00820540169</Partita_Iva><Indirizzo>VIA CASTEGNATE N.86</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Rimborso somme versate erroneamente dai contribuenti a titolo di Ici e Imu anni d'imposta 2011 e 2012</Oggetto><Importo>1357,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Art. 12 Regolamento Comunale approvato con delibera di c.c. 93/2004 -92/2005 e art.14 Regolamento Comunale approvato con delibera di c.c. n.38/2012</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 360</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>128</ID><Data>26/07/2013</Data><Settore>affari generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>pasquini dott. pierluigi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>cooperativa ruah</Nome><Codice_Fiscale>03549340168     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03549340168</Partita_Iva><Indirizzo>via san bernardino 77</Indirizzo><Comune>24125</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa con la cooperativa ruah per la proroga dell'inserimento di P.R.C.H. presso la struttura casa mater </Oggetto><Importo>1650,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>determinazione </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determinazione </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>126</ID><Data>16/07/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Sala Flavia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BERTUZZI VENTURI SINA E ASS. - STUDIO LEGALE</Nome><Codice_Fiscale>02589440987     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02589440987</Partita_Iva><Indirizzo>VIA ARMANDO DIAZ N. 9</Indirizzo><Comune>BRESCIA</Comune><Cap>24125</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Controversia Comune di Terno d'Isola/Consorzio di Polizia Locale Isola B.sca - affidamento incarico per patrocinio legale all'Avv.Venturi dello Studio Bertuzzi, Venturi, Sina di Brescia - Cig ZC20ACC640</Oggetto><Importo>2000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 347</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>115</ID><Data>16/07/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>cooperativa lavorare insieme</Nome><Codice_Fiscale>01603020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01603020163</Partita_Iva><Indirizzo>via don iseni ,8</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa per inserimento di 4 utenti in un servizio territoriale per disabili </Oggetto><Importo>11388,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>GARA D'APPALTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>116</ID><Data>16/07/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA GARIBALDI , 15</Indirizzo><Comune>BONATE SOTTO </Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI 2 UTENTI NEI CDD</Oggetto><Importo>5835,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONSORZIO </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>117</ID><Data>16/07/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DUSSMANN SERVICE S.R.L. </Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA PAPA GIOVANNI XXIII 4</Indirizzo><Comune>CAPRIATE </Comune><Cap>24042</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa per servizio di ristorazione durante i cre </Oggetto><Importo>7000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>GARA D'APPALTO </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>118</ID><Data>16/07/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI </Settore><Responsabile_di_Procedimento>PASQUINI PIERLUIGI</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME</Nome><Codice_Fiscale>01603020163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA DON ISENI, 5</Indirizzo><Comune>ALME'</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>progetto sociale per assistenza individualizzata a disabile</Oggetto><Importo>2118,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>GARA D'APPALTO </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>127</ID><Data>15/07/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>01585570581     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01008081000</Partita_Iva><Indirizzo>P.ZZA DELLA CROCE ROSSA 1</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00161</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Liquidazione canoni per attraversamento Rete Ferroviaria Italiana anno 2013</Oggetto><Importo>3985,73</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Censi, canoni e livelli </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 344</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>123</ID><Data>05/07/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA</Nome><Codice_Fiscale>82001410164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00552580169</Partita_Iva><Indirizzo>Piazza Papa Giovanni Paolo II – Karol Josef Wojtyla N. 14 </Indirizzo><Comune>BREMBATE DI SOPRA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Saldo quota spese al Comune di Brembate di Sopra per il servizio associato di gestione contabile e previdenziale del personale dipendente anno 2012 (Ufficio Intercomunale Paghe)</Oggetto><Importo>2904,31</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 336</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>124</ID><Data>05/07/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>E.ON ENERGIA S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03429130234</Partita_Iva><Indirizzo>VIA E.FERMI 15</Indirizzo><Comune>VERONA</Comune><Cap>37135</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano e acqua utenze comunali anno 2013</Oggetto><Importo>2100,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 337</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>125</ID><Data>05/07/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COFELY ITALIA SPA (MIECI SRL)</Nome><Codice_Fiscale>07149930583     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01698911003</Partita_Iva><Indirizzo>VIA OSTIENSE 333</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00146</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per fornitura di energia elettrica, gas metano e acqua utenze comunali anno 2013</Oggetto><Importo>25150,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 337</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>121</ID><Data>04/07/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Dr. Antonio Pappacoda</Nome><Codice_Fiscale>PPPNTN59B20G273H</Codice_Fiscale><Partita_Iva>10811150159</Partita_Iva><Indirizzo>Via Brodolini n. 15</Indirizzo><Comune>Pantigliate</Comune><Cap>20090</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>D.Lgs 81/2008 - impegno di spesa a favore del Dr. Pappacoda Antonio</Oggetto><Importo>4000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Regolamento com. lavori, forniture e servizi in economia approvato D.C.C. 14/2013</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Affidamento diretto cottimo fiduciario</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>122</ID><Data>04/07/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Sca.dem Srl Scavi e demolizioni speciali</Nome><Codice_Fiscale>02580150163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02580150163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Italia n. 4  </Indirizzo><Comune>Valbrembo </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa relativo al servizio di sgombero neve stagione invernale 2012/2013 Ditta Sca.dem </Oggetto><Importo>18462,18</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento com. lavori, forniture e servizi in economia approvato D.C.C. 14/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>129</ID><Data>01/07/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Christian Amigoni</Nome><Codice_Fiscale>MGNCRS76E21E507K</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Don Minzoni n. 7</Indirizzo><Comune>Calolziocorte</Comune><Cap>23801</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Approvazione disciplinare d'incarico professionale degli Ingg. Christian Amigoni di Calolziocorte e Gianluigi Meroni di Barzano' per la valutazione del livello di vulnerabilità sismica dell'edificio sede delle scuole medie in Terno d'Isola </Oggetto><Importo>4656,08</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto-cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n.r.g.d. 329</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>130</ID><Data>01/07/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Gianluigi Meroni</Nome><Codice_Fiscale>MRNGLG74C23F704H</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via IV Novembre, 91</Indirizzo><Comune>Barzano'</Comune><Cap>23891</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Approvazione disciplinare d'incarico professionale degli Ingg. Christian Amigoni di Calolziocorte e Gianluigi Meroni di Barzano' per la valutazione del livello di vulnerabilità sismica dell'edificio sede delle scuole medie in Terno d'Isola </Oggetto><Importo>4656,08</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto-cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n.r.g.d. 329</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>114</ID><Data>27/06/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Soc. Agricola Bonanomi Luciano Sas di Bonanomi Luca e c. </Nome><Codice_Fiscale>03160070136     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03160070136</Partita_Iva><Indirizzo>via G. Garibaldi n. 5 </Indirizzo><Comune>Robbiate </Comune><Cap>23899</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Società Agricola Bonanomi Luciano S.a.s. di Robbiate (LC) per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali.</Oggetto><Importo>14748,07</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Regolamento com. lavori, forniture e servizi in economia approvato D.C.C. 14/2013</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Affidamento diretto cottimo fiduciario </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>120</ID><Data>27/06/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Elettrobonatese Srl </Nome><Codice_Fiscale>02984020160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02984020160</Partita_Iva><Indirizzo>Via dei Biffi 1/A</Indirizzo><Comune>Bonate Sopra</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Ditta Elettrobonatese Srl per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica.</Oggetto><Importo>5977,40</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Regolamento com. lavori, forniture, servizi in economia approvato C.C. n. 14/2013  </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>156</ID><Data>25/06/2013</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02314900164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA A. LOCATELLI N. 5</Indirizzo><Comune>PONTE SAN PIETRO</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  - SECONDO SEMESTRE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO"</Oggetto><Importo>21850,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Art. 5 della Legge n. 381 dell’08.11.1991</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>113</ID><Data>18/06/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Servica Car di Terzi Claudio</Nome><Codice_Fiscale>02509490161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02509490161</Partita_Iva><Indirizzo>via Roma 65</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Ditta Service Car di Terzi Claudio di Terno d'Isola per intervento di recupero, riparazione e revisione biennale dell'automezzo di proprieta' comunale Piaggio Porter con targa CH 567PA.</Oggetto><Importo>1304,01</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Regolamento com. lavori, forniture e servizi approvato D. C.C. 14/2103 </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Affidamento diretto cottimo fiduciario</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>119</ID><Data>14/06/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Federazione Bassa Pianura Bergamasca </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>c/o Studio Tecnico Falconi V.le Teosa 21</Indirizzo><Comune>Chiari</Comune><Cap>25032</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione a favore della Federazione Bassa Pianura Bergamasca - Ramo di Roggia Sale - per tasse acqua ordinaria anno 2013</Oggetto><Importo>1032,24</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Regolamento di contabilità</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>109</ID><Data>05/06/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOSSI ROBERTA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DITTA LA TECNICA SPA</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00597900166</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BERGAMO 38</Indirizzo><Comune>CURNO</Comune><Cap>24035</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA TECNICA SPA DI CURNO (BG) PER LA FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2013. CIG. N. Z160A3CEB2.</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge> Regolamento comunale per i lavori, le forniture ecc Delibera CC 14-2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>112</ID><Data>04/06/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOSSI ROBERTA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PARROCCHIA S.V. MARTIRE</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA VII MARTIRI</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>XXIX EDIZIONE DEL PALIO DELLE CONTRADE DI SAN DONATO</Oggetto><Importo>3000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento Comunale approvato con Delibera di CC n. 148/99</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>105</ID><Data>03/06/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Parrocchia S. Vittore </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Piazza 7 Martiri </Indirizzo><Comune>Terno d'Isola </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Contributo straordinario per la realizzazione del nuovo oratorio della Parrocchia di S.Vittore di Terno d'Isola. IV tranche terza rata.</Oggetto><Importo>50000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 282</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>104</ID><Data>29/05/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Xerox Srl</Nome><Codice_Fiscale>04763060961     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>04763060961</Partita_Iva><Indirizzo>Via Medici del Vascello 26-3A</Indirizzo><Comune>Milano </Comune><Cap>20138</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Ditta Xerox Italia Rental Services Srl - XIREX Srl di Milano per proroga di servizio Consip per noleggio fotocopiatore Xerox dal 01.06.2013 al 31.05.2014 </Oggetto><Importo>1241,46</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo Fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento Comunale lavori, forniture e servizi in economia, D.C.C. 14/2013 art. 14 lett. b) punto 3</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>111</ID><Data>27/05/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOSSI ROBERTA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DITTA DUSSMANN SERVICE SRL</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00124140211</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4</Indirizzo><Comune>CAPRIATE SAN GERVASIO</Comune><Cap>24042</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI INSEGNANTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D'ISOLA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SRL PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CIG N. Z930A14500.</Oggetto><Importo>3500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>APPALTO </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>D. LGS. N. 163/2006</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>101</ID><Data>24/05/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DAY RISTOSERVICE SPA</Nome><Codice_Fiscale>03543000370     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03543000370</Partita_Iva><Indirizzo>Via dell'Industria 35</Indirizzo><Comune>BOLOGNA</Comune><Cap>40138</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto buoni pasto Day Ristoservice spa - servizio sostitutivo mensa del personale dipendente cig n.Z370A0E697</Oggetto><Importo>2500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 275</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>102</ID><Data>24/05/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</Nome><Codice_Fiscale>  82003830161   </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA CADUTI 1</Indirizzo><Comune>SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</Comune><Cap>24039</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Acconto IMU anno 2013 - area fabbricabile di proprietà del Comune sita nel Comune di Sotto il Monte</Oggetto><Importo>4128,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Art.13 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n.214</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 274</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>103</ID><Data>24/05/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AGENZIA DELLE ENTRATE</Nome><Codice_Fiscale>  06363391001   </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>L.GO BELOTTI N.3</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Acconto IMU anno 2013 - area fabbricabile di proprietà del Comune sita nel Comune di Sotto il Monte</Oggetto><Importo>4127,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Art.13 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n.214</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 274</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>100</ID><Data>21/05/2013</Data><Settore>Segreteria</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Ditta Panzeri Giovanni  snc </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01366740163</Partita_Iva><Indirizzo>Via dell'Aeronautica n. 11/A</Indirizzo><Comune>Curno</Comune><Cap>24035</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia uffici comunali</Oggetto><Importo>751,11</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale lavori, forniture e servizi. D.C.C. 14/2013 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>99</ID><Data>13/05/2013</Data><Settore>Pubblica Istruzione e Sport</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Associazione Mosaico</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03173330162</Partita_Iva><Indirizzo>Via E. Scuri n. 1/C</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Attivazione leva civica volontaria</Oggetto><Importo>1750,30</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>95</ID><Data>09/05/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Sesia Srl di S. Macchini e C. di Rimini</Nome><Codice_Fiscale>03247030400     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03247030400</Partita_Iva><Indirizzo>Via Sacramora n. 43</Indirizzo><Comune>Rimini  </Comune><Cap>47922</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da zanzara tigre nel territorio comunale: programma di lotta biologica-integrata. Affidamento dei servizi ed impegno di spesa a favore della ditta Sesia Srl di S.M. e c. di Rimini.    </Oggetto><Importo>5324,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo Fiduciario Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale lavori, forniture e servizi. D.C.C. 14/2013 art. 14 lettera b) c. 3</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>157</ID><Data>30/04/2013</Data><Settore>Ufficio Pubblica Istruzione</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Fotostudio Placido</Nome><Codice_Fiscale>BNCPCD56L06Z110C</Codice_Fiscale><Partita_Iva>00772680161</Partita_Iva><Indirizzo>Via Roma n. 66/B</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Piano dell'Offerta Educativa Anno Scolastico 2012-2013 - Presa d'atto del Progetto "Documentare la storia attraverso le nuove tecnologie"- Impegno di spesa a favore della Ditta Fotostudio Placido - CIG Z400B329EE</Oggetto><Importo>1200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 04.09.2012</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>110</ID><Data>23/04/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOSSI ROBERTA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FOTOSTUDIO PLACIDO</Nome><Codice_Fiscale>BNCPCD56L06Z110C</Codice_Fiscale><Partita_Iva>00772680161</Partita_Iva><Indirizzo>VIA ROMA N. 23 </Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>ATTUAZIONE P.O.E. ANNO 2011/2012 - ARTICOLO 12 " LABORATORI</Oggetto><Importo>1200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>POE 2012/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>85</ID><Data>18/04/2013</Data><Settore>Servizi Sociali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>dott. Emanuela Messi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Associazione Nazionale Alpini </Nome><Codice_Fiscale>91008370164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Piazzale degli Alpini </Indirizzo><Comune>Terno d'Isola </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Associzione Alpini - Servizio di Trasporto Assistito - Impegno di spesa a titolo di contributo ordianrio </Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>det. 177 del 25.03.2013</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>86</ID><Data>18/04/2013</Data><Settore>Servizi Sociali </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Emanuela Messi </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>fondazione sospiro </Nome><Codice_Fiscale>8004030195      </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Piazza Liberà, 2</Indirizzo><Comune>Sospiro</Comune><Cap>26048</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>impegno di spesa a favore della fondazione sospiro della retta di inserimento </Oggetto><Importo>8500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>det. 66 del 29.01.2013</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>93</ID><Data>15/04/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SANGALLI SPA</Nome><Codice_Fiscale>0811590165      </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0811590165 </Partita_Iva><Indirizzo>Via San Cassiano n. 8</Indirizzo><Comune>MAPELLO</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Lavori di asfaltatura vari tratti di strade comunali</Oggetto><Importo>27103,05</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento Comunale lavori servizi e forniture appr. Del.C.C. 21 / 2011 Art 6 c. 2 lett b)</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>96</ID><Data>11/04/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Bertuletti Carlo &amp; Figli snc</Nome><Codice_Fiscale>01418800163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01418800163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Vittoria n. 13</Indirizzo><Comune>Bonate Sopra</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Ditta Bertuletti Carlo &amp; Figli snc di Bonate Sopra per intervento sulle pompe del sottopasso di Via Padre Cesare Albisetti.</Oggetto><Importo>2305,38</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario Affidamento diretto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale lavori servizi forniture. D.CC. 21/2011 art. 6 c. lett. b) </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>89</ID><Data>11/04/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Ecotime Srl</Nome><Codice_Fiscale>01877360162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01877360162</Partita_Iva><Indirizzo>Via dell'Industria 31</Indirizzo><Comune>Bergamo </Comune><Cap>24100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Ecotime Srl di Bergamo per l'affidamento del servizio di derattizzazione presso alcune aree comunali</Oggetto><Importo>1147,08</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia art. 8 c.1 lettera a</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>91</ID><Data>11/04/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>EDILTERNO SNC e Preda Roberto</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01801950161</Partita_Iva><Indirizzo>Via Milano 9 </Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Intervento di ripristino muro in c.a. danneggiato da sinistro stradale in Via Milano</Oggetto><Importo>1560,90</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento Comunale Lavori Forniture e Servizi art. 6 c. 2 lett b</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>92</ID><Data>11/04/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Preda Roberto</Nome><Codice_Fiscale>PRDRRT74H21A794Q</Codice_Fiscale><Partita_Iva>03623800160</Partita_Iva><Indirizzo>Viale I Maggio 9/C</Indirizzo><Comune>PRESEZZO (BG)</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Intervento di ripristino parapetto in ferro danneggiato da sinistro stradale in Via Milano</Oggetto><Importo>1597,20</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento Comunale Lavori Forniture e Servizi art. 6 c. 2 lett b</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>90</ID><Data>10/04/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>IMPRESA EDILE Pievani Angelo Srl</Nome><Codice_Fiscale>03174610166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03174610166</Partita_Iva><Indirizzo>Via P. Gasparotto 13</Indirizzo><Comune>Sorisole</Comune><Cap>24010</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento incarico lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Primaria</Oggetto><Importo>3545,30</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento Comunale Lavori Forniture e Servizi art. 6 c. 2 lett b</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>84</ID><Data>05/04/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Sala Flavia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FAZIO MARIA GIUSEPPA</Nome><Codice_Fiscale>FZAMGS59M66D423K</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Gargarino 50</Indirizzo><Comune>RIVA DI SOLTO</Comune><Cap>24060</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese viaggio al Segretario Comunale per accesso alla sede convenzionata anno 2013 </Oggetto><Importo>4000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione per il servizio di Segreteria</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 197</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>73</ID><Data>04/04/2013</Data><Settore>Biblioteca e cultura</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Villa Alessandra</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DITTA LICEUM DI M.L. VALENZA E C SAS</Nome><Codice_Fiscale>10061740154     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>10061740154</Partita_Iva><Indirizzo>Residenza Tigli, 932 </Indirizzo><Comune>Basiglio</Comune><Cap>20080</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Acquisto scaffalature da dare in dotazinoe all'ufficio biblioteca. </Oggetto><Importo>1872,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto determinazione n. 87/rgd del 06.02.2013</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economica Delibera C/C n. 21 del 12.04.2011</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>74</ID><Data>04/04/2013</Data><Settore>Segreteria</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Studio Bizioli &amp; Associati </Nome><Codice_Fiscale>BZLRLA60R05H484P</Codice_Fiscale><Partita_Iva>00084990985</Partita_Iva><Indirizzo>Via Bellini, 7</Indirizzo><Comune>Roè Vociano</Comune><Cap>25077</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Approvazione disciplinare di incarico di assistenza professionale per l'attivazione della farmacia comunale presentato dallo studio Bizioli &amp; Associati e conseguente impegno di spesa - CIG Z5E091FF50</Oggetto><Importo>3649,36</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione Reg. Gen. n. 157/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>76</ID><Data>04/04/2013</Data><Settore>Segreteria</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pierluigi Pasquini</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Cooperativa Sociale Onlus S.A.R.H.A.</Nome><Codice_Fiscale>02393990276     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02393990276</Partita_Iva><Indirizzo>Via Miranese,255</Indirizzo><Comune>Venezia</Comune><Cap>30174</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento del servizio di trascrizione dibattiti consiliari anno 2013 alla Cooperativa Sociale Onlus S.A.R.H.A. e conseguente impegno di spesa - CIG Z9F092CC1A</Oggetto><Importo>2000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione Reg. Gen. n. 162/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>77</ID><Data>04/04/2013</Data><Settore>Segreteria </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott.Pasquini Pierluigi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Wolters Klumer Italia S.R.L.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>10209790152</Partita_Iva><Indirizzo>Strada 1 Pal. F6</Indirizzo><Comune>Milano</Comune><Cap>20090</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa e conseguente liquidazione a favore della ditta " Wolters Klumer Italia" S.R.L. a titolo di quota anno 2013 - abbonamento pluriennale al sistema Leggi d'Italia - CIG. Z54093D243</Oggetto><Importo>2056,47</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determina n. 174/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>78</ID><Data>04/04/2013</Data><Settore>Segreteria</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dott. Pierluigi Pasquni</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Ancitel Spa</Nome><Codice_Fiscale>07196850585     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01718201005</Partita_Iva><Indirizzo>Via dell'Arco di Travertino, 11</Indirizzo><Comune>Roma</Comune><Cap>00178</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Ancitel Spa per il rinnovo anno 2013 ai servizi informativi in modalità internet  - CIG. ZDE0942D62</Oggetto><Importo>1245,09</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determina Reg. Gen. n. 181/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>72</ID><Data>03/04/2013</Data><Settore>Servizi Sociali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>dott.ssa Emanuela Messi</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SOCIALE LINUS S.R.L. </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>via xxv aprile,54</Indirizzo><Comune>brembate sopra</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Cooperativa Linus di Brembate Sopra per l'inserimento di minori presso il Centro Diurno  "UNA PORTA APERTA"</Oggetto><Importo>4004,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>det. n° 163/2013</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>88</ID><Data>28/03/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Overlift Ascensori Srl</Nome><Codice_Fiscale>03359280165     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03359280165</Partita_Iva><Indirizzo>Vua Vagone 15</Indirizzo><Comune>Cenate Sopra</Comune><Cap>24069</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Overlift Ascensori Srl per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione degli impianti elevatori di proprietà comunale.</Oggetto><Importo>1815,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia art. 8 c. 1 lett c)</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>82</ID><Data>27/03/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>IMPRESA EDILE PIEVANI ANGELO SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03174610166</Partita_Iva><Indirizzo>Via P. Gasparotto n. 13</Indirizzo><Comune>SORISOLE (BG)</Comune><Cap>24010</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento incarico esecuzione opere edili modifica accesso carrale e pedonale Scuola Secondaria Primo Grado Terno d'Isola</Oggetto><Importo>19965,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia art. 6 c. 2 lett b)</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>83</ID><Data>27/03/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BERTULETTI CARLO &amp; FIGLI SNC</Nome><Codice_Fiscale>01418800163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01418800163</Partita_Iva><Indirizzo>Via della Vittoria n. 13</Indirizzo><Comune>BONATE SOPRA (BG)</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento incarico impianto automazione cancelli e videocitofono Scuola Secondaria I Grado Terno d'Isola</Oggetto><Importo>4368,10</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia art. 6 c. 2 lett b)</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>87</ID><Data>26/03/2013</Data><Settore>Ufficio Biblioteca e cultura</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Villa dott.ssa Alessandra</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti</Nome><Codice_Fiscale>91037400164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Carvisi, 587</Indirizzo><Comune> Mapello, BG</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Erogazione contributo economico a favore dell'Associazione Amici di Carvisi e Cabanetti</Oggetto><Importo>1600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Delibera GC n. 56 del 26.03.2013</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>70</ID><Data>22/03/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>EQUITALIA SUD SPA</Nome><Codice_Fiscale>11210661002     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Lungotevere Flaminio 18</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00196</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Atto di pignoramento di crediti verso terzi ai sensi degli ex artt.72 e 48 bis del DPR 29/09/1973 n.602 - Comune di Terno d'Isola/Enel Servizio Elettrico S.p.A. - liquidazione a favore di Equitalia Sud S.p.A.</Oggetto><Importo>13015,46</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Procedura esecutiva </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>ex artt.72 e 48 bis del DPR 29/09/1973 n.602  - Determinazione n. r.g.d. 173</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>94</ID><Data>20/03/2013</Data><Settore>Biblioteca e cultura</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Villa dott.ssa Alessandra</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRAFO SRL</Nome><Codice_Fiscale>00777630161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00777630161</Partita_Iva><Indirizzo>via Campinette, 43</Indirizzo><Comune>Palazzago</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Incarico alla ditta Grafo srL di Palazzago per la stampa del periodico comunale Informaterno biennio 2013/2014</Oggetto><Importo>17554,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2011 art. 13 comma 4 lettera b)</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>71</ID><Data>19/03/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Studio Geom. Taramelli</Nome><Codice_Fiscale>03125550164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03125550164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Castegnate 24</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Liquidazione II S.A.L. nota proforma studio Geom. Taramelli -Studio di Progettazione- di Terno d'Isola per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi degli edifici comunali sede della scuola secondaria di I° e del palazzetto dello sport.</Oggetto><Importo>3146,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 166_2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>67</ID><Data>16/03/2013</Data><Settore>Segreteria</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BLU SERVICE SRL </Nome><Codice_Fiscale>12546450151     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>12546450151</Partita_Iva><Indirizzo>VIA MEDICI N. 8</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20123</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Approvazione della proposta contrattuale "Servizio Blu" presentato dalla Ditta Blu Service srl di Milano, Anno 2013 CIG ZC208E3EEF</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. 127 del 28.02.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>75</ID><Data>14/03/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Carrara Simone Impermeabilizzazioni</Nome><Codice_Fiscale>CRRSMNB20H910C  </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00384900163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Colle di Zambla n. 6/B</Indirizzo><Comune>ONETA</Comune><Cap>24020</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per interventi straordinari di riparazione di parte delle coperture del palazzetto dello sport di Terno d'Isola (BG)</Oggetto><Importo>3735,27</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia art. 13 c. 4 lett. d</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>80</ID><Data>12/03/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Idroterma Impianti Villa Srl</Nome><Codice_Fiscale>03534950161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03534950161</Partita_Iva><Indirizzo>Via Cornalida n. 3</Indirizzo><Comune>Carvico </Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Ditta Idroterma Impianti Villa Srl di Carvico per la realizzazione di un bagno disabili presso i locali di proprietà comunale di Via Roma a Terno d'Isola da adibire a sede CIF. </Oggetto><Importo>3900,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia art. 13 c. 4 lett. d</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>65</ID><Data>12/03/2013</Data><Settore>Servizi alla persona</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Messi Emanuela</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Azienda Consortile Isola Bergamasca</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03298850169</Partita_Iva><Indirizzo>Via Garibaldi, 15</Indirizzo><Comune>Bonate Sotto</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore dell'Azienda Speciale Consortile di Bonate Sotto a titolo di compartecipazione spese anno 2013</Oggetto><Importo>15768,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n.99 del 08.02.2018</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>66</ID><Data>12/03/2013</Data><Settore>SERVIZI ALLA PERSONA</Settore><Responsabile_di_Procedimento>MESSI EMANUELA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03298850169</Partita_Iva><Indirizzo>VIA GARIBALDI, 15</Indirizzo><Comune>BONATE SOTTO </Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA PER IL SERVIZIO DI TUTELA MINORI ANNO 2013</Oggetto><Importo>7884,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>diretta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE N° 109 DEL 18.02.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>79</ID><Data>07/03/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Francesca Grazioli</Nome><Codice_Fiscale>GRZFNC65P44G579J</Codice_Fiscale><Partita_Iva>01660030162</Partita_Iva><Indirizzo>Vicolo Zenoni n. 1</Indirizzo><Comune>Trescore Balneario</Comune><Cap>24069</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento pratica di accatastamento al Geom. Francesca Grazioli di Trescore Balneario BG per la sala polivalente denominata "Sala Ghisleni" in via G. Bravi 16 a Terno d'Isola  </Oggetto><Importo>1812,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 141/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>81</ID><Data>05/03/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Azienda Agricola Bonanomi</Nome><Codice_Fiscale>03160070136     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03160070136</Partita_Iva><Indirizzo>Via Garibaldi n. 5</Indirizzo><Comune>Robbiate </Comune><Cap>23899</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio arboreo comunale alla Società Agricola Bonanomi Luciano Sas di Robbiate (LC)</Oggetto><Importo>24175,80</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.n. 139_2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>69</ID><Data>28/02/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Sca.Dem Srl di Frosio Augusto e Figli </Nome><Codice_Fiscale>02580150163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02580150163</Partita_Iva><Indirizzo>Viale Italia n. 4</Indirizzo><Comune>Valbrembo</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per affidamento in economia taglio e sgombero neve, nonchè spargimento di sale sulle strade comunali per la stagione invernale 2012-2013 alla Ditta Sca.dem Srl di Frosio Augusto e Figli di Valbrembo (Bg)</Oggetto><Importo>5000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 129_2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>55</ID><Data>25/02/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Previtali Pierangelo </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Agenzia delle Entrate</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Piazza Libertà</Indirizzo><Comune>Ponte S. Pietro </Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Imposta di registro anno 2013 - contratto di locazione agenzia INPS di Terno d'Isola  </Oggetto><Importo>1351,06</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 114</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>68</ID><Data>20/02/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Globo Srl</Nome><Codice_Fiscale>02598580161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02598580161</Partita_Iva><Indirizzo>Viale Europa 17/B</Indirizzo><Comune>Treviolo </Comune><Cap>24048</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Globo srl di Treviolo per i contratti applicativi software geografici Globo srl ed Esr Italai spai </Oggetto><Importo>2420,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 116_2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>63</ID><Data>18/02/2013</Data><Settore>POLIZIA LOCALE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>BRIOSCHI RICCARDO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI AMBIVERE</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Dante Alighieri</Indirizzo><Comune>Ambivere</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI VIGILANZA "TERNO SICURA"</Oggetto><Importo>2502,15</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Servizio di supporto di Polizia Locale</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 108/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>62</ID><Data>15/02/2013</Data><Settore>POLIZIA LOCALE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>BRIOSCHI RICCARDO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Savarent Divisione Leasis spa</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Corso G. Agnelli 200</Indirizzo><Comune>Torino</Comune><Cap>10135</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Fornitura autovettura con noleggio senza conducente</Oggetto><Importo>4100,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>contratto di noleggio di autovettura</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 103/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>56</ID><Data>07/02/2013</Data><Settore>Servizio Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ASSOLARI SPA</Nome><Codice_Fiscale>00045900164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00045900164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Briolo n. 1</Indirizzo><Comune>Valbrembo</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TERNO D'ISOLA</Oggetto><Importo>12480,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione R.Gen. 95 del 7.02.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>108</ID><Data>02/02/2013</Data><Settore>SERVIZIO AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOSSI ROBERTA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>GRUPPO PODISTICO I TEREMOCC DE TEREN</Nome><Codice_Fiscale>91031410169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03133520167</Partita_Iva><Indirizzo>VIA BRAVI N. 16</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PODISTICO "I TEREMOCC DE TEREN" DI TERNO D'ISOLA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ANNUALE ANNO 2013.</Oggetto><Importo>1000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>CONVENZIONE</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>54</ID><Data>01/02/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Geom. Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Monzani Ambiente Srl</Nome><Codice_Fiscale>03256650163     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03256650163</Partita_Iva><Indirizzo>Via Casina Sega n. 1</Indirizzo><Comune>Bonate Sotto</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Tariffa di Igiene Ambientale. (TIA) Impegno di spesa a favore di Monzani Ambiente Srl. CIG 540559</Oggetto><Importo>451900,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Bando di Gara a procedura aperta</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 79</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>53</ID><Data>30/01/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pansa Katia </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Società A.T.I. ENGINEERING SRL</Nome><Codice_Fiscale>06140070969     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>06140070969</Partita_Iva><Indirizzo>Via Monza n. 107/32</Indirizzo><Comune>Gessate</Comune><Cap>20060</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Liquidazione fattura n. 26 del 23.09.2012 della Società A.T.I. Engineering Srl di Gessate (MI) per la redazione del P.G.T. saldo terza fase. </Oggetto><Importo>9560,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 44</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>51</ID><Data>30/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PUBLICONSUL SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02238340166</Partita_Iva><Indirizzo>P.ZZA XIII MARTIRI NR.8</Indirizzo><Comune>LOVERE</Comune><Cap>24065</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Servizio di elaborazione contabilità iva anno 2013, redazione e presentazione della relativa dichiarazione annuale.Impegno di spesa a favore della società Publiconsul srl. Cig Z99086DC53</Oggetto><Importo>3025,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 74</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>59</ID><Data>29/01/2013</Data><Settore>Servizi alla Persona </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Messi Emanuela</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Castello Serviizi sociaetà cooperativa sociale onlus</Nome><Codice_Fiscale>11075730157     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>via carcassola, 4</Indirizzo><Comune>Trezzo sull'Adda</Comune><Cap>20056</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per l'inserimento presso il cse della cooperativa Castello Servizi di Capriate San Gervasio di n. 4 utenti disabili. </Oggetto><Importo>23040,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Assegnazione Diretta </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>58</ID><Data>28/01/2013</Data><Settore>Servizi alla Persona </Settore><Responsabile_di_Procedimento>Messi Emanuela </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Azienda Speciale Consortile </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03298850169</Partita_Iva><Indirizzo>via Garibaldi, 15</Indirizzo><Comune>Bonate Sotto </Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca per l'inserimento di n. 2 utenti nei c.d.d. dell'ambito </Oggetto><Importo>583504,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Appalto </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 32/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>57</ID><Data>23/01/2013</Data><Settore>Servizi alla Persona</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Messi Emanuela</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Dussmann Service Srl</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>via Papa Giovanni XXIII, 4</Indirizzo><Comune>Capriate San Gervasio</Comune><Cap>24042</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Fornitura pasti a domicilio a favore di anziani e/o persone in difficoltà </Oggetto><Importo>10000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Appalto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>determina 52 del 23.01.2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>42</ID><Data>23/01/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pansa Katia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Globo S.r.l.</Nome><Codice_Fiscale>02598580161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02598580161</Partita_Iva><Indirizzo>Viale Europa 17/B</Indirizzo><Comune>Treviolo </Comune><Cap>24048</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Ditta Globo S.r.l. Soluzioni avanzate per il territorio di Treviolo (BG) per i contratti applicativi SOLO 1, S.U.A.P e S.U.E. ANNO 2013. CIG Z6C085DF00</Oggetto><Importo>6779,50</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.d.g. 54/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>40</ID><Data>22/01/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Società Agricola Bonanomi Luciano S.a.s. </Nome><Codice_Fiscale>03160070136     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03160070136</Partita_Iva><Indirizzo>Via Giuseppe Garibaldi, 5</Indirizzo><Comune>Robbiate </Comune><Cap>23899</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Società Agricola Bonanomi Luciano S.a.s. di Robbiate (LC) per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali. CIG Z660849FB6.</Oggetto><Importo>29496,17</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Proroga contratto sino al 30.06.2013 come da delibera G.C. 192/2012</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 48/2013 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>41</ID><Data>22/01/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pansa Katia </Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>MA.STE. Srl</Nome><Codice_Fiscale>03650490166     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03650490166</Partita_Iva><Indirizzo>Via Pietro Ruggeri da Stabello 28</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24123</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Fornitura a noleggio Olivetti Copia D300 MF-Impegno di spesa a favore della ditta Società Ma.Ste. Srl di Curno per l'anno 2013. CIG ZD8084C939.</Oggetto><Importo>1452,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 51/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>36</ID><Data>17/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DAY RISTOSERVICE SPA</Nome><Codice_Fiscale>03543000370     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03543000370</Partita_Iva><Indirizzo>Via dell'Industria 35</Indirizzo><Comune>BOLOGNA</Comune><Cap>40138</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto buoni pasto Day Ristoservice spa - servizio sostitutivo mensa del personale dipendente cig n.Z290833B0C</Oggetto><Importo>2500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 33</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>61</ID><Data>17/01/2013</Data><Settore>POLIZIA LOCALE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>BRIOSCHI RICCARDO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Maggioli Spa Sant'Arcangelo di Romagna</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>del Carpino, 8</Indirizzo><Comune>Santarcangelo di Romagna</Comune><Cap>47822</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Contratto Maggioli SPA software operativo "concilia"</Oggetto><Importo>1450,79</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Contratto di fornitura servizi</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>32</ID><Data>17/01/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pansa Katia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Area Protech Srl </Nome><Codice_Fiscale>03568180164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03568180164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Buratti 55 </Indirizzo><Comune>Bergamo </Comune><Cap>24124</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della ditta Area Protech Srl - Gruppo Promelit S.p.A. - di Bergamo per la manutenzione degli impianti telefonici installati presso gli edifici comunali. Anno 2013</Oggetto><Importo>1815,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.d.g. 39</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>33</ID><Data>17/01/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pansa Katia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Ministero delle Comunicazioni </Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Viale America 201 </Indirizzo><Comune>Roma</Comune><Cap>00144</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore del Ministero delle Comunicazioni per il pagamento del canone di concessioni radioelettriche ad uso privato anno 2013</Oggetto><Importo>1045,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.d.g. 40</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>37</ID><Data>16/01/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Benedetti Giuseppe</Nome><Codice_Fiscale>BNDGPP68L07A794T</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Cherubini 12C</Indirizzo><Comune>Dalmine</Comune><Cap>24044</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per i lavori di tinteggiatura della Scuola Secondaria di Primo Grado di Terno d'Isola a favore di Benedetti Giuseppe di Dalmine (BG) e Caccia Stefano di Presezzo (BG). CIG Z2407D57B3</Oggetto><Importo>972,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 31/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>38</ID><Data>16/01/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Caccia Stefano</Nome><Codice_Fiscale>CCCSFN66L26A794D</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Via Vittorio Veneto 1169</Indirizzo><Comune>Presezzo</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per i lavori di tinteggiatura della Scuola Secondaria di Primo Grado di Terno d'Isola a favore di Benedetti Giuseppe di Dalmine (BG) e Caccia Stefano di Presezzo (BG). CIG Z2407D57B3</Oggetto><Importo>972,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 31/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>43</ID><Data>14/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.</Nome><Codice_Fiscale>09633951000     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BERUTO 18</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20131</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>174000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 20</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>44</ID><Data>14/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>TELECOM ITALIA SPA</Nome><Codice_Fiscale>00488410010     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00488410010</Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA DEGLI AFFARI 2</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20123</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>2750,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 20</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>45</ID><Data>14/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>TELECOM ITALIA S.P.A (TIM)</Nome><Codice_Fiscale>00488410010     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00488410010</Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA DEGLI AFFARI N.2</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20123</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>5000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 20</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>46</ID><Data>14/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BiG TLC SRL</Nome><Codice_Fiscale>03430290167     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03430290167</Partita_Iva><Indirizzo>VIA C.MAFFEI 14/A</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24121</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>19800,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 20</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>47</ID><Data>14/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>VODAFONE OMNITEL NV</Nome><Codice_Fiscale>93026890017     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>08539010010</Partita_Iva><Indirizzo>VIA JERVIS N.13</Indirizzo><Comune>IVREA</Comune><Cap>10015</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>200,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 20</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>48</ID><Data>14/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>E.ON ENERGIA S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03429130234</Partita_Iva><Indirizzo>VIA E.FERMI 15</Indirizzo><Comune>VERONA</Comune><Cap>37135</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>17850,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 20</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>49</ID><Data>14/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COFELY ITALIA SPA (MIECI SRL)</Nome><Codice_Fiscale>07149930583     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01698911003</Partita_Iva><Indirizzo>VIA OSTIENSE 333</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00146</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>112500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 20</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>50</ID><Data>14/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>HIDROGEST SPA</Nome><Codice_Fiscale>03071180164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03071180164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PRIVATA BERNASCONI N. 13</Indirizzo><Comune>SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</Comune><Cap>24039</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per fornitura energia elettrica, gas metano, acqua potabile e reti telefoniche - utenze comunali</Oggetto><Importo>14000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 20</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>34</ID><Data>14/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DUSSMANN SERVICE SRL  - societa' unipersonale</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00124140211</Partita_Iva><Indirizzo>Via San Gregorio 55</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20124</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della società Dussmann srl - servizio mensa personale dipendente cig.n.ZE40830876</Oggetto><Importo>2300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Bando di gara d'appalto approvato con d.t. n.760/2009 </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 21</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>35</ID><Data>14/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>LA TECNICA SPA</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00597900166</Partita_Iva><Indirizzo>Via Bergamo 38</Indirizzo><Comune>CURNO</Comune><Cap>24035</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegni di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, stampati e consumabili informatici agli uffici comunali: La Tecnica spa cig n. ZC50833608, Maggioli spa cig n.Z32083369C, Tipografia dell'Isola snc cig n.Z5708336C7 e Files Multimedia.....</Oggetto><Importo>1300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 23</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>60</ID><Data>12/01/2013</Data><Settore>POLIZIA LOCALE</Settore><Responsabile_di_Procedimento>BRIOSCHI RICCARDO</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GEN. MOTORIZZAZIONE CIVILE</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>ROMA</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ACCESSO BANCA DATI MCTC</Oggetto><Importo>1177,54</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>SERVIZIO TELEMATICO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 16/2013</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>39</ID><Data>11/01/2013</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pansa Katia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Enel Sole Srl</Nome><Codice_Fiscale>02322600541     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>05999811002</Partita_Iva><Indirizzo>V.le Tor di Quinto 45/47</Indirizzo><Comune>Roma</Comune><Cap>00191</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Ditta Enel Sole Srl per prestazioni inerenti la gestione di alcuni impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale per l 'anno 2013. CIG Z1A083CB0E       </Oggetto><Importo>6470,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 15/2001 </Norma_di_Legge></Element><Element><ID>30</ID><Data>10/01/2013</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>TOTALERG S.P.A.</Nome><Codice_Fiscale>00051570893     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00051570893</Partita_Iva><Indirizzo>Viale dell'industria 92</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00144</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card Totalerg spa - adesione convenzione Consip "carburante rete fuel card 5 - lotto 1" gennaio 2013 - dicembre 2015 cig. n.ZA108185BF</Oggetto><Importo>25500,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 9</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>106</ID><Data>03/01/2013</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02314900164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA A. LOCATELLI N. 5</Indirizzo><Comune>PONTE SAN PIETRO</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO DI VIGILANZA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI  PULIZIA IMMOBILI - CIG Z7108EF605</Oggetto><Importo>21850,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Cottimo fiduciario Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Art. 5 della Legge n. 381 dell’08.11.1991</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>107</ID><Data>03/01/2013</Data><Settore>AFFARI GENERALI</Settore><Responsabile_di_Procedimento>DOSSI ROBERTA</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02314900164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA A. LOCATELLI N. 5</Indirizzo><Comune>PONTE SAN PIETRO</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO" PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA ANNO 2013 - PRIMO SEMESTRE - CIG N. Z500A06CE3.</Oggetto><Importo>8600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>97</ID><Data>03/01/2013</Data><Settore>Segreteria</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Cooperativa Sociale Il Segno</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva> 0231490016</Partita_Iva><Indirizzo>Via Locatelli n. 5/A</Indirizzo><Comune>Ponte San Pietro</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per pulizia immobili comunali</Oggetto><Importo>21850,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>98</ID><Data>03/01/2013</Data><Settore>Pubblica Istruzione e Sport</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>Cooperativa Sociale Il Segno</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02314900164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Locatelli n. 5/A</Indirizzo><Comune>Ponte San Pietro</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per vigilanza trasporto scolastico</Oggetto><Importo>8600,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge /></Element><Element><ID>11</ID><Data>31/12/2012</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FRATERNITA' SISTEMI - societa' coop. sociale ONLUS		</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0238395098 </Partita_Iva><Indirizzo>Via Trepola 195</Indirizzo><Comune>Ospitaletto</Comune><Cap>25035</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione compenso spettante per attività di recupero dell'imposta comunale sugli immobili </Oggetto><Importo>39800,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione ai sensi dell'art.5 Legge 381/1991</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 641</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>52</ID><Data>31/12/2012</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.</Nome><Codice_Fiscale>09633951000     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA BERUTO 18</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20131</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica utenze immobili comunali</Oggetto><Importo>3874,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione n. r.g.d. 644</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>64</ID><Data>31/12/2012</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pierangelo Previtali</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>F.g. Segnaletica s.r.l.</Nome><Codice_Fiscale>01423600160     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01423600160</Partita_Iva><Indirizzo>Via San Giuseppe Artigianato, 2</Indirizzo><Comune>Almenno San Salvatore</Comune><Cap>24031</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa con la ditta F.G. Segnaletica di Almenno San Salvatore per la realizzazione di segnali stradali e dossi rallentatraffico.</Oggetto><Importo>1488,30</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 645_2012</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>28</ID><Data>27/12/2012</Data><Settore>Gestione Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pansa Katia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>NUOVA CINGOL CAR di Signori, Martinelli &amp; C. sas</Nome><Codice_Fiscale>01629120161     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>01629120161</Partita_Iva><Indirizzo>VIA VASVECCHIO 12</Indirizzo><Comune>NEMBRO</Comune><Cap>24027</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per intervento di riparazione lama spazzaneve installato sull'automezzo di proprietà comunale bremach </Oggetto><Importo>1200,93</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 637</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>29</ID><Data>27/12/2012</Data><Settore>Gestione Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PARROCCHIA DI SAN VITTORE MARTIRE</Nome><Codice_Fiscale>91002350162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>PIAZZA 7 MARTIRI 18</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Contributo straordinario per la realizzazione del nuovo oratorio della Parrocchia di S.Vittore di Terno d'Isola. III tranche terza rata</Oggetto><Importo>15000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d.638</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>26</ID><Data>21/12/2012</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>POLISPORTIVA COMUNALE TERNO D'ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>02103460164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02103460164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA CASOLINI SNC</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Polisportiva Comunale Dilettantistica di Terno d'Isola - rideterminazione contributo ordinario anno 2012 e liquidazione secondo acconto</Oggetto><Importo>5000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 630</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>27</ID><Data>21/12/2012</Data><Settore>Affari Generali - Servizi Sociali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Messi Emanuela</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH - SOC.COOP.SOC.</Nome><Codice_Fiscale>03549340168     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03549340168</Partita_Iva><Indirizzo>VIA GAVAZZENI 3</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24125</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per l'inserimento del nucleo familiare di p.c.h. presso la struttura Casa Mater</Oggetto><Importo>3300,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Protocollo d'Intesa</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 635</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>24</ID><Data>20/12/2012</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>DUSSMANN SERVICE SRL  - societa' unipersonale</Nome><Codice_Fiscale>00124140211     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00124140211</Partita_Iva><Indirizzo>VIA SAN GREGORIO N. 55</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20124</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Servizio di refezione scolastica a favore degli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Terno d'Isola a.s. 2012/2013 </Oggetto><Importo>17000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Bando di gara d'appalto mediante procedura aperta approvato con dt n.760/2009</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 628</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>25</ID><Data>20/12/2012</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FOTOSTUDIO PLACIDO  DI BONACINA PLACIDO</Nome><Codice_Fiscale>BNCPCD56L06Z110C</Codice_Fiscale><Partita_Iva>00772680161</Partita_Iva><Indirizzo>VIA ROMA N.23/B</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Attuazione P.O.E. a.s. 2012/2013 articolo 12 - laboratori educativi:corso di fotografia.Impegno di spesa </Oggetto><Importo>1210,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 629</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>20</ID><Data>19/12/2012</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Sala Flavia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP SPA)</Nome><Codice_Fiscale>80199230584     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>07756511007</Partita_Iva><Indirizzo>VIA GOITO 4</Indirizzo><Comune>ROMA</Comune><Cap>00185</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Estinzione anticipata di n.2 mutui </Oggetto><Importo>74883,18</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Riduzione indebitamento</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 618</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>21</ID><Data>19/12/2012</Data><Settore>Affari generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>POLISPORTIVA COMUNALE TERNO D'ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>02103460164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02103460164</Partita_Iva><Indirizzo>VIA CASOLINI SNC</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Attuazione P.O.E. a.s. 2012/2013 art.17 - attività sportive - impegno di spesa </Oggetto><Importo>3750,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 620</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>22</ID><Data>19/12/2012</Data><Settore>Gestione Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Paglia Stefania</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BENEDETTI GIUSEPPE </Nome><Codice_Fiscale>BNDGPP68L07A794T</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA CHERUBINI 12/C</Indirizzo><Comune>DALMINE</Comune><Cap>24044</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per lavori di tinteggiatura della scuola secondaria di Terno d'Isola</Oggetto><Importo>10424,33</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto mediante cottimo fiduciario </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 625</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>23</ID><Data>19/12/2012</Data><Settore>Gestione Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Paglia Stefania</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>CACCIA STEFANO</Nome><Codice_Fiscale>CCCSFN66L26A794D</Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA V.VENETO 1169</Indirizzo><Comune>PRESEZZO</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per lavori di tinteggiatura della scuola secondaria di Terno d'Isola</Oggetto><Importo>10424,33</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto mediante cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 625</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>18</ID><Data>18/12/2012</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>SPORT 2002 SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE</Nome><Codice_Fiscale>02914250168     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02914250168</Partita_Iva><Indirizzo>VIA TREVASCO 17</Indirizzo><Comune>NEMBRO</Comune><Cap>24027</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto divise sportive </Oggetto><Importo>1312,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento Diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 614</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>19</ID><Data>18/12/2012</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>NUOVA AURORA TERNO - N.A.T.</Nome><Codice_Fiscale>03771570169     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>VIA MILANO 2</Indirizzo><Comune>TERNO D'ISOLA</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Erogazione contributo economico per l'anno 2012/2013</Oggetto><Importo>1055,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Contributo Liberale</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 616</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>9</ID><Data>17/12/2012</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Arrigoni Nadia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>FRATERNITA' SISTEMI - societa' coop. sociale ONLUS</Nome><Codice_Fiscale>02383950983     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02383950983</Partita_Iva><Indirizzo>Via Trepola 195</Indirizzo><Comune>Ospitaletto</Comune><Cap>25035</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Compenso spettante per attività di recupero dell'imposta comunale sugli immobili</Oggetto><Importo>39000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione ai sensi dell'art.5 Legge 381/1991</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 611</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>10</ID><Data>17/12/2012</Data><Settore>Gestione Risorse Finanziarie</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pedruzzi Laura</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>ELLEPI SERVICE SRL</Nome><Codice_Fiscale>03335590174     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03335590174</Partita_Iva><Indirizzo>Via Ziziola 93</Indirizzo><Comune>Brescia</Comune><Cap>25124</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Affidamento servizio elaborazioni stipendiali triennio 2013-2014-2015</Oggetto><Importo>18000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 612</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>17</ID><Data>17/12/2012</Data><Settore>Affari Generali - Servizi Sociali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Messi Emanuela</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>03298850169</Partita_Iva><Indirizzo>VIA GARIBALDI 15</Indirizzo><Comune>BONATE SOTTO</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa a titolo di compartecipazione spese anno 2012</Oggetto><Importo>15556,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 608</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>16</ID><Data>15/12/2012</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00262400161</Partita_Iva><Indirizzo>VIA FURIETTI N. 17</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per il rilascio di abbonamenti annuali a tariffa agevolata a favore degli studenti residenti a.s. 2012/2013</Oggetto><Importo>1052,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 607</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>15</ID><Data>13/12/2012</Data><Settore>Affari Generali - Biblioteca</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Villa Alessandra</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>LEGGERE SRL</Nome><Codice_Fiscale>02511020162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02511020162</Partita_Iva><Indirizzo>VIA PER GRUMELLO 57</Indirizzo><Comune>BERGAMO</Comune><Cap>24127</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per acquisto libri da dare in dotazione alla biblioteca di Terno d'Isola</Oggetto><Importo>3734,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione sistema bibliotecario area nord-ovest prov. Bg</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 603</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>14</ID><Data>12/12/2012</Data><Settore>Affari Generali - Servizi Sociali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Messi Emanuela</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>MESTIERI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.</Nome><Codice_Fiscale>02552350981     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02552350981</Partita_Iva><Indirizzo>VIA MARCO AURELIO 8</Indirizzo><Comune>MILANO</Comune><Cap>20127</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per progetti di inserimento lavorativo</Oggetto><Importo>2000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d.602</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>5</ID><Data>12/12/2012</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Senes Anna</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>NORD BROKER S.R.L.</Nome><Codice_Fiscale>02538210986     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02538210986</Partita_Iva><Indirizzo>Via Alabarde 1</Indirizzo><Comune>Darfo Boario Terme (BS)</Comune><Cap>25047</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Premi assicurativi polizze comunali in scadenza</Oggetto><Importo>11368,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 c.11</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 601</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>8</ID><Data>10/12/2012</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Villa Alessandra</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>BEVILACQUA STEFANO SNC</Nome><Codice_Fiscale>00369560164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>00369560164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Noli 12/e</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24125</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Contratto noleggio globale fotocopiatore in comodato d'uso 01.07.2012 - 30.06.2015</Oggetto><Importo>1452,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto per cottimo fiduciario</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 597</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>7</ID><Data>05/12/2012</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Previtali Pierangelo</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PARROCCHIA DI S.VITTORE MARTIRE </Nome><Codice_Fiscale>91002350162     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>           </Partita_Iva><Indirizzo>Piazza 7 Martiri 18</Indirizzo><Comune>Terno d'Isola</Comune><Cap>24030</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Contributo straordinario realizzazione del nuovo oratorio della Parrocchia di S.Vittore -II tranche terza rata</Oggetto><Importo>35000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 591</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>4</ID><Data>05/12/2012</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pansa Katia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>CROCIANI GROUPS SNC DI CROCIANI CLAUDIO &amp; C.</Nome><Codice_Fiscale>1223480524      </Codice_Fiscale><Partita_Iva>1223480524 </Partita_Iva><Indirizzo>Via M. D'Azeglio 39</Indirizzo><Comune>Abbadia San Salvatore (SI)</Comune><Cap>53021</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Fornitura di spargisale da installare su quad comunale</Oggetto><Importo>1028,50</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 594</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>3</ID><Data>04/12/2012</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>PROGETTI E SOLUZIONI SPA</Nome><Codice_Fiscale>06423240727     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0642324072 </Partita_Iva><Indirizzo>Via Quintino Sella 227</Indirizzo><Comune>Bari (BA)</Comune><Cap>70123</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Attivazione moduli aggiuntivi al sistema informatizzato school-card</Oggetto><Importo>1138,06</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Affidamento diretto</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 588</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>6</ID><Data>04/12/2012</Data><Settore>Gestione del Territorio</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Pansa Katia</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA</Nome><Codice_Fiscale>0575760160      </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0575760160 </Partita_Iva><Indirizzo>Via IV Novembre 3</Indirizzo><Comune>Chignolo d'Isola</Comune><Cap>24040</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Interventi di completamento e miglioramento c/o il centro di raccolta rsu intercomunale di Via Castegnate</Oggetto><Importo>3323,59</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 589</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>1</ID><Data>03/12/2012</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</Nome><Codice_Fiscale>                </Codice_Fiscale><Partita_Iva>0262400161 </Partita_Iva><Indirizzo>Via Furietti  n.17</Indirizzo><Comune>Bergamo</Comune><Cap>24100</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Rideterminazione impegno di spesa per servizio trasporto scolastico 2012-2013</Oggetto><Importo>54773,63</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Bando di gara d'appalto approvato con d.t. n.427/2011 </Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 586</Norma_di_Legge></Element><Element><ID>2</ID><Data>03/12/2012</Data><Settore>Affari Generali</Settore><Responsabile_di_Procedimento>Dossi Roberta</Responsabile_di_Procedimento><Soggetto_Beneficiario><Nome>IL SEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Nome><Codice_Fiscale>02314900164     </Codice_Fiscale><Partita_Iva>02314900164</Partita_Iva><Indirizzo>Via Locatelli 5/a</Indirizzo><Comune>Ponte San Pietro (BG)</Comune><Cap>24036</Cap></Soggetto_Beneficiario><Oggetto>Servizio vigilanza sui mezzi adibiti a trasporto scolastico biennio 2011/2012</Oggetto><Importo>6000,00</Importo><Modalita_Individuazione_Beneficiario>Convenzione ai sensi dell'art.5 Legge 381/1991</Modalita_Individuazione_Beneficiario><Norma_di_Legge>Determinazione r.g.d. 587</Norma_di_Legge></Element></Atti_di_Concessione>